普通發(fā)票不能用于抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。這里的1916.04是不含稅金額,114.96是稅額,合計(jì)2031元是總金額。
這個(gè)飛機(jī)票開(kāi)的普通發(fā)票,這個(gè)稅額能抵扣嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,飛機(jī)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?打印到A4紙的那種電子普通發(fā)票可以抵扣嗎
本單位員工出差,乘坐飛機(jī)開(kāi)的電子普通發(fā)票可以抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
飛機(jī)的增值稅發(fā)票普通發(fā)票 這種要能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎 不含稅金額1916.04 稅額114.96 合計(jì)2031元
申報(bào)個(gè)稅,請(qǐng)問(wèn)從網(wǎng)頁(yè)版轉(zhuǎn)到客戶端申報(bào)個(gè)稅,出現(xiàn)這種情況,在哪里修改一下
我公司2024年開(kāi)具一張34萬(wàn)的對(duì)應(yīng)項(xiàng)目的普通發(fā)票給甲方,但是25年跟甲方結(jié)算這個(gè)項(xiàng)目工程量實(shí)際沒(méi)有那么多,只有30萬(wàn),因?yàn)槲覀兏追胶炗営袃蓚€(gè)項(xiàng)目,另一個(gè)項(xiàng)目甲方還沒(méi)打完工程款,我們就退4萬(wàn)給甲方,甲方又把4萬(wàn)按照另一項(xiàng)目備注項(xiàng)目名稱打給我們,我紅沖上一年的發(fā)票34萬(wàn),然后開(kāi)一張30萬(wàn)的發(fā)票,和一張4萬(wàn)的另一項(xiàng)目的發(fā)票,4萬(wàn)是按照今年收入入賬的,結(jié)轉(zhuǎn)成本。但是上一年的紅沖34萬(wàn),和再開(kāi)的30萬(wàn),應(yīng)該怎么入賬,我公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。
老師問(wèn)一下有沒(méi)有財(cái)務(wù)報(bào)表分析模板呢?
租房一次性付了1年房租,裝修花了45萬(wàn),這兩筆款應(yīng)該怎么做分錄。
老師,個(gè)體戶需要每月報(bào)個(gè)稅的吧
老師,這里的包裝物是不含稅的的金額么?不應(yīng)該是價(jià)外費(fèi)么?
公司去年成立,做賬時(shí)沒(méi)有做過(guò)開(kāi)辦費(fèi),有無(wú)問(wèn)題?
合同上的成本數(shù)值和單價(jià)與報(bào)關(guān)單上的不一致,但是總金額一致,是否會(huì)影響退稅事宜?例如:成本數(shù)值*單價(jià)=總額
小規(guī)模開(kāi)房租發(fā)票,季度30萬(wàn)以下收入是否享受免增值稅,具體政策依據(jù)發(fā)一下,謝謝老師
老師,在電子稅務(wù)局網(wǎng)站可以導(dǎo)出進(jìn)銷項(xiàng)開(kāi)票的明細(xì)嗎?Excel表格類型的
飛機(jī)票來(lái)的 也是不行嗎
飛機(jī)票如果是旅客運(yùn)輸服務(wù),即使是增值稅專用發(fā)票,也不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。只有購(gòu)進(jìn)貨物和服務(wù)符合規(guī)定的才能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。
那什么樣子的旅客運(yùn)輸?shù)陌l(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
只有為生產(chǎn)、銷售或勞務(wù)提供服務(wù)的旅客運(yùn)輸費(fèi)用,取得的增值稅專用發(fā)票上的旅客身份信息與實(shí)際業(yè)務(wù)相符,且是用于一般計(jì)稅方法的項(xiàng)目時(shí),才能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。