不要重新做一筆領(lǐng)用材料算成本的賬
老師,比如19年12月份開(kāi)專票含稅價(jià)600萬(wàn)元,按比例分?jǐn)偟?2個(gè)月每個(gè)月的成本去 每個(gè)月做入以下分錄 1、材料暫估入賬 2、領(lǐng)用暫估材料(結(jié)轉(zhuǎn)成本入賬)在12月收到專票并付款 3、沖銷材料暫估入賬 4、沖銷領(lǐng)用暫估材料(沖銷之前11個(gè)月已結(jié)轉(zhuǎn)成本) 5、實(shí)際材料入賬(按發(fā)票) 6、領(lǐng)用材料入賬(按發(fā)票)(結(jié)轉(zhuǎn)成本入賬) 整個(gè)暫估成本到收到發(fā)票的過(guò)程,大概這樣子么
老師,小規(guī)模5月份購(gòu)進(jìn)商品,未收到發(fā)票,暫估價(jià)入賬,6月份收到了發(fā)票后沖紅之前的暫估,重新入賬,那么在6月份結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候還是按之前暫估時(shí)的成本核算,不用管后面沖紅暫估,重新入賬的成本,這樣理解對(duì)嗎
老師,暫估的原材料成本做賬 借原材料 貸:應(yīng)付賬款――暫估,領(lǐng)用時(shí)借:工程施工――合同成本――材料費(fèi) 貸:原材料;結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí):借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工――合同成本――材料費(fèi)。 等收到原材料發(fā)票時(shí),就是沖紅第一個(gè)暫估入庫(kù)的分錄,只重新做個(gè)正確的分錄嗎?還是說(shuō)后面的領(lǐng)用,結(jié)轉(zhuǎn)成本都要沖紅,重新做正確的呢?
老師您好,上個(gè)月采購(gòu)提交的訂單,我按照她提供的記了原材料暫估,本月收到發(fā)票以后發(fā)現(xiàn)金額和暫估的不一樣,這樣正常沖暫估重新記賬后還需要調(diào)整成本什么的嗎?謝謝
老師 我12月暫估的材料,1月收到的發(fā)票,全部結(jié)轉(zhuǎn)了。我紅沖是只要紅沖我暫估的那筆分錄還是要全部紅沖了?比如:結(jié)轉(zhuǎn)的成本、領(lǐng)用的原材料、委托加工物資等這些都要紅沖了重新做分錄嗎?
中級(jí)財(cái)務(wù)管理考試做計(jì)算題填式子時(shí),有小括號(hào)要再加括號(hào),是加中括號(hào)嗎?還是再加上小括號(hào)?加小括號(hào)會(huì)不會(huì)被扣分?
之前付過(guò)的房租費(fèi),現(xiàn)在需要攤銷,怎么辦
工資薪金申報(bào)自然人電子稅務(wù)局上面怎么修改密碼呢
數(shù)電發(fā)票,稅控發(fā)票,數(shù)電紙票,分別怎么開(kāi)具
老師,您好,我們是做培訓(xùn)的,一般納稅人,增值稅按簡(jiǎn)易計(jì)稅,我現(xiàn)在申報(bào)增值稅,我的報(bào)表只需要在3%征收率的服務(wù)那填收入金額就可以了,其他的不用填是把
西部大開(kāi)發(fā)所得稅優(yōu)惠政策適用鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè)目錄名稱及版本怎么填
我是商貿(mào)企業(yè),用現(xiàn)金支付運(yùn)費(fèi),對(duì)方開(kāi)票,借:銷售費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)稅 我是商貿(mào)企業(yè),用現(xiàn)金支付運(yùn)費(fèi),對(duì)方未開(kāi)票,借:其他應(yīng)收款 這2個(gè)不同借方,沒(méi)明白
戶抖音提現(xiàn)到公司賬戶怎么做賬
老師,按摩椅的發(fā)票可以抵扣入賬嗎
老師,投資款可以一點(diǎn)一點(diǎn)的轉(zhuǎn)嘛
成本不用調(diào)整了嗎
是的,可在收到發(fā)票的月份做調(diào)整
意思就是還要做一次沖上期成本的賬
不用沖領(lǐng)用材料的
不用沖領(lǐng)用材料的
發(fā)票與暫估有差異,才需要調(diào)整成本
有差異 直接算出成本調(diào)整嗎
是,有差異 直接算出成本調(diào)整