你好,這個(gè)沒辦法確定的。 基本上你,基本上你收到2%就差不多了。像所得稅的話你實(shí)際的利潤(rùn)是多少,你實(shí)際的利潤(rùn)是多少,這個(gè)老師也不清楚。
餐飲(生活服務(wù))2021年12月31日前是否可以開免稅發(fā)票,這個(gè)有沒有營(yíng)收限額(即是否有政策說多少營(yíng)收內(nèi)是免稅,多少營(yíng)收是按1%開票) 因?yàn)樾∫?guī)模納稅人是季度45w營(yíng)收免稅,那超過季度營(yíng)收45w的餐飲行業(yè)公司是否要繳納增值稅
我們是房租中介公司,跟客戶收款1萬(wàn),給客戶開票是9個(gè)點(diǎn),給業(yè)主打款5000元,業(yè)主的票點(diǎn)是5,公司應(yīng)交增值稅和企業(yè)所得稅分別是多少?小規(guī)模和一般納稅人的企業(yè)所得稅稅率是一樣的嗎?房產(chǎn)中介公司
按季申報(bào)的商業(yè)企業(yè)屬于小規(guī)模納稅人,2022年1月-3月份銷售額取得不含稅收入24萬(wàn)元,其中銷售貨物3萬(wàn)元,由稅務(wù)機(jī)關(guān)代開增值稅專用發(fā)票,提供餐飲服務(wù)取得不含稅收入14萬(wàn)元。問:小規(guī)模納稅人增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表怎么做
小規(guī)模公司,平時(shí)開工程管理咨詢費(fèi),除了法人工資,一點(diǎn)油票和餐費(fèi),沒有別的成本了,現(xiàn)在普票免稅,也沒有增值稅要交,我們就正常有多少利潤(rùn)就老實(shí)交多少企業(yè)所得稅,是不是沒有涉稅風(fēng)險(xiǎn)了?還有個(gè)體戶查賬征收的經(jīng)營(yíng)所得稅是不是按這個(gè)圖交,開同樣金額的普票比小規(guī)模企業(yè)所得稅交的多很多對(duì)吧
老師好,公司是小規(guī)模,代別人收了一筆錢,應(yīng)該扣對(duì)方什么費(fèi)用呢?增值稅3%附加稅12%,企業(yè)所得稅按多少扣合適呢?還要扣別的什么費(fèi)用嗎?
公司將上有公牌的小汽車(固定資產(chǎn))轉(zhuǎn)讓給其他公司,發(fā)票怎么開?是自己公司開,還是需要車管所開具?涉及哪些稅?
公司費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)是由行政人事綜合部確定的嗎?應(yīng)該是由什么部門確定?
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會(huì)知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
1月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個(gè)人所得額對(duì)應(yīng)的3%?
26年中級(jí)小然老師會(huì)講課嗎
老師好,我想問一下全電發(fā)票的學(xué)習(xí)視頻在哪里可以找到學(xué)習(xí)
新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費(fèi)用普票已做賬,但是其他應(yīng)付款需要2個(gè)月后公司才付、當(dāng)月怎么寫分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用嗎
圖書免稅賬務(wù)處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時(shí)間確認(rèn)收入? 因?yàn)閳?bào)關(guān)單銷售提供過來,過了幾個(gè)月才開出口發(fā)票,下一輪開票的時(shí)候,可能混幾個(gè)都有報(bào)關(guān)出口日期
就按照正常的稅率算 餐飲費(fèi)增值稅是1 附加稅是多少 企業(yè)所得稅是多少
你好,小微企業(yè)的附加稅是增值稅的6%。 企業(yè)所得稅是5%。但是他是按利潤(rùn)來的。
附加稅6點(diǎn)小規(guī)模還減半嘛 企業(yè)所得稅5是小微按300萬(wàn)以內(nèi)嘛 這個(gè)300萬(wàn)指的是什么
你好,是減半了之后到6%的。 300萬(wàn)是利潤(rùn)。
利潤(rùn)總額是嘛 利潤(rùn)總額300萬(wàn)以內(nèi)是小微按5個(gè)點(diǎn)是嗎
你好,是的,就是這樣子。
這樣算加收稅點(diǎn)是不是應(yīng)該理解 增值稅1+附加稅6+企業(yè)所得稅5=12 這樣理解對(duì)嘛
你好附加稅是增值稅的6%。 企業(yè)所得稅是利潤(rùn)的5%,所以你不能直接這樣算。
那我應(yīng)該怎么算合適 因?yàn)樾枰o人開發(fā)票
你好,上面已經(jīng)明確的說過了。 這個(gè)沒辦法確定的。 基本上你收到2%就差不多了。像所得稅的話你實(shí)際的利潤(rùn)是多少,你實(shí)際的利潤(rùn)是多少,這個(gè)老師也不清楚。