如果公司因股權轉讓,協(xié)議約定由原股東承擔債務且原股東拿錢來支付,可按以下方式做賬: 一、原股東支付債務前 確認債務時: 如果是明確由原股東承擔的債務,在公司賬面上應繼續(xù)掛賬,具體根據(jù)債務性質確定科目。 例如,應付賬款(針對供應商欠款)、其他應付款(針對其他欠款等)、應付職工薪酬(針對未付職工工資等)。 二、原股東支付債務時 收到原股東支付的款項: 借:銀行存款(或庫存現(xiàn)金等) 貸:其他應付款 —— 原股東代付債務款 用原股東支付的款項償還債務: 借:應付賬款 / 其他應付款 / 應付職工薪酬等(具體債務科目) 貸:銀行存款 最后將原股東代付的款項從其他應付款中轉出: 借:其他應付款 —— 原股東代付債務款 貸:資本公積(如果是超出原股東在股權轉讓中應得權益的部分,可視為原股東對公司的資本投入)或營業(yè)外收入(如果協(xié)議約定中明確該款項不涉及資本投入性質)
老師,請教一個問題。去年我們老板購買了一個公司的股權70%,協(xié)議約定該公司以前的應付款和應收款歸原股東,按揭款按比例承擔,前期的虧損也算是原股東的。今年又決定把余下的股權全部買過來,要我把原股東應承擔的應付款給統(tǒng)計出來,他代付,并在股權購買款中扣除。我統(tǒng)計的這個應付款,是不是也應該包括按協(xié)議約定的按揭款他們該承擔的那部分?且虧損也應該計算出來從股權購買款中扣除來?
@郭老師,一共是ABC股東,后增D股東(現(xiàn)在有一筆技術服務費是由原來的ABC股東承擔,但D股東不承擔(因收購價已經(jīng)包含了這筆技術服務費用),所以現(xiàn)在這個分錄我要如何做,開的專票是公司的,然后這筆錢肯定要從公司流轉出去,這個我要如何做賬像ABC股東收回
@郭老師,有事找您 一共是ABC股東,后增D股東(現(xiàn)在有一筆技術服務費是由原來的ABC股東承擔,但D股東不承擔(因收購價已經(jīng)包含了這筆技術服務費用),開的專票是公司的,然后這筆錢肯定要從公司流轉出去,這個我要如何做賬向ABC股東收回
老師您好!物業(yè)公司股權轉讓后有以前的追繳的欠款。追繳回來還是打進現(xiàn)有股東賬戶里,但是原來的股東要拿這筆錢。收回來的欠繳款我應該怎么做賬?這筆錢最好以什么形式出去?
老師,公司因股權轉讓,協(xié)議約定的由原股東承擔的債務,即需要原股東拿錢來支付,這筆錢該怎么做賬?
電子發(fā)票下載下來有章,打印出來沒有章??蛻粢獛д碌?,怎么操作
老師,我三月開的發(fā)票290000,開錯了這個月紅沖了,我是小規(guī)模,這個季度我已經(jīng)開了十萬的普票了,如果我在開290000會不會超三十萬交稅啊,
老師,您好。我司總公司廣東,以生產(chǎn)為主(一般納稅人),分公司在浙江給總公司部分產(chǎn)品加工為主,但經(jīng)營范圍和總公司是一致(小規(guī)模)。我們有部分客戶一直不愿意對公就是要對私,現(xiàn)在我們想著讓客戶對私給公司法人私戶,以現(xiàn)金現(xiàn)金形式轉分公司算分公司正常收入,此部分分公司的貨源由總公司賣給分公司,分公司再開一下以個人名義的普通發(fā)票,這樣可以嗎?是否有什么稅務風險?
老師早上好,我想請教下如何管理好倉庫,目前公司倉庫有四五個人,但是賬實不符,目前是倉庫自己在系統(tǒng)里打領料單,這個打單權限我感覺不妥,如何調整能做到好的監(jiān)管,公司有物控部,計劃部,PMC,
擔保公司可以用資本金購買公司經(jīng)營用房產(chǎn)嗎
2024年11月7日,公司銀行賬戶支付車輛租賃公司一筆押金8400元,當時以為是租金,錯誤記賬:借:銷售費用-車輛租賃費8400,貸:銀行存款8400。 2025年8月審核發(fā)現(xiàn)此筆錯賬,經(jīng)核實,此筆款應掛“其他應收款”科目。 公司適用企業(yè)會計準則,所得稅率25%,2024年利潤為負80萬,虧損狀態(tài)現(xiàn),調賬做以下分錄是否正確? 是否考慮所得稅影響? 借:其他應收款 - 車輛押金 8400 貸:以前年度損益調整8400 借:以前年度損益調整 2100(8400×25%) 貸:遞延所得稅資產(chǎn) 2100 借:以前年度損益調整 6300 貸:利潤分配 - 未分配利潤 6300
老師 假如是公司的第二個月 工商登記費為啥還計入開辦費 都第二個月了還分為籌建時間嗎 怎么鑒定是籌建期間?
老師,我們行業(yè)是服務業(yè),稅率是6%,增值稅稅負率的控制是看年度,不是看月,每個月繳納增值稅其實不用特意去控制稅負率,等到年底時再測算下當年的稅負率,不低于1%,或者說不低于行業(yè)標準2%~3%,對嗎?
老師,2月無票收入500萬,3月開了100萬的發(fā)票,無票收入又做了300萬,那填無票收入就應該是開的發(fā)票金額減去無票收入金額200萬嗎
法人能用驗證碼登錄電子稅務局么