是連續(xù)12個(gè)月累計(jì)超過500萬就需要升級(jí)
老師好,小規(guī)模企業(yè)連續(xù)開票12月開票超500萬 要強(qiáng)制轉(zhuǎn)一般納稅人。那要是連續(xù)11個(gè)月開了490萬 后面一個(gè)月不開了。次月在開是不是 之前的490萬就不算了 又要從新的一年繼續(xù)500萬這個(gè)限額了
老師,小規(guī)模納稅人開票現(xiàn)在每個(gè)月有定額嗎?不是一個(gè)月不超15萬的嗎?怎么地稅那邊說每個(gè)月每家都有定額,連續(xù)開了超過定額就要改一般納稅人呢?我們每個(gè)月開票也沒有超15萬呀
老師,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在有個(gè)客戶,有十三萬左右的業(yè)務(wù),要開專票,那我也是可以開%1稅點(diǎn)專票是嗎,那這個(gè)月是不是就要全額納稅了?就是沒超過十萬的普票那部分也要納稅?謝謝老師
老師,您好 請(qǐng)問下小規(guī)模企業(yè)季度開票30萬免增值稅,我們是季度報(bào)稅 比如10-12月份,我再11月份的時(shí)候一次性開30萬發(fā)票可不可以,還是說每個(gè)月10萬額度,單月超了10萬就需要繳納增值稅
請(qǐng)問老師,企業(yè)是一般納稅人,供應(yīng)商絕大部分是小規(guī)模納稅人,而客戶多是一般納稅人。每個(gè)月,能從供應(yīng)商那拿到的增值稅專用發(fā)票僅有10萬左右,但客戶要求見票付款金額大概200萬,這個(gè)票遠(yuǎn)不夠,就無法開票收款且稅負(fù)率1%左右,老板問這個(gè)問題怎么得到徹底解決?
營業(yè)稅時(shí)期,以不動(dòng)產(chǎn)抵償債務(wù),投資入股是否征收營業(yè)稅
請(qǐng)問這題沒有籌資活動(dòng)吧?主要看②甲公司原持有丙公司80%的股權(quán),2×25年又斥資5000萬元自B公司取得丙公司另外10%的股權(quán)。至此甲公司持有丙公司90%的股權(quán)并仍然控制丙公司。甲公司與B公司不存在任何關(guān)聯(lián)方關(guān)系。③甲公司原持有丁公司80%的股權(quán),2×25年出售丁公司10%的股權(quán),取得價(jià)款7800萬元,出售后甲公司持有丁公司70%的股權(quán),仍然控制丁公司。 A.投資活動(dòng)現(xiàn)金流入為6500萬元 B.籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出為0 C.籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入為0 D.投資活動(dòng)現(xiàn)金流出為9000萬元 答案 ?選項(xiàng)A,投資活動(dòng)現(xiàn)金流入=④6500-500=6000(萬元);選項(xiàng)B,籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出=②5000(萬元);選項(xiàng)C,籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入=③7800(萬元);選項(xiàng)D,投資活動(dòng)現(xiàn)金流出=①10000-1000=9000(萬元)。
老師,自然人和小規(guī)模納稅人怎么界定呢?比如自然人代開發(fā)票,他是按照小規(guī)模納稅人來增值稅起征自然人的起征點(diǎn)按次的話是500,按月的話是20,000,但是呢小維娜人呢?月收入低于100,000以下,他是免征增值稅的,這兩個(gè)我應(yīng)該按照哪個(gè)來決定呢?
24年有幾筆預(yù)付,也沒有發(fā)票,就在沒有憑證的情況下用現(xiàn)金的形式轉(zhuǎn)平了 的意思就是退回了,現(xiàn)在把這個(gè)錯(cuò)誤糾正,改24年的賬 然后改申請(qǐng)表 行不 ?
事業(yè)單位通過專項(xiàng)債支付服務(wù)費(fèi)。怎么賬務(wù)處理?
老師,請(qǐng)問當(dāng)月原材料暫估了,成本也結(jié)轉(zhuǎn)了,次月收到發(fā)票,次月的賬處理是先紅沖上月的暫估,然后按發(fā)票原材料數(shù)量和金額入賬就可以了,是嗎?
老師,一般納稅人最開始是個(gè)人獨(dú)資,后面有人注資進(jìn)來20萬,原來的老板占80%,后來的占20%,這個(gè)應(yīng)該怎么賬務(wù)處理才對(duì)???需要變更哪些呢?
這里股票的發(fā)行費(fèi),為何計(jì)入成本,方老師講股票的發(fā)行費(fèi)很獨(dú)立,沖減資本公積。
老師麻煩詳細(xì)說一下第五題,徹底不會(huì)了?
面試一家物流公司,需要準(zhǔn)備什么知識(shí)?
必須要變更一般納稅人嗎?
超過了500就必須的哈
有免稅額度嗎?一般納稅人
沒有的,沒有免稅額度,一般納稅人
6%稅率嗎?有哪些稅收優(yōu)惠政策啊餐飲業(yè)
滿足小微,附加稅減半
其他的都正常繳納吧?如果開具普票和開具專票一樣嗎?
是的,其他的都正常繳納的
所以不劃算呢,沒有辦法認(rèn)定簡易征收嗎?不好獲得進(jìn)項(xiàng)
那個(gè)沒法簡易計(jì)稅的
好的,我明白啦謝謝老師
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。