你好,你把你說的表格截圖來看下
老師您好!請問一般納稅人開9%的*建筑服務(wù)*安裝服務(wù) 發(fā)票,填申報(bào)表主表第2欄其中應(yīng)稅貨物銷售額和第3欄應(yīng)稅勞務(wù)銷售額怎么填?謝謝!
小規(guī)模開的現(xiàn)代服務(wù)明細(xì)的發(fā)票應(yīng)該填在增值稅納稅申報(bào)表的【貨物及勞務(wù)】欄次還是【服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)】欄次?
老師, 我開的建筑服務(wù)發(fā)票, 那么,主表的第二欄和第三欄次。 應(yīng)稅貨物和應(yīng)稅勞務(wù)不應(yīng)該填寫了,對嗎?
老師:三季度開了一張*生活服務(wù)*生活垃圾金額76500 另一張*勞務(wù)*建筑垃圾費(fèi),增值稅主表第二行貨物及勞務(wù)帶出不含稅7920.79,服務(wù),不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)帶出75742.57,應(yīng)該是對的,但申報(bào)標(biāo)黃提示你為應(yīng)稅服務(wù)納稅人,但貨物和勞務(wù)列填寫了數(shù)值,怎么處理?謝謝
老師,服務(wù)業(yè)企業(yè)的話,一般納稅人主表應(yīng)該怎么填寫?填寫第三欄嗎?
我們是一家貨車的經(jīng)銷商,租了一塊比較寬的場地,場地租賃方也正常給我家開具了場地租賃發(fā)票,今年生意不太好,想把其中一小塊場地轉(zhuǎn)租給其他公司,對方要求我們開具場地租賃發(fā)票,我們可以正常開具嗎?
老師 公司是外貿(mào)企業(yè),之前會計(jì)做賬沒有做匯損,一直是按照換算后的rmb入賬,那這個(gè)還需要做外幣匯損嗎?
老師,在產(chǎn)品的成本怎么計(jì)算?
甲公司2×20年年初的所有者權(quán)益總額為1 500萬元,不存在以前年度未彌補(bǔ)的虧損。2×20年度發(fā)生虧損180萬元,2×21年度發(fā)生虧損120萬元,2×22年度實(shí)現(xiàn)稅前利潤為0,2×23年度實(shí)現(xiàn)稅前利潤500萬元,根據(jù)公司章程規(guī)定,法定盈余公積和任意盈余公積的提取比例均為10%,公司董事會提出2×23年度分配利潤60萬元的議案,但尚未提交股東會審議,假設(shè)甲公司2×20至2×23年不存在其他納稅調(diào)整和導(dǎo)致所有者權(quán)益變動的事項(xiàng),適用企業(yè)所得稅稅率為25%。則甲公司2×23年年末所有者權(quán)益總額為( )萬元。
老師,那些專票不能抵扣
轉(zhuǎn)賬:私轉(zhuǎn)公……是不是直接在APP上轉(zhuǎn)…輸入對方對公銀行賬號…和公司名稱就OK了?
老師你好!老板門面企業(yè)租了,老板需要交什么稅費(fèi),企業(yè)需要什么稅費(fèi),每個(gè)月租金20萬元,老師指導(dǎo)一下
老師,還銀行貸款要交印花稅嗎
老師,你好!吸收合并財(cái)務(wù)上要注意哪些怎么處理,有沒有相關(guān)課程
老師,開發(fā)票需要注意些什么呢,同一個(gè)公司不同的商品稅率要開不一樣的稅率嗎
是嗎?但是提示有風(fēng)險(xiǎn)。這樣的提示不用管嗎?
你好,你二或者三是需要填數(shù)才會有一的。
我用的是確實(shí)申報(bào),主表是自動生成的。 那意思我開建筑服務(wù)發(fā)票應(yīng)該填寫第幾欄次呢?
你好,這個(gè)是填在第三行。
老師,這個(gè)是必須要填嗎?因?yàn)槲矣玫氖顷P(guān)聯(lián),現(xiàn)在新電局有關(guān)聯(lián)確認(rèn)是申報(bào)嗎? 我這邊兩個(gè)月都是確認(rèn)了銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)和增值稅和附加稅。就直接提交了,第二行和第三行系統(tǒng)沒有代入這些以后都需要自己手填嗎?
你好,是的,自己填入