當(dāng)收到限期改正通知書后,你需要按照以下步驟進(jìn)行處理: 一、處理個(gè)人所得稅未按期申報(bào)問(wèn)題 盡快準(zhǔn)備相關(guān)資料 整理公司員工的收入明細(xì)、扣除項(xiàng)憑證等與個(gè)人所得稅申報(bào)相關(guān)的資料。 確保資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。 前往稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)辦理 在規(guī)定的 2024 年 10 月 09 日前,攜帶準(zhǔn)備好的資料前往通知書指定的稅務(wù)機(jī)關(guān)。 向稅務(wù)工作人員說(shuō)明情況,積極配合稅務(wù)機(jī)關(guān)完成個(gè)人所得稅的申報(bào)工作。 二、關(guān)于經(jīng)營(yíng)異常的處理 補(bǔ)報(bào)年報(bào) 確定未公示年報(bào)的具體內(nèi)容,抓緊時(shí)間準(zhǔn)備并補(bǔ)報(bào)公司的年度報(bào)告。 按照長(zhǎng)春市市場(chǎng)監(jiān)督管理局凈月高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局的要求,確保年報(bào)內(nèi)容符合規(guī)定。 申請(qǐng)移出經(jīng)營(yíng)異常名錄 完成年報(bào)補(bǔ)報(bào)后,向作出決定的長(zhǎng)春市市場(chǎng)監(jiān)督管理局凈月高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局提交移出經(jīng)營(yíng)異常名錄的申請(qǐng)。 申請(qǐng)材料可能包括補(bǔ)報(bào)后的年報(bào)、情況說(shuō)明等,具體要求可向該分局咨詢確認(rèn)。 三、是否會(huì)被處罰 對(duì)于個(gè)人所得稅未按期申報(bào) 一般情況下,如果在限期內(nèi)改正,可能會(huì)被從輕處罰或不予處罰。但如果逾期仍未改正,根據(jù)《中華人民共和國(guó)稅收征收管理法》第六十二條規(guī)定,可能會(huì)被處以罰款。罰款金額通常為二千元以下;情節(jié)嚴(yán)重的,可以處二千元以上一萬(wàn)元以下的罰款。 對(duì)于企業(yè)未按規(guī)定公示年報(bào)被列入經(jīng)營(yíng)異常名錄 如果及時(shí)補(bǔ)報(bào)年報(bào)并申請(qǐng)移出經(jīng)營(yíng)異常名錄,通常不會(huì)面臨額外的處罰。但如果長(zhǎng)期不處理經(jīng)營(yíng)異常狀態(tài),可能會(huì)影響企業(yè)的信用評(píng)級(jí),在后續(xù)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中面臨諸多限制,如銀行貸款受限、參與招投標(biāo)受阻等。
問(wèn)題一,一般納稅人報(bào)完稅,下載完稅證明,這個(gè)完稅證明是申報(bào)表嗎?還是單獨(dú)的那種證明?在電子稅務(wù)局下載嗎 問(wèn)題二,對(duì)于8月進(jìn)項(xiàng)之前5月已經(jīng)認(rèn)證了,8月又做了一遍進(jìn)項(xiàng),9月賬務(wù)怎么處理 問(wèn)題三,銷項(xiàng)票,有一張是作廢的發(fā)票,可是他們還是做了應(yīng)收,和收入,還有銷項(xiàng)稅額,這個(gè)9月如何調(diào)整 問(wèn)題四,供應(yīng)商8月有讓我們開具一張紅字發(fā)票信息表,這個(gè)我報(bào)8月稅是已填入紅字發(fā)票信息表那里,稅額已轉(zhuǎn)出,但是這個(gè)紅字發(fā)票我沒(méi)見到,這個(gè)紅字發(fā)票我方需要不?入賬的時(shí)候正常是8月份怎么做?9月調(diào)整怎么做啊 問(wèn)題五,8月暫估收入沒(méi)有扣除稅額,增值稅未開票收入這里我按8月沒(méi)扣除稅額的收入報(bào)的(這邊要求和賬上數(shù)據(jù)一致),那么9月賬務(wù)怎么調(diào)整?。?上面問(wèn)題比較多,麻煩老師了,能否說(shuō)詳細(xì)點(diǎn)的會(huì)計(jì)科目啊非常感謝
老師你好,我們公司去年12月份又預(yù)提一項(xiàng)費(fèi)用比如說(shuō)10萬(wàn)元整,該費(fèi)用的發(fā)票是在23年2月份開來(lái)的,但是當(dāng)時(shí)預(yù)提的時(shí)候,因?yàn)榘l(fā)票沒(méi)開具,而且當(dāng)初它家每次都開的普通發(fā)票,所以我按含稅價(jià)預(yù)提的費(fèi)用,23年收到發(fā)票后,發(fā)現(xiàn)對(duì)方開的是專票,小規(guī)模企業(yè)有一個(gè)0.01稅率的增值稅,因此票面不含稅金額為9.9萬(wàn)元+0.1萬(wàn)元的增值稅,我在沖該筆預(yù)提費(fèi)用時(shí),只能用不含稅金額9.9萬(wàn)元去沖當(dāng)初預(yù)提的,剩下的0.1萬(wàn)元無(wú)法沖減費(fèi)用,于是在23年做22年所得稅匯算清繳時(shí),把0.1萬(wàn)元做了調(diào)增處理,現(xiàn)在是納稅申報(bào)的問(wèn)題解決了,但是在賬務(wù)上,我要怎么處理這個(gè)0.1萬(wàn)元多出來(lái)的應(yīng)付款呀,因?yàn)樵?3年做沖預(yù)提費(fèi)用時(shí),0.1萬(wàn)元這個(gè)部分是做的借進(jìn)項(xiàng)稅金,貸其他應(yīng)付款,感覺(jué)這樣重復(fù)做了,有什么辦法不重復(fù)也能正確入賬呢,麻煩老師解答下,謝謝
2021年5月31日進(jìn)行存貨盤點(diǎn)過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)上月購(gòu)入的材料盤虧10噸,每噸購(gòu)入成本為1200元(不含增值稅,購(gòu)入時(shí)取得增值稅專用發(fā)票)。經(jīng)查屬于管理不善所導(dǎo)致,應(yīng)由責(zé)任人賠償5000元。企業(yè)應(yīng)當(dāng)如何進(jìn)行會(huì)計(jì)和稅務(wù)處理。 參考解析: (2)企業(yè)因保管不善造成原材料的毀損,增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣,所以要將已抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,確認(rèn)為資產(chǎn)損失。同時(shí),減除責(zé)任人賠償后,在計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí)以專項(xiàng)申報(bào)的方式進(jìn)行稅前扣除。 會(huì)計(jì)處理為: 借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 13560 貸:原材料 12000 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)1560 批準(zhǔn)后: 借:管理費(fèi)用 8560 其他應(yīng)收款 5000 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 13560 老師:請(qǐng)問(wèn)這個(gè)題目為何管理不善,難道進(jìn)行專項(xiàng)申報(bào)了,企業(yè)所得稅就可以扣除,不是要做調(diào)增的嗎?只有自然災(zāi)害才是企業(yè)所得稅前可以扣除嗎?
我們2023年12月份取得一張專票,已做成本價(jià)稅分離入賬。然后2024年3月份對(duì)方說(shuō)金額開多了 ,就把這張發(fā)票紅沖了,又重新開了一張。今年三月份我們的賬務(wù)處理為 收到紅沖發(fā)票 借以前年度損益,貸 應(yīng)付賬款。收到重開的票 借 以前年度損益 進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款。這樣做出來(lái)后以前年度損益的余額為-26萬(wàn)?,F(xiàn)在我們報(bào)國(guó)稅的財(cái)務(wù)報(bào)表,他們的凈利潤(rùn)計(jì)算是利潤(rùn)總額-所得稅費(fèi)用。然后我們的凈利潤(rùn)公式是利潤(rùn)總額-所得稅費(fèi)用-以前年度損益。就導(dǎo)致最后的凈利潤(rùn)不對(duì)我的問(wèn)題一:我們做的賬務(wù)處理對(duì)不對(duì)?問(wèn)題二:軟件公司說(shuō)的這個(gè)算法不是直接影響了我們的企業(yè)所得稅了嗎?本來(lái)按照減以前年度損益的我們的凈利潤(rùn)是-99萬(wàn),如果不減以前年度損益我們的凈利潤(rùn)又是-125萬(wàn)多。所有是到底要不要減以前年度損益
2022年有一張專票當(dāng)時(shí)正常,就抵扣了。2024年9月稅務(wù)通知我,這張專票“異常”,要進(jìn)行“進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出”。我想說(shuō)的是,影響了10月的增值稅稅額,還影響2022年的企業(yè)所得稅。我想問(wèn)有沒(méi)有其他辦法處理這件事,比如開具“紅字發(fā)票”將其成本和稅額全部沖銷掉,不留尾巴,可以嗎?紅字發(fā)票是不是超過(guò)開具時(shí)間啦
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市購(gòu)買的水果蔬菜損耗怎么計(jì)算出來(lái)
你好老師小規(guī)模納稅人固定資產(chǎn)已折舊完現(xiàn)在已經(jīng)報(bào)廢會(huì)計(jì)分錄怎么做 購(gòu)冰柜3200元累計(jì)折舊1200元凈資產(chǎn)是800元
未分配期末余額=未分配的期初數(shù)+利潤(rùn)表里的凈利潤(rùn)對(duì)嗎
一家汽車4S店,在銷售車時(shí)幾乎都會(huì)贈(zèng)送汽車精品,我都可以視同銷售嗎,賬務(wù)怎么處理老師
老師 某公司以其自產(chǎn)電子產(chǎn)品390臺(tái)作為福利發(fā)給員工 該產(chǎn)品每臺(tái)生產(chǎn)成本為1200元 每臺(tái)市場(chǎng)售價(jià)1500 公司有職工300名 車間管理人員20名 行政管理人員40名 銷售人員30名 計(jì)提 借生產(chǎn)成本 508500 制造費(fèi)用33900 管理費(fèi)用67800 銷售費(fèi)用50850 貸應(yīng)付職工薪酬—非貨幣性福利661050 我不明白這些數(shù)是怎么計(jì)算出來(lái)的
超豪華小汽車零售加征交的消費(fèi)稅率是10%固定的嗎還是?
老師,最近遇到了一些問(wèn)題,一家供應(yīng)鏈公司(小規(guī)模)旗下有幾家獨(dú)立的餐飲門店,只做供應(yīng)鏈這邊的賬,現(xiàn)在只有進(jìn)銷存系統(tǒng)(找農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)采購(gòu)和出庫(kù)的差額正常范圍是多少,怎么做財(cái)務(wù)分析);跟旗下的餐飲公司開發(fā)票要注意的問(wèn)題;把下面的餐飲公司和車間當(dāng)成我們的客戶怎么做賬 ?
老師好,我們上個(gè)月有兩張銷項(xiàng)發(fā)票做賬了,月初也申報(bào)了,現(xiàn)在發(fā)票有誤沖紅重開了,這幾張發(fā)票要怎么處理
老師 我們是做塑料桶的,有注塑廢氣監(jiān)測(cè),由第三方出具檢測(cè)報(bào)告,非甲烷總烴是不是不在環(huán)保稅的征稅范圍里面。好像信息采集里面沒(méi)有找到
A供應(yīng)商在B平臺(tái)賣貨,B平臺(tái)按以銷售價(jià)減成本價(jià)的差額開具6點(diǎn)稅票給A,(A在此環(huán)節(jié)做賬分錄:收到錢,借:銀行,貸:預(yù)收,開票,:預(yù)收,貸:收入和稅,支付成本價(jià):借:預(yù)收,貸:銀行)某月,B對(duì)某公益性組織捐贈(zèng)現(xiàn)金,A供應(yīng)商對(duì)B的這次捐贈(zèng)提供貨物贊助,以在B平臺(tái)銷售的貨物按成本價(jià)開票給A,不打款,抵贊助款,請(qǐng)寫出A公司所有環(huán)節(jié)的賬務(wù)處理,請(qǐng)問(wèn)A公司預(yù)收賬款怎么平賬
只是一張成本專票異常,要求進(jìn)項(xiàng)調(diào)出而己
接下去有這么厲害麻煩嗎
那就直接進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出貸成本
不好意思打錯(cuò)字 是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出到成本
因?yàn)榭缒昀玻フ{(diào)整2022年的企業(yè)所得稅報(bào)表嗎
這個(gè)不需要的 在今年做跨年調(diào)整的分錄就可以
可以開紅字發(fā)票嗎沖掉成本及進(jìn)項(xiàng)嗎
同學(xué)你好 開票方同意才可以