如果已報(bào)驗(yàn)成功需作廢,一般需通過電子稅務(wù)局或到辦稅服務(wù)廳操作作廢流程。具體步驟可能包括:進(jìn)入系統(tǒng)找到原報(bào)驗(yàn)記錄,選擇作廢選項(xiàng),確認(rèn)操作。建議先檢查系統(tǒng)提示或咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)局,確保操作正確無誤。
老師,小規(guī)模納稅人代開發(fā)票,作廢,增值稅季報(bào)申報(bào)成功。在電子稅務(wù)局申請退稅申請成功了,就等退款到公司賬戶了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上傳的增值稅申報(bào)表錯(cuò)誤,能修改不?重新上傳?或者退回。我的情況主要是增值稅申報(bào),忘記了無票收入。也就是增值稅申報(bào)表第9、10行錯(cuò)了。無票?普票?專票,沒超45萬。所以代開作廢的專票,繳納的增值稅需要退稅。如果修改增值稅報(bào)表,退稅的金額也沒有變。只是擔(dān)心修改了增值稅申報(bào)表,那么退稅當(dāng)時(shí)上傳的增值稅申報(bào)表就錯(cuò)了,所以現(xiàn)在不確定的1.是改報(bào)表,不管這個(gè)退稅上傳的增值稅申報(bào)表。還是2.直接不改報(bào)表,無票收入直接進(jìn)預(yù)收,下個(gè)季度再報(bào)無票收入。老師。我們的無票收入,不是一筆入賬,分多筆入賬的。您看哪個(gè)方案可行呢?
老師們,我想問一下,我們公司去年12月開了一張專票,然后財(cái)務(wù)說作廢了,但是今年發(fā)現(xiàn)沒有作廢,最主要是去年那個(gè)財(cái)務(wù)以為已經(jīng)作廢了,在匯算清繳的時(shí)候他就直接收入和成本都是填的作廢的發(fā)票的金額,相當(dāng)于沒有交稅,現(xiàn)在這個(gè)問題需要怎么處理呢?(我們目前就找到去年那張發(fā)票的1、4聯(lián))
老師您好,我們是小規(guī)模納稅人,因?yàn)槭茄坨R銷售店的分公司,現(xiàn)在填的是年度所得稅表,我應(yīng)該選分子機(jī)構(gòu)還是選非跨地區(qū)經(jīng)營企業(yè)(總公司所得稅報(bào)表,我選的是非跨地區(qū)經(jīng)營企業(yè)而且已經(jīng)年報(bào)所得稅申報(bào)表已經(jīng)申報(bào)成功了)是不是填寫錯(cuò)誤是否需要更改? 現(xiàn)在我報(bào)分公司的年報(bào)企業(yè)所得稅表,因?yàn)闆]有什么納稅調(diào)增調(diào)減的項(xiàng)目,填完申報(bào)的時(shí)候選擇他說錯(cuò)誤的
老師,你好,是這樣的,我上個(gè)月開票開錯(cuò)了一張,當(dāng)時(shí)點(diǎn)了作廢,但是不知道為什么沒有成功,我認(rèn)為成功了,賬上就沒做這筆收入,但是今天報(bào)稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)開票軟件及電子稅務(wù)局上有這張發(fā)票,那我現(xiàn)在這個(gè)月就必須先交稅,然后下個(gè)月再開紅字發(fā)票對吧?但是我這個(gè)月不能繳稅所以就像用進(jìn)項(xiàng)票去抵扣,那這個(gè)進(jìn)項(xiàng)票足夠的話增值稅可以全抵對吧?但是我這筆開票的我當(dāng)時(shí)認(rèn)為11月份開票已經(jīng)成功作廢了,這個(gè)收入也沒有進(jìn)賬,這個(gè)賬務(wù)怎么調(diào)整?需要調(diào)整嗎?
我方是銷售方,23年開出的一張發(fā)票,現(xiàn)在要作廢。 購買方已經(jīng)在電子稅務(wù)局做了紅字信息表申報(bào),并提交成功了,打電話問了主管稅務(wù)局,他們能看到這張紅票。 但是我公司在電子稅務(wù)局、以及稅控盤里都看不到這張發(fā)票 請問是怎么回事呢?
辦公室用的抽紙入辦公費(fèi)嗎?拿的餐盒筷子之類的呢
老師,請問個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng),有一個(gè)人添寫完員工信息還沒報(bào)送,請問可以刪除嗎?
報(bào)關(guān)單是cif成交方式,總金額10000,運(yùn)費(fèi)390,保費(fèi)10塊,賬務(wù)處理的分錄怎么做
老師好,餐飲門店員工打爛餐具賠償給公司的款如何做賬?
老師,19年多開了方票,19年那時(shí)是紙質(zhì)發(fā)票,現(xiàn)在可以直接開電子發(fā)票紅沖么? 那紅沖以后,已交了的稅金如何處理?
請問酒店為住戶購買的一年期的團(tuán)體意外險(xiǎn)該怎么記賬?
出差談業(yè)務(wù)產(chǎn)生了1萬多的餐飲費(fèi)可以計(jì)入差旅費(fèi)嗎
老師你好附加稅計(jì)提按正常的稅率計(jì)提,繳納時(shí)是減半繳納請問要怎么做呢
酒店的免費(fèi)礦泉水應(yīng)該怎么做賬?
麻煩找下宋生老師,是按照凈資產(chǎn)乘轉(zhuǎn)讓比例這個(gè)算的是什么
打客服說 直接反饋成0就行了 這樣對嗎
因?yàn)槲覀冎匦麻_了一個(gè)新的都已經(jīng)報(bào)驗(yàn)預(yù)交稅款了
這邊那個(gè)要作廢的顯示已反饋
直接在系統(tǒng)里將金額填為0并提交作廢操作通常是可行的。但建議先確認(rèn)這個(gè)操作是否符合當(dāng)?shù)囟悇?wù)規(guī)定,以及是否會(huì)影響已預(yù)交的稅款處理。最好聯(lián)系當(dāng)?shù)囟悇?wù)局或?qū)I(yè)稅務(wù)顧問確認(rèn)具體操作流程和影響。
顯示這個(gè)狀態(tài)
顯示“已反饋”通常意味著稅務(wù)機(jī)關(guān)已收到您的信息。如果需要進(jìn)一步操作或有疑問,應(yīng)根據(jù)稅務(wù)系統(tǒng)的指引或聯(lián)系當(dāng)?shù)囟悇?wù)局確認(rèn)正確的步驟。務(wù)必確保操作合規(guī),避免潛在的稅務(wù)問題。
顯示“已反饋”說明稅務(wù)機(jī)關(guān)已收到您的信息。如需進(jìn)一步操作或有疑問,參照系統(tǒng)指引,或直接聯(lián)系當(dāng)?shù)囟悇?wù)局確認(rèn)正確步驟。確保操作合規(guī),避免稅務(wù)問題。
顯示“已反饋”表明稅務(wù)機(jī)關(guān)收到了您的信息。若需后續(xù)操作或有疑問,請參照系統(tǒng)指示行動(dòng),必要時(shí)咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)局確認(rèn)流程。務(wù)必保證操作合規(guī),以防產(chǎn)生稅務(wù)問題。
現(xiàn)在這個(gè)是顯示的狀態(tài)
這邊沒有辦法在操作了
如果系統(tǒng)顯示“無法操作”,可能是當(dāng)前狀態(tài)下不允許修改或操作被鎖定。這種情況可能是因?yàn)閿?shù)據(jù)已被處理、時(shí)間窗口已過,或是系統(tǒng)維護(hù)期間。建議查看系統(tǒng)提示詳細(xì)信息,或聯(lián)系技術(shù)支持獲取幫助。同時(shí),確認(rèn)是否需要等待特定時(shí)間后再嘗試操作。
系統(tǒng)顯示“無法操作”可能是因?yàn)楫?dāng)前狀態(tài)不允許修改,或是操作時(shí)機(jī)已過。查看詳細(xì)提示,如需聯(lián)系技術(shù)支持或等待特定時(shí)間再試。確保操作在允許時(shí)間內(nèi)進(jìn)行,避免因時(shí)機(jī)不當(dāng)導(dǎo)致的問題。
這樣的處理能不能算不算完成了
系統(tǒng)顯示“已完成”通常意味著您的操作已成功執(zhí)行。這表示您可能已成功完成報(bào)驗(yàn)作廢流程。建議再次確認(rèn)操作細(xì)節(jié)與系統(tǒng)狀態(tài),以確保所有步驟均按預(yù)期進(jìn)行。如有疑問,直接聯(lián)系當(dāng)?shù)囟悇?wù)局或技術(shù)支持獲取確切指導(dǎo)。系統(tǒng)顯示“已完成”一般意味著操作結(jié)束且有效。再次確認(rèn)操作細(xì)節(jié)和系統(tǒng)狀態(tài),如有疑問聯(lián)系相關(guān)部門獲取指導(dǎo)。