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Q

你好老師,我是商業(yè)管理公司,代收電費(fèi)和物業(yè)費(fèi),是不是可以采取差額征收方式呢?

2024-09-23 15:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-09-23 15:09

你好,是的,是可以差額征收。

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快賬用戶8435 追問 2024-09-23 15:13

但是我們又不需要開發(fā)票給商戶,水電公司又要開發(fā)票給我們,那我們差額征收怎么做賬呢?

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齊紅老師 解答 2024-09-23 15:14

你好這樣子的話你就不算是差額征收了,你這個(gè)一般當(dāng)做你買來然后賣。

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快賬用戶8435 追問 2024-09-23 15:16

要開差額征收發(fā)票才算差額征收嗎?我不能收到費(fèi)用直接按照差額部分算無票收入申報(bào)嗎?

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齊紅老師 解答 2024-09-23 15:16

你好,是的,開差額發(fā)票才可以。 你如果不開發(fā)票出去,你可以這樣做,但是你不是說你要開發(fā)票出去嗎?

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快賬用戶8435 追問 2024-09-23 15:20

我們不開發(fā)票給商戶,我們收商戶水電費(fèi)和物業(yè)費(fèi),然后和水電物業(yè)公司結(jié)算,水電物業(yè)公司那邊直接開發(fā)票給我們,我們中間有收水電物業(yè)公司傭金,我這邊是把全部價(jià)款和費(fèi)用計(jì)入收入?還是把傭金部分計(jì)入收入呢?

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齊紅老師 解答 2024-09-23 15:30

你好,你可以把傭金部分做收入。

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快賬用戶8435 追問 2024-09-23 15:32

具體分錄怎么做呢?要轉(zhuǎn)出部分都做其他應(yīng)付款嗎?收到水電物業(yè)公司發(fā)票計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入嗎?

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齊紅老師 解答 2024-09-23 15:33

你好嗯,你們不是做傭金收入嗎?為什么你收到物業(yè)公司的發(fā)票做收入呢?你最多是做成本的。

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快賬用戶8435 追問 2024-09-23 15:37

不好意思,是我打錯(cuò)字了,我們收到商戶費(fèi)用的時(shí)候要轉(zhuǎn)給水電物業(yè)公司的金額計(jì)入其他應(yīng)付款嗎?具體分錄怎么寫呢?

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齊紅老師 解答 2024-09-23 15:39

你好,是的,你可以借銀行存款貸,其他應(yīng)付款。 然后支付的時(shí)候借,其他應(yīng)付款貸,銀行存款,主營業(yè)務(wù)收入或者其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。I

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快賬用戶8435 追問 2024-09-23 15:41

收到發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)的具體分錄怎么做呢

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齊紅老師 解答 2024-09-23 15:43

你好,你如果收到發(fā)票,直接發(fā)開發(fā)票給你的話,這種就是要么差額征收,你要么就做成本。

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齊紅老師 解答 2024-09-23 15:44

1、收取 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 2、支付給自來水公司 借:主營業(yè)務(wù)成本應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷售稅額抵減 貸:銀行存款 3、月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷售稅額抵減 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅

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快賬用戶8435 追問 2024-09-23 15:53

老師,你這種方法是差額征收方式的賬務(wù)處理吧?就是把收到的所有價(jià)款和費(fèi)用都確認(rèn)收入,納稅就按照差額繳納。

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齊紅老師 解答 2024-09-23 15:54

你好,是的,這個(gè)就是差額征收的。

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快賬用戶8435 追問 2024-09-23 15:57

這個(gè)差額征收方式我們是小規(guī)模納稅人也適用嗎? 如果是按照差額部分計(jì)入收入,又怎么寫分錄呢?麻煩老師寫一下,謝謝

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齊紅老師 解答 2024-09-23 15:57

你好,是的,小規(guī)模也可以的。 就是上面做的憑證呢

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快賬用戶8435 追問 2024-09-23 16:06

你好老師,我們是很久才結(jié)算轉(zhuǎn)賬給水電公司那邊,月底結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款?支付時(shí)借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款

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齊紅老師 解答 2024-09-23 16:08

你好,是的,就是這樣子做。

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你好,是的,是可以差額征收。
2024-09-23
你好,差額征稅就行,這個(gè)電費(fèi)正常做收入
2024-05-22
同學(xué)您好,你好,可以的, 沒問題
2024-01-07
只有水費(fèi)是差額征稅,電費(fèi)沒有這樣的政策
2022-01-27
你好 你好,只是代收代繳是不可以開具發(fā)票的,發(fā)票由電力公司給客戶開具的
2022-03-18
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