你好!是的,就是這樣了
用銀行承兌匯票去支付貨款,借:應付賬款,貸:應收票據(jù)嗎?
老師,請教一個問題 收到電子承兌付應收賬款,又把電子承兌付了應付 會計分錄這么做對嗎? ?借:應收票據(jù) 貸:應收賬款 借:應付賬款 貸:應收票據(jù)
老師好,請問我們在銀行開具的銀行承兌匯票,用于支付我們供應商的貨款,是不是分錄這樣做,借,應付票據(jù)-銀行承兌匯票—浙商銀行,貸,應付賬款
請問老師,用銀行承兌匯票支付以前掛賬應付賬款的貨款,分錄是這樣寫嗎? 借:應付賬款 貸:應付票據(jù)
用銀行承兌付款是借:應付票據(jù) 貸:應付賬款,等付的這個銀行承兌到期后怎么寫會計分錄
老師好,發(fā)工資的時候,需要去哪里錄入工資表?是交社保的那里錄入每個人的工資表并提交嗎?課程里面好像沒有講。
請問,公司怎么實交到位??梢越鑼嵤召Y本貸其他應收款嗎?其他應收款余額比較大。
物流公司被評為c有什么辦法盡快升為B
物流公司被評為c能參加企業(yè)招投標嗎
公司講一臺車銷售了,怎么做分錄?
2024年購置500萬元以下的的固定資產當時一次性進成本了沒進固定資產科目請問所得稅匯算時怎么處理
老師,旅行社的稅,報稅,跟別的不一樣嗎?難道
老師,好比我有10個庫存商品。我產生了銷售,確認收入,然后就要結轉成本,庫存就減少了,那么我要把這次收入作為預收我就不用結轉成本,庫存在賬上就不用減少了。但實際庫存少了。所以是不是做預收會比確認收入的賬上庫存數(shù)量結存多?
董老師 在線嗎?想咨詢您~
老師殘保金不是一年平均人數(shù)不超過30人就不用交嗎?它跟工資總數(shù)有關嗎?如果人數(shù)不超,工資總額大小不影響吧
那我的應付票據(jù)怎么沖平呢?待到票據(jù)到期后,對方承兌付款,我的流水會顯示扣款嗎?
你好!是的,是會扣款的。 借應付票據(jù),貸銀行存款
如果他是沒有等到承兌期,而是提前貼現(xiàn)的,我這邊會扣款嗎?
你好!這個到期后,你仍然是要付款出去的
找的第三方金融機構提前貼現(xiàn)的那種
那我承兌匯票可以先不做賬,等到期后支付時在做賬可以嗎?
你好,你不是已經支付了匯票出去了嗎 這一步是需要做憑證的呀,然后付款是付款的那一步的憑證。
對哦,是的,我得沖往來賬款的,明白的,謝謝老師。
你好,不用客氣的了。