借銀行2000 借銷售費(fèi)用500 貸預(yù)收賬款2500 這個(gè)月消費(fèi)的時(shí)候 借預(yù)收賬款600 貸主營業(yè)務(wù)收入%2B銷項(xiàng)600
1. A公司固定資產(chǎn)的賬務(wù)處理: (1) 公司對辦公大樓進(jìn)行了大修,總支出400萬元,預(yù)計(jì)修后可以再使用15年,預(yù)計(jì)凈殘值率2%,辦公大樓原值800萬,累計(jì)折舊500萬,原預(yù)計(jì)使用40年,已經(jīng)使用22年。會(huì)計(jì)按照新的價(jià)格重新做了計(jì)劃,新價(jià)值為700萬元,按照18年計(jì)提折舊。做法是否正確?為什么? (2) 公司11月購入固定資產(chǎn)一臺(tái)設(shè)備價(jià)值15萬元,該設(shè)備什么時(shí)候開始做折舊?假設(shè)殘值率1%,使用10年,用直線法計(jì)算,如何做分錄? (3) 公司借入100萬貸款,為一臺(tái)設(shè)備作大修,年利率6%,借款期限為2年,大修將于1年內(nèi)完成,該利息如何處理? (4) 公司處理報(bào)廢設(shè)備一臺(tái),該設(shè)備原值50000元,已經(jīng)計(jì)提折舊40000元,設(shè)備處理發(fā)生各項(xiàng)費(fèi)用2000元,以現(xiàn)金支付,處理設(shè)備收入8000元,銀行收訖。如何做相關(guān)賬務(wù)處理?
老師,我們開的茶樓,辦理會(huì)員卡充值的話,我記入預(yù)收賬款了,消費(fèi)的話沖抵會(huì)員卡余額就好了,可是存在假如消費(fèi)2000送500這樣的情況,這樣的話,我的會(huì)員卡充值永遠(yuǎn)小于會(huì)員卡消費(fèi)了。請問,這種情況應(yīng)該怎樣做賬務(wù)處理?
1.長城公司2017年度利潤表中利潤總額為Lo00方是該公司適用的所得稅稅率萬年發(fā)生的有關(guān)交易和事項(xiàng)中,會(huì)計(jì)處理和稅收處理存在的差別如 (1)2016年12月25日開始使用的一項(xiàng)因京,成術(shù)為600 元,使用年限為0值為0。會(huì)計(jì)處理按雙倍余額遞減法計(jì)根菥舊、趟收處理按直線法計(jì)提折舊。假定稅使用年限及凈殘值與會(huì)計(jì)規(guī)定相同 2)向關(guān)聯(lián)企業(yè)提供現(xiàn)金捐贈(zèng)200萬元。3)當(dāng)年度發(fā)生研究開發(fā)支出500萬元。4)應(yīng)付違反環(huán)保法規(guī)定罰款100萬元。 5)期末對持有的存貨計(jì)提了30萬元的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備要求◇ 1)分析并計(jì)算企業(yè)應(yīng)納稅所得額。2)計(jì)算企業(yè)應(yīng)納所得稅額。 )進(jìn)行所得稅會(huì)計(jì)處理。
我公司是運(yùn)輸公司,人員工資我計(jì)入了勞務(wù)成本里面,為什么利潤表中不體現(xiàn)這個(gè)成本呢?生產(chǎn)成本類科目月底怎么處理?不算是費(fèi)用嗎?我應(yīng)該計(jì)入到哪個(gè)科目里面把這個(gè)工資。求完整解說
你好,我司是一個(gè)制造業(yè)企業(yè),最近搞了一個(gè)小賣部給員工購買飲料零食之類的,可以使用餐卡或者現(xiàn)金,餐卡是公司提供的福利,每個(gè)月有充值,不夠的員工也可以現(xiàn)金充值,請問小賣部這部分的賬務(wù)處理該怎么做,會(huì)有一點(diǎn)點(diǎn)盈利,涉及到的稅務(wù)該怎么處理,小賣部沒有單獨(dú)成立個(gè)體工商戶之類的
老師,我們是會(huì)展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場,他們主辦商場促銷活動(dòng),我公司只是承包抽獎(jiǎng)環(huán)節(jié),抽獎(jiǎng)禮品有電動(dòng)車(我公司自己購買5萬),手機(jī)和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個(gè)稅1萬,后期會(huì)給對方開票,區(qū)分開會(huì)展費(fèi)和電動(dòng)車的發(fā)票給客戶,這樣就不用視同銷售了是吧?客戶贊助的2萬需要入賬體現(xiàn)嗎?這邊做的會(huì)計(jì)分錄→收到電動(dòng)車發(fā)票→借:主營業(yè)務(wù)成本5貸:銀行4應(yīng)交稅費(fèi)→個(gè)人所得稅1,次月繳納個(gè)稅→借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅1貸:銀行1。這樣簡單化做可以嗎?贊助的2萬需要體現(xiàn)入賬嗎?麻煩詳細(xì)回單一下,已經(jīng)咨詢老師一個(gè)早上了,還是不明白
老師,我們是會(huì)展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場,他們主辦商場促銷活動(dòng),我公司只是承包抽獎(jiǎng)環(huán)節(jié),抽獎(jiǎng)禮品有電動(dòng)車(我公司自己購買5萬),手機(jī)和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個(gè)稅1萬,后期會(huì)給對方開票,區(qū)分開會(huì)展費(fèi)和電動(dòng)車的發(fā)票給客戶,這樣就不用視同銷售了是吧?客戶贊助的2萬需要入賬體現(xiàn)嗎?這邊做的會(huì)計(jì)分錄→收到電動(dòng)車發(fā)票→借:主營業(yè)務(wù)成本5貸:銀行4應(yīng)交稅費(fèi)→個(gè)人所得稅1,次月繳納個(gè)稅→借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅1貸:銀行1。這樣簡單化做可以嗎?贊助的2萬需要體現(xiàn)入賬嗎?麻煩詳細(xì)回單一下,已經(jīng)咨詢老師一個(gè)早上了,還是不明白
老師好,預(yù)收款如何區(qū)分賬齡,金蝶云星空可以實(shí)現(xiàn)嘛?
我想問一下3月17日的報(bào)銷差旅費(fèi)的合計(jì)是9113304,還是13304?
老師,如果公司把使用過的二手車出售給另一家公司,除了二手市場開具的發(fā)票 公司也要開一張發(fā)票 而且要繳納13%增值稅 印花稅 是吧
老師好,金蝶云星空的存貨庫齡表有嗎,在哪個(gè)位置?
個(gè)體戶年收入達(dá)到500萬后,自動(dòng)轉(zhuǎn)為一般納稅人?還是人為去稅務(wù)局變更呢?
老師您好,公司有軟著的話,開票會(huì)帶有軟著嗎
老師您好,我公司有無資質(zhì)不夠,所以有些標(biāo)就找了母公司去幫忙投標(biāo)簽訂合同。母公司支付了投標(biāo)費(fèi)500元。然后母公司給我們開了一張500元的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票給我公司,從我們這結(jié)算這個(gè)投標(biāo)費(fèi)用。那這個(gè)我放什么費(fèi)用合適呢?謝謝老師
固定資產(chǎn)無殘值,折舊金額和固定資產(chǎn)原值一致,報(bào)廢該固定資產(chǎn)怎么做分錄,固定資產(chǎn)無清理費(fèi)用,固定資產(chǎn)清理為0