您好,這個的話,庫存這個1000多萬,可以做損失處理,然后其他應收款,這個相當于貸方,需要轉營業(yè)外收入,這個是

你好 公司18年成立 當時沒有收到現金 但是原來會計 做了個借庫存現金500萬 貸實收資本500萬 (實際就沒有現金)后來做賬時費用工資都走庫存現金 回來錢老板轉走 導致現在庫存現金還有300多萬 其他應付款是-80多萬 這個賬要怎么調整
我家賬上掛了其他應付款貸方200多萬,但是貨幣資金就100萬。真正其他應付款也就100萬。那還有一百萬是咋回事呢? 我們一般收到補助款都掛在其他應付款的貸方。賬務處理就是 借:銀行存款 貸:其他應付款,實際支付時,就借:其他應付款 貸:銀行存款 就是所有收到的錢都做了其他應付款的貸方,用錢的時候并沒有從其他應付款減少。而是很多用在經營費用上了。然后這個其他應付款就沒有結轉。 現在應該怎么處理?
老師:您好!請問我們公司是分公司。公司賬上的其他應付款(負責人的)余額有30多萬(有工資,報銷款及公司向負責人個人的借款)?,F在總公司要被收購,進行審計,總公司要求把其他應付款這份處理掉,不要太多負債。怎么處理的方式比較好?
老師:您好!請問我們公司是分公司。公司賬上的其他應付款(負責人的)余額有30多萬(有工資,報銷款及公司向負責人個人的借款)?,F在總公司要被收購,進行審計,總公司要求把其他應付款這份處理掉,不要太多負債。公司現在沒有多余的錢去支付其他應付款,怎么處理的方式比較好?
老師,有個企業(yè)從代賬公司接過來,啥也沒有,沒有賬,只有財務報表,報表中有1000元貨幣資金,其他應付款1000元,利潤表零,企業(yè)所得稅零,現在發(fā)現工商注冊資本3萬元,是實繳的,企業(yè)是2011年成立的,?,F在要變更股東 ,怎么辦,資產負債表怎么弄呀
開進來門窗,自己工廠用了,進項是不可以抵扣的吧?
老師,請問賬面上固定資產余額有一百多萬,累計折舊也是一百多萬,還沒折舊完,事實上固定資產已經沒有了,請問賬面怎么處理
小規(guī)模可以開9個點的票嗎
出納的話,工作有沒有技術含量?
上月進項稅比銷項稅多了100元這個是用來做出口退稅的金額,本月實際收到出口退稅額100元如何做賬
老師,工程上的資料員費用,沒有發(fā)票,直接能列支工資計入在建工程嗎
老師,就是對方公司賣機動車給我公司,二手車交易市場開的二手車發(fā)票金額為1萬6,對方公司自己給我們公司開的專票金額14萬,這個金額不一致,有問題嗎
企業(yè)做合并報表有模板可以借鑒嗎
律所,司法局備案的是3個律師,然后稅務這邊申報經營所得的時候是必須按照司法備案的合伙律師來還是可以按照實際上合伙的4個人來呢?
董孝彬老師 上次提問 如何把進銷存總表的本月期末單價在出庫明細填寫型號時自動帶出