您好,預(yù)付款項,借預(yù)付賬款 貸銀行存款 收到貨物后,借庫存商品 進(jìn)項稅額 貸預(yù)付賬款 銀行存款
老師,公司購買商品驗收入庫并取得了發(fā)票,目前只支付了對方一部分款,開先已經(jīng)為其設(shè)置了預(yù)付賬款科目,現(xiàn)在用預(yù)付賬款科目代替應(yīng)付賬款科目,會計分錄是這樣寫的嗎? 借庫存商品 100000 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(進(jìn)項)20000 貸銀行存款 80000 預(yù)付賬款 40000 貸月
老師,你好,供應(yīng)商的貨款直接扣了贊助費(fèi),這個贊租費(fèi)的差異做什么科目購買原材料:借方:原材料 進(jìn)項稅 貸方:應(yīng)付賬款,現(xiàn)在付款分錄 借方:應(yīng)付賬款 貸方 :銀行存款,這筆贊助費(fèi)的差額做什么科目比較合適,是不是沖減管理費(fèi)用。
大美同心向江蘇昆山紡織有限公司預(yù)付100000元,用于購買1噸無紡親膚布(簡稱親膚布),預(yù)付款已通過工行網(wǎng)銀付訖。這項業(yè)務(wù)的會計分錄中,借方會計科目為____,貸方會計科目為____。只寫到一級會計科目。
老師,問一下,預(yù)付賬款這個科目,調(diào)賬時,可以用借方紅字嗎? 比如,我前期,有個業(yè)務(wù),我再充值時,借方:預(yù)付賬款 貸方:銀行存款,再退回錢時,我可以向如下這么寫嗎?借方:銀行存款 借方:預(yù)付賬款(紅字)
老師晚上好!想問一下!我用金蝶迷你版軟件做賬,想往來科目只用應(yīng)收和應(yīng)付,不用預(yù)收和預(yù)付科目!我在填初始金額時!預(yù)收的賬款我都在應(yīng)收賬款用負(fù)數(shù)表示了,那當(dāng)實際發(fā)生業(yè)務(wù)時!我是怎么在金蝶中做分錄?例如甲公司我初始金額入的應(yīng)收賬款-1000元,1月份實際甲公司發(fā)生業(yè)務(wù)500元!我要沖前面這個-1000元!應(yīng)收賬款!分錄:借甲公司應(yīng)收賬款500元 貸:庫存商品:500 是這樣做分錄嗎?
老師,運(yùn)輸企業(yè)2019年7月取得別克汽車發(fā)票,可不可以抵扣進(jìn)項稅,500 萬以下的固定資產(chǎn)一次性進(jìn)費(fèi)用了
老師勞務(wù)費(fèi)不管有沒有發(fā)票都要申報是嗎?沒有發(fā)票是不是就不能稅前扣除?還是說800以下可以不用發(fā)票也不用申報?
假設(shè)設(shè)備買了10萬,賣了5萬,折舊1萬,是不是處理損益就是營業(yè)外加收入10-5-1=4萬,4萬放營業(yè)外收入?假設(shè)稅金0元,方便計算。
老師,現(xiàn)在更正2022年-2024年申報表,需要每個季度都改嗎?稅務(wù)局說只改每年的第四季度就可以,這樣操作的話,企業(yè)所得稅怎么改? 圖片里是改的22年第四季度報表后需要交的稅,但是這個交的稅里涵蓋了前期填錯時已經(jīng)交的稅,怎么把已經(jīng)交過稅款的抵扣掉? 改之前只交了專票的稅款5320.6元及附加稅319.23,共5639.83元,當(dāng)時普票147077.23元填在了免稅一列,現(xiàn)在需要補(bǔ)交22年全年普票金額1743190.5
老師,我們是甲公司的代理商,代理商組織會議,我們邀請客戶參加會議,會議銷售課程,達(dá)成成交了,我們公司收款,然后甲公司負(fù)責(zé)交付,我們付甲公司交付款。 現(xiàn)在,甲公司的會務(wù)費(fèi)及老師提成,需要我們分?jǐn)偅撬麄兪怯盟綉羰湛畹?,也要求我們用私戶付。我們沒有私戶,也不想找私戶,怎么給甲公司解釋比較好?
老師好,我們單位7月21日入職新員工,定的工資是5000元,請問7月份工資怎么計算?
老師,您好麻煩講解下1.2.5這幾道題,第一題疑問點是所得稅稅率25%湊熱鬧,就不會做了;第2題是乙公司對外出售40%,是不是表述錯了,
個體工商戶 要自己開增值稅發(fā)票 一定需要查帳征收嗎
求市場組合的風(fēng)險收益率需要×β嗎老師
個體工商戶用自己的房屋經(jīng)營 需要繳納房產(chǎn)稅和土地稅嗎