是的 如果不給你開發(fā)票,是需要申報(bào)個(gè)稅的
個(gè)體工商戶核定征收,生產(chǎn)經(jīng)營所得申報(bào)和個(gè)體工商戶查賬征收一樣嗎?需要自行申報(bào)嗎?
你好,老師個(gè)體工商戶改成查賬征收是不是要申報(bào)個(gè)稅了 申報(bào)工資收入嘛
勞務(wù)公司給包工頭打款,包工頭是個(gè)體戶,給勞務(wù)公司開票,包工頭給農(nóng)民工發(fā)工資,包工頭需要申報(bào)農(nóng)民工工資的個(gè)稅嗎
查賬征收的個(gè)體工商戶要申報(bào)工資薪金嗎?
查賬征收的個(gè)體工商戶要申報(bào)工資薪金嗎?
招投標(biāo)產(chǎn)生的快遞費(fèi),膠裝費(fèi),報(bào)名服務(wù)費(fèi),分別要計(jì)入哪個(gè)科目
老師 你好 我想問一下如果接受無意接到對(duì)方虛開的發(fā)票要承擔(dān)什么責(zé)任
老師,請(qǐng)問一下公司采購辦公用的一臺(tái)電腦4200元,因?yàn)榻痤~未超過5000一次性計(jì)入成本,不做固定資產(chǎn)可以嗎?
#提問#老師好,客戶2022年開具的發(fā)票,現(xiàn)在要求沖紅,賬務(wù)怎么處理呀,我們是購買方
1-7月訂單境外收入沒報(bào)增值稅,沒填跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告,9月填了跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告,按8月最新訂單填的,比如價(jià)款什么的按的最新訂單。 1-7月的收入要補(bǔ)報(bào)嗎,要在免稅收入行次填上嗎,1-7沒報(bào)的境外收入金額有點(diǎn)大,大于8月正常開票交增值稅的二分之一
#提問#,老師,我進(jìn)上家的貨,我上家是個(gè)體戶,我這邊是有限責(zé)任公司,上家能開票給我嗎?
老師,員工工資應(yīng)發(fā)數(shù)5000,扣掉社保實(shí)發(fā)數(shù)4500,申報(bào)個(gè)稅時(shí),本期收入填哪個(gè)數(shù)
老師,這張發(fā)票對(duì)方是9月6號(hào)開的,我9月9號(hào)做了入賬標(biāo)識(shí),但是今天對(duì)方說上午紅沖了,這可能嗎?我做了入賬,還能紅沖嗎
一般納稅人公司,用現(xiàn)金支付了稅控服務(wù)費(fèi)280元,全額抵減增值稅,全部過程分錄怎么寫?
計(jì)提工資,扣社保,扣個(gè)稅,交社保,交個(gè)稅得完整分錄
那如果是核定征收的個(gè)體工商戶,需要申報(bào)個(gè)稅嗎
可以不申報(bào)個(gè)稅 個(gè)體戶也屬于其他個(gè)人
查賬征收的個(gè)體戶成本費(fèi)用沒有發(fā)票可以所得稅稅前扣除嗎
老師在嗎
沒有發(fā)票一般不允許扣除 需要扣除的要找稅務(wù)局溝通