您好!公司微信收款后轉(zhuǎn)入對(duì)公賬戶,若不開(kāi)票作為無(wú)票收入處理,分錄如下: 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入 同時(shí), 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 請(qǐng)注意,無(wú)票收入需符合稅收規(guī)定,謹(jǐn)慎操作。
老師好,收到甲方工程款已開(kāi)稅票,甲方直接代付工人工資,還有部分轉(zhuǎn)給工人賬戶然后工人又退回公司財(cái)務(wù)個(gè)人微信里面,財(cái)務(wù)個(gè)人微信有的提現(xiàn)轉(zhuǎn)入公戶,有的是直接微信支付了,這個(gè)應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
老師您好,我們是會(huì)務(wù)服務(wù)公司,做了一筆單子6800,公司法人微信收到款了,然后轉(zhuǎn)到公戶,還沒(méi)有開(kāi)票給客戶,怎么入賬做分錄呢
老師您好,去年留抵退稅的時(shí)候稅務(wù)要求我們把所有留抵稅額都報(bào)了無(wú)票收入,之后開(kāi)的票再報(bào)負(fù)數(shù)沖回,但是無(wú)票收入并沒(méi)有收款,我這個(gè)回款分錄應(yīng)該怎么做呢,然后之后開(kāi)票報(bào)的負(fù)數(shù)怎么入賬做分錄呢?謝謝老師幫我解答
老師,銷售貨物是網(wǎng)上平臺(tái)銷售的,沒(méi)有開(kāi)票,收的是支付寶或者微信,然后錢轉(zhuǎn)到了對(duì)公賬戶,報(bào)無(wú)票收入分錄:借:其他貨幣資金 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,這樣做可以嗎?回款入的其他貨幣資金,轉(zhuǎn)對(duì)公賬戶分錄:借:銀行 貸:其他貨幣資金
老師您好,問(wèn)題是這樣的,公司微信收款,然后轉(zhuǎn)到對(duì)公賬戶的銀行,收回的這部分不開(kāi)票,報(bào)無(wú)票收入,這個(gè)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)該怎么做分錄,微信回款到公司賬用什么分錄簡(jiǎn)單明了呢,謝謝老師
老師,我們公司去年成立,24年沒(méi)有繳納過(guò)稅,需要填報(bào)資料稅收金額是不是填0
個(gè)人借款給公司,個(gè)人和公司需要繳納哪些稅
公司租老板的房子用于工作室,裝修費(fèi)和買的一些冰箱烤箱都可以入賬吧
公司從22年開(kāi)始對(duì)外開(kāi)的水費(fèi)是3個(gè)點(diǎn),上個(gè)月稅務(wù)局通知要調(diào)整到9個(gè)點(diǎn),這個(gè)22-24年的補(bǔ)稅款(從3個(gè)點(diǎn)補(bǔ)到9個(gè)點(diǎn))是放在本年,還是以前年度調(diào)整?
新辦企業(yè),沒(méi)有人上班,銀行流水0,需要報(bào)個(gè)稅嗎?不報(bào)有什么影響?稅法文件
請(qǐng)問(wèn)圖書(shū)免稅怎么做賬
老師,9月份報(bào)個(gè)稅時(shí),企業(yè)發(fā)的是7月的工資,8月的工資10月去發(fā),7月的工資8月份報(bào)個(gè)稅時(shí)已經(jīng)報(bào)了,9月份該怎么報(bào)呀
咨詢下:個(gè)人出租非住房,個(gè)稅怎么計(jì)算?
老師,開(kāi)票,項(xiàng)目信息維護(hù)怎么操作呀
老師,單位如果沒(méi)有建筑工程資質(zhì)的話,是不是不能對(duì)外開(kāi)具工程服務(wù)類的發(fā)票呀?