你的思路錯(cuò)了,計(jì)提了2萬(wàn),發(fā)工資1萬(wàn)就要扣除 該扣的再發(fā)。不能直接發(fā)1萬(wàn)
老師 請(qǐng)問(wèn) 有社保 有公積金 個(gè)稅的 計(jì)提工資和發(fā)放工資的會(huì)計(jì)分錄 可以這樣計(jì)提和發(fā)放 計(jì)提:借 管理費(fèi)用/職工薪酬10000 貸 應(yīng)付職工薪酬 10000 借應(yīng)付職工薪酬814.6 貸其他應(yīng)付款/社保684.6 貸其他應(yīng)付款/公積金130 發(fā)放:借應(yīng)付職工薪酬 9185.4 貸銀行存款9185.4
請(qǐng)教老師,我公司7月份實(shí)際發(fā)放員工工資4500。社保+公積金623,財(cái)務(wù)說(shuō)扣除社保公積金后發(fā)4500,但是社保和公積金部分要掛在員工個(gè)人往來(lái)賬上,后面再收回來(lái),那我應(yīng)該計(jì)提多少啊?我覺(jué)得應(yīng)該 計(jì)提:借:管理費(fèi)用–工資4500 貸:應(yīng)付工資4500 發(fā)放:借:應(yīng)付工資4500 貸:銀行存款4500 繳納社保公積金:借:管理費(fèi)用–社保公積金1299.34 貸:其他應(yīng)收款–社保公積金個(gè)人623 銀行存款1922.34 等收員工個(gè)人部分時(shí):借:銀行存款623 貸:其他應(yīng)收款623 這樣不就對(duì)了嗎?財(cái)務(wù)說(shuō)計(jì)提5123,那個(gè)人部分怎么掛賬?搞不懂?
請(qǐng)問(wèn)一下1、計(jì)提工資社保公積金(單位承擔(dān)部分)時(shí),會(huì)計(jì)分錄是不是,借管理費(fèi)用-辦公室員工工資,社保,公積金;借銷(xiāo)售費(fèi)用-辦公室員工工資,社保,公積金;貸應(yīng)付職工薪酬-員工工資,社保,公積金,2、實(shí)際發(fā)放工資和繳納社保時(shí),1)發(fā)工資時(shí)借應(yīng)付職工薪酬-員工工資,貸銀行存款,其他應(yīng)收款-公積金,社保,應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅;2)上繳社保時(shí),借應(yīng)付職工薪酬-社保、公積金(單位承擔(dān)部分),借其他應(yīng)收款-社保、公積金(個(gè)人池承擔(dān),企業(yè)代扣代繳部分),貸銀行存款?
老師: 計(jì)提工資分錄: 借:管理費(fèi)用-工資5000 貸:其他應(yīng)收款-社保 400 其他應(yīng)收款-公積金 120 應(yīng)付職工薪酬-工資 4480 發(fā)放時(shí): 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 4480 貸:銀行存款 4480 交納公積金,社保分錄: 借:管理費(fèi)用-社保、公積金 1000 其他應(yīng)收款-社保 400 其他應(yīng)收款-公積金 120 貸:銀行存款 1000+400+120=1520 我這樣子做分錄有問(wèn)題么?
工資、社保、個(gè)稅的計(jì)提: 計(jì)提工資: 借:管理費(fèi)用——工資(應(yīng)發(fā)工資)10 貸:應(yīng)付職工薪酬 (應(yīng)發(fā)工資)10 計(jì)提社保個(gè)稅公積金: 借:應(yīng)付職工薪酬 1 貸:其他應(yīng)付款——社保、公積金(個(gè)人部分)0.5 應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)稅0.5 發(fā)放工資: 借:應(yīng)付職工薪酬9 貸:銀行9 發(fā)社保、公積金、個(gè)稅 借:其他應(yīng)付款——社保、公積金0.5 應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)稅0.5 貸:銀行 1 公司納稅的社保公積金用計(jì)提嗎,分錄怎么做? 貸:管理費(fèi)用——工資
老師,商貿(mào)企業(yè),增值稅和企業(yè)所得稅稅負(fù)率是多少呀
老師,到手7000,在申報(bào)個(gè)人所得稅的時(shí)候該填多少呢
這兩張票子沒(méi)有原始憑證,只有那個(gè)就是記賬憑證,這是什么原因?
你好,我們是建筑公司,開(kāi)了異地工程,之前有做外管證的,現(xiàn)在工程完成了,請(qǐng)問(wèn)這外管證需要核銷(xiāo)嗎
稅一的老師講購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品取得一般納稅人和小規(guī)模納稅人開(kāi)具的專票也要計(jì)算抵扣,不能憑票抵扣,那下面這道題為什么c選項(xiàng)憑票抵扣又是正確的呢?
老師您好,7月有幾筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),上個(gè)會(huì)計(jì)沒(méi)有計(jì)怎么辦呢
請(qǐng)樸老師回答,謝謝 老師,第二小問(wèn),我理解是,其實(shí)會(huì)計(jì)上應(yīng)確認(rèn)680的費(fèi)用,但是稅法上不認(rèn),所以納稅調(diào)增,形成可抵扣暫時(shí)性差異
倉(cāng)庫(kù)安裝板房做辦公室使用記哪個(gè)科目呀
老師好 剛考完初級(jí)會(huì)計(jì),入職一家一般人公司,7月勾選了一部分進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,發(fā)現(xiàn)與7月增值稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額對(duì)不上,7月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅,申報(bào)時(shí)未產(chǎn)生增值稅,7月已經(jīng)結(jié)賬,另7月有一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,,我在報(bào)8月增值稅的時(shí)候吧7月增值稅撤銷(xiāo)勾選 重新抵扣勾選了7月的進(jìn)項(xiàng)稅,這樣操作可以嗎,我在勾選8月進(jìn)項(xiàng)稅時(shí)帶出7月數(shù)據(jù) ,我吧7.8月的進(jìn)項(xiàng)稅在8月勾選統(tǒng)計(jì)了,請(qǐng)教下老師 接下來(lái)我如何操作那筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢?
老師好 剛考完初級(jí)會(huì)計(jì),入職一家一般人公司,7月勾選了一部分進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,發(fā)現(xiàn)與7月增值稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額對(duì)不上,7月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅,申報(bào)時(shí)未產(chǎn)生增值稅,7月已經(jīng)結(jié)賬,另7月有一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,,我在報(bào)8月增值稅的時(shí)候吧7月增值稅撤銷(xiāo)勾選 重新抵扣勾選了7月的進(jìn)項(xiàng)稅,這樣操作可以嗎,我在勾選8月進(jìn)項(xiàng)稅時(shí)帶出7月數(shù)據(jù) ,我吧7.8月的進(jìn)項(xiàng)稅在8月勾選統(tǒng)計(jì)了,請(qǐng)教下老師 接下來(lái)我如何操作那筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢?
銀行存款實(shí)際就發(fā)了10000啊,老師能把分錄都寫(xiě)一下嗎
你前邊都做了賬的,我們討論過(guò),現(xiàn)在指出你的思路錯(cuò)誤,只有按你原來(lái)的賬做了,剩余的1000萬(wàn)扣除那些再發(fā)就平了
怎么改啊,老師,我已經(jīng)亂了,這個(gè)憑證對(duì)嗎
是的,就是那個(gè)憑證的哈 下次扣除那些后再發(fā)剩余的工資4000多,不再體現(xiàn)扣除的金額了
可我還有一萬(wàn)沒(méi)有發(fā),我想體現(xiàn)出代發(fā)工資1萬(wàn)
下次再這樣做就憑了 借:應(yīng)付職工薪酬-工資? 4000多 貸:銀行存款 4000多
以后銀行發(fā)1萬(wàn),憑證只做4000多啊,金額對(duì)不上啊
總的應(yīng)付職工薪酬-工資 就是2萬(wàn),不會(huì)多