你好,建議你慢慢計(jì)入費(fèi)用吧,先計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用。然后再攤銷。

老師,比如有筆業(yè)務(wù)是19年發(fā)生的,當(dāng)時(shí)給銷售方對(duì)公轉(zhuǎn)賬,走的預(yù)付款但是實(shí)際銷售方給開發(fā)票了只是沒給我們,現(xiàn)在他們把19年發(fā)票給我了我怎么做賬?這張19年發(fā)票還能用嗎
老師,錢付給對(duì)方了,但是沒有走公賬 ,對(duì)方把發(fā)票也給我們開了 。直掛著應(yīng)付賬款 ,怎樣把他這個(gè)賬調(diào)整一下 呢,可以讓對(duì)方給我們開具一個(gè)收據(jù) 嗎?
老師我們購買辦公用品,對(duì)方先給我們開具了7090的增值稅專用發(fā)票發(fā)票,但我們老板實(shí)際就付給對(duì)方7000元,該如何做賬呢
老師 對(duì)方私人給我們轉(zhuǎn)賬10000購買柴油 以我們的對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)給石油公司 對(duì)方給我們公司開了發(fā)票 相當(dāng)于我們沒有出錢 但是有了發(fā)票 這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票該處理
老師,我們是商貿(mào)企業(yè),小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在購進(jìn)商品,再賣出去,錢也付了,商品也回來了,但是對(duì)方?jīng)]有給我們開票,怎么入賬呀
您好,老師,咨詢一下,本月沖紅了一張上月的票,定額的額度沒有恢復(fù),申請(qǐng)調(diào)整額度,稅務(wù)稅務(wù)機(jī)關(guān)會(huì)同意申請(qǐng)嗎
股東借給公司的錢公司一直沒錢還不了,今年第二個(gè)年頭了,請(qǐng)問有啥風(fēng)險(xiǎn)?
我是個(gè)體戶,核定征收,25年一共開了20多萬的發(fā)票,還未達(dá)到上經(jīng)營(yíng)所得,同時(shí)還任職公司,取得工資,那么明年匯算清繳時(shí)候,工資和個(gè)體的收入是否合在一起計(jì)算匯算
一般納稅人,幾乎業(yè)務(wù)很少,目前想找代賬公司代賬,有什么問題沒!
變更公司名稱后,新營(yíng)業(yè)執(zhí)照已簽發(fā),發(fā)票還能開舊公司名稱嗎
工程施工工程外包賬務(wù)處理
您好董老師,期初建賬現(xiàn)金和實(shí)收資本都多記了,怎么把賬調(diào)平呀?
員工開的發(fā)票備注欄地址不對(duì),必須要求重新開具嗎
老師,留低抵欠下個(gè)月是自動(dòng)顯示嗎?
樸老師,請(qǐng)問,沒有通過公戶收款,但是收入都正常申報(bào)納稅的風(fēng)險(xiǎn)是什么?


可以一次性入費(fèi)用嗎老師,我們報(bào)表每個(gè)月也都是虧的,像這種情況后面會(huì)被查嗎,因?yàn)橐矝]有采購辦公用品
你好你這個(gè)金額10萬直接做費(fèi)用的話還是比較大的,除非你們的收入很高。 說起來這個(gè)屬于虛開發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)還是不小的。
我后面只有一張發(fā)票沒問題吧老師,還需要附什么單據(jù)嗎
你好,你只能這樣子操作了。如果有送貨單,最好做個(gè)送貨單。
我這個(gè)應(yīng)該不用入固定資產(chǎn)吧老師,攤銷多久比較合適呢,具體的分錄能說下嗎老師
你好,這個(gè)不用進(jìn)入固定資產(chǎn),你可以一年或者兩年分?jǐn)偨韫芾碣M(fèi)用,辦公費(fèi),貸累計(jì)攤銷。
后面被查的幾率大嗎,如果被查了要怎么辦老師
你好,你一次開這么大金額,說實(shí)話,這種概率還是不小的。 你可以分幾個(gè)月,每個(gè)月開一兩萬都好多了。
那我可以分次入賬嗎,沒月入2萬這樣子,也不放在待攤了
你好,操作是可以的,但是你已經(jīng)開出來了發(fā)票的話,稅務(wù)局它系統(tǒng)上面有啊。
所以你做賬做2萬的意義不太大。
也是的,都是同步的,那如果被查了我該怎么解釋呢老師
你好,你現(xiàn)在要做的話,建議你紅字沖減,然后分月開吧。
對(duì)方不愿意給我們分開開,要怎么辦老師
你好,建議你紅沖這個(gè),然后另外找人開