借:應(yīng)付賬款
庫存現(xiàn)金
貸:庫存商品
貨到款已付發(fā)票也到然后月底發(fā)生了退貨,然后退貨部分留到下個(gè)月扣貨款,那我們?cè)趺醋鲑~?我們禁止使用預(yù)付賬款,分錄怎么做啊
老師,4.7日預(yù)付了好幾家公司的貨款,過了幾天預(yù)付款全部退回,這個(gè)付款的時(shí)候怎么做分錄,要一筆一筆都錄預(yù)付賬款,然后退回的時(shí)候把每個(gè)公司的預(yù)付賬款下掉嗎?后期再不和這些公司發(fā)生業(yè)務(wù)
公司都是預(yù)付貨款,當(dāng)月預(yù)付了一筆貨款,全額發(fā)票和部分商品當(dāng)月到了,剩下的部分商品次月到貨,應(yīng)該怎么做賬?
老師,公司付了一筆貨款,然后退了一部分款到庫存現(xiàn)金和退了一部分貨,怎么做賬
客戶付了一筆款訂貨,我做的,借銀行存款 貸應(yīng)收賬款?,F(xiàn)在貨沒那么多,退了一部分款,這個(gè)分錄怎么做?
那新公司,三月發(fā)生的銷售發(fā)票,六月份才進(jìn)貨,三月份應(yīng)該正常做賬啊,那就是先做銷售,六月份在做進(jìn)貨嗎
郭老師,一個(gè)人的有限公司,算獨(dú)資嗎,能給出資人報(bào)個(gè)稅嗎
老師我問下,我公司準(zhǔn)備訴訟要收回2022年的工程款,這個(gè)款的利息部分應(yīng)怎么算的?有相關(guān)條款規(guī)定嗎?我記得好像有個(gè)上限多少的?
接前任會(huì)計(jì),發(fā)現(xiàn)不對(duì),調(diào)不調(diào)
一般納稅人能開具1%和3%的普通發(fā)票嗎?
進(jìn)貨和銷售的是庫存商品,本月只有一個(gè)收入就是應(yīng)收2000,收入1800,銷項(xiàng)稅200,有成本嗎,成本分錄本月結(jié)轉(zhuǎn)分錄是什么
老師,我公司是國有企業(yè)。員工工資是當(dāng)月下旬發(fā)當(dāng)月工資,當(dāng)月月初申報(bào)上月個(gè)稅,當(dāng)月工資里代扣的個(gè)稅也是上月的。如果9月有員工退休,9月初代扣8月個(gè)稅,該退休人員10月就沒有工資了,10月初代扣的9月個(gè)稅就沒辦法從個(gè)人賬上扣,這部分個(gè)稅就會(huì)由公司承擔(dān)。請(qǐng)問是否有什么方法能避免這種情況?
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳中,工資薪金那個(gè)納稅調(diào)整的工資薪金那個(gè)賬載金額和實(shí)際發(fā)生額,應(yīng)該按照什么填列?
進(jìn)銷存系統(tǒng)先銷售后進(jìn)貨可以嗎
用友U8系統(tǒng)里面預(yù)收沖應(yīng)收怎么操作,能不能自動(dòng)核銷,還是需要一筆筆手工核銷,麻煩老師詳細(xì)截圖示范一下,謝謝老師
沒懂老師
當(dāng)公司付了一筆貨款,然后退了一部分款到庫存現(xiàn)金和退了一部分貨時(shí),會(huì)計(jì)處理需要分兩步進(jìn)行:
退款部分:當(dāng)公司收到退回的款項(xiàng)時(shí),應(yīng)將其記入“庫存現(xiàn)金”或“銀行存款”科目下,同時(shí)沖減“應(yīng)付賬款”科目。具體來說,如果退款是直接退還給公司的庫存現(xiàn)金,則會(huì)計(jì)分錄為:借:庫存現(xiàn)金 貸:應(yīng)付賬款;如果退款是通過銀行轉(zhuǎn)賬退還給公司的,則會(huì)計(jì)分錄為:借:銀行存款 貸:應(yīng)付賬款。
退貨部分:當(dāng)公司退回部分貨物時(shí),應(yīng)將退回的貨物成本記入“原材料”或“庫存商品”科目下,同時(shí)沖減“主營業(yè)務(wù)成本”或“其他業(yè)務(wù)成本”科目。具體來說,如果退回的貨物屬于公司的原材料或庫存商品,則會(huì)計(jì)分錄為:借:原材料/庫存商品 貸:主營業(yè)務(wù)成本/其他業(yè)務(wù)成本
供應(yīng)商下可以設(shè)置其它應(yīng)收款科目嗎
說錯(cuò)了,對(duì)于供應(yīng)商,可以用其它應(yīng)收款科目嗎
這個(gè)是你支付的,要用其他應(yīng)付款好些
補(bǔ)記上年度主營業(yè)務(wù)成本,怎么做會(huì)計(jì)分錄
把損益類的科目用以前年度損益調(diào)整代替就可以