這個一般是你拿到了結(jié)算資料可以做了。
我單位的帳之前給別家代賬公司在做,現(xiàn)剛交接,我在軟件接續(xù)做賬,要錄入期初數(shù)字,請問用余額表的數(shù)字還是試算平衡表上的數(shù)字,對于專業(yè)知識一般的會計,是不是余額表更直接一些? 還有能不能幫我填下應(yīng)收賬款上的表格數(shù)字,我好根著后面填寫,這是我第4次提問同樣的問題了,如果不愿意幫我填,就不要接這個問題,謝謝了,讓愿意填表格的老師回答,問題需要仔細(xì)看數(shù)據(jù),我有2份截圖,才好填上的,需要用心才行,能接的老師我謝謝了?。。。?!
建設(shè)單位在項目建設(shè)期間形成的會計檔案 需要移交給建設(shè)項目接受單位的 應(yīng)當(dāng)在辦理竣工財務(wù)決算后和竣工決算資料一并移交,并按照規(guī)定辦理交接手續(xù)。是對還是錯?
事業(yè)單位收到職業(yè)年金賬戶退回往年多交款,需要將單位部分退回財政局賬戶,個人部分退回員工個人賬戶,先是財務(wù)會計分錄:借:銀行存款 貸: 累計盈余—以前年度盈余調(diào)整轉(zhuǎn)入(單位部分)應(yīng)付職工薪酬—基本工資(個人部分);預(yù)算會計分錄:借資金結(jié)存—貨幣資金 貸:財政撥款結(jié)轉(zhuǎn) 轉(zhuǎn)出這筆款項時就反向做分錄就可以了吧?或者只做財務(wù)會計分錄,不做預(yù)算分錄也可以呢? 麻煩老師了
1.財務(wù)會計必須要會的辦公軟件學(xué)習(xí)內(nèi)容是什么?word excel ppt,這三個,里面需要學(xué)習(xí)內(nèi)容是什么?鏈接是什么?ppt財務(wù)會計也要學(xué)習(xí)嗎?2.在理論和實際工作中,最開始做會計或者會計助理或者會計文員工作,需要交接什么東西?什么印章?哪些檔案資料?交代什么?根據(jù)上面的理論和實際工作中的會計學(xué)堂的鏈接是什么?3.理論和實際工作中,會計的“虛假”都包括哪些?具體鏈接是什么?總共三個問題,請回復(fù),感謝老師!
1.財務(wù)會計必須要會的辦公軟件學(xué)習(xí)內(nèi)容是什么?word excel ppt,這三個,里面需要學(xué)習(xí)內(nèi)容是什么?鏈接是什么?ppt財務(wù)會計也要學(xué)習(xí)嗎?2.在理論和實際工作中,最開始做會計或者會計助理或者會計文員工作,需要交接什么東西?什么印章?哪些檔案資料?交代什么?根據(jù)上面的理論和實際工作中的會計學(xué)堂的鏈接是什么?3.理論和實際工作中,會計的“虛假”都包括哪些?具體鏈接是什么?老師,請回復(fù)我三個問題,謝謝老師!
毛利率和凈利率下降,凈利潤率上漲。銷售額增長幅度小于凈利潤增長率。費用方面沒有發(fā)現(xiàn)哪里減少。銀行讓我們解釋這個貸款報表?因為我們給的不是完全真實的,有點小幅度改動!請問我該怎么解釋啊
老師,我們有個客戶退了一批貨,我們票已經(jīng)開完。是兩年錢的貨,退回來單價比以前賣出去少。我可不可以不紅沖發(fā)票,直接相當(dāng)于我們買他們的貨,他們給我們開發(fā)票可以嗎?
買的二手皮卡車余值12000,入固定資產(chǎn)還需計提折舊嗎
初級會計報名時間請問今年是什么時候
老師,就是老板還有個蜜雪冰城奶茶店M。但是這個老板用的是A營業(yè)執(zhí)照和用B的商標(biāo)使用權(quán)經(jīng)營。這個奶茶店的集團(tuán)總部給這個奶茶店供貨途徑是直接給到B,再由B給到奶茶店。然后老板是把錢直接打給B,B再把錢給總部集團(tuán),但是總部集團(tuán)開票直接開給B,這樣M的發(fā)票怎么取得,B給他開嗎
老師,企業(yè)符合文件中簡易注銷的條件,但資產(chǎn)負(fù)債表中有存貨和固定資產(chǎn)未處理,系統(tǒng)能否自動判定簡易注銷?
法人借錢給企業(yè)用于經(jīng)營周轉(zhuǎn),備注:借款。現(xiàn)在法人要求企業(yè)還款給法人,可以直接通過轉(zhuǎn)賬方式還嗎?備注:還款。是否涉及繳納20%個稅呢
總分公司必須合并申報所得稅嗎
老師,假如我們是供貨商,和客戶談好,的商品銷售價稅合計金額是100000,我們要求加8個稅點,那我這邊要求的是不是100000/0.92,如果我們是買方我們就要求100000*1.08是不是這樣?這樣做可以嗎?還涉不涉及一些別的東西?
老師,投入產(chǎn)出法申報表中的銷售數(shù)量就是公司實際的銷售數(shù)量是嗎
老師集團(tuán)的規(guī)定是先交資料在做,您看看他這個文件
你好,這個就看公司內(nèi)部規(guī)定了,我只是說你在財務(wù)上入賬,有了結(jié)算的數(shù)據(jù)就可以入賬了。
一般是拿到了結(jié)算資料就可以做財務(wù)竣工決算,如果集團(tuán)要求決算報告比較著急的話,只能是邊做決算,他們邊辦理交接,如果只等交接可能比較慢在,這樣可以嗎
你好對的,可以這樣操作。