需要申報(bào)老外個(gè)稅。收到的發(fā)票需審核是否合規(guī),確認(rèn)信息無(wú)誤后,按相關(guān)規(guī)定為外籍員工申報(bào)個(gè)人所得稅。
異地提供建筑服務(wù),在哪里開具發(fā)票? (1)一般納稅人只能自行開票。 (2)小規(guī)模納稅人可以在勞務(wù)發(fā)生地申請(qǐng)代開發(fā)票。 1國(guó)家稅務(wù)總局公告 2016 年第 16 號(hào): 第十一條,小規(guī)模納稅人中的單位和個(gè)體工商戶出租不動(dòng)產(chǎn),不能自行開具 增值稅發(fā)票的,可向不動(dòng)產(chǎn)所在地主管國(guó)稅機(jī)關(guān)申請(qǐng)代開增值稅發(fā)票。 其他個(gè)人出租不動(dòng)產(chǎn),可向不動(dòng)產(chǎn)所在地主管地稅機(jī)關(guān)申請(qǐng)代開增值稅發(fā) 票。 ②國(guó)家稅務(wù)總局公告 2016 年第 17 號(hào): 第九條 小規(guī)模納稅人跨具(市、區(qū))提供建筑服務(wù),不能自行開具增值稅 發(fā)票的,可向建筑服務(wù)發(fā)生地主管國(guó)稅機(jī)關(guān)按照其取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用由 請(qǐng)代開增值稅發(fā)票。 請(qǐng)問(wèn)哈,目前這個(gè)政策還適用嗎?有新的政策出來(lái)嗎?
尊敬的納稅人: 您好!系統(tǒng)檢測(cè)到您近期開具了建筑服務(wù)發(fā)票(開票時(shí)選擇了建筑服務(wù)對(duì)應(yīng)的稅收分類編碼),但未按規(guī)定填寫備注欄。根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)有關(guān)稅收征收管理事項(xiàng)的公告》等有關(guān)規(guī)定,提供建筑服務(wù),納稅人自行開具或者稅務(wù)機(jī)關(guān)代開增值稅發(fā)票時(shí),應(yīng)在發(fā)票的備注欄注明建筑服務(wù)發(fā)生地縣(市、區(qū))名稱及項(xiàng)目名稱。請(qǐng)您按要求規(guī)范開具建筑服務(wù)發(fā)票,準(zhǔn)確填寫發(fā)票備注欄,防范相關(guān)涉稅風(fēng)險(xiǎn)。 老師,收到這樣一個(gè)通知
老師,我們公司請(qǐng)人跑外業(yè),對(duì)方是個(gè)人,他在稅務(wù)局代開了一張發(fā)票,上了千分之8的個(gè)稅,有個(gè)稅完稅證明的,這種情況我們公司在支付錢給對(duì)方時(shí)還需要給他申報(bào)個(gè)稅嗎?
您好老師!某自然人以個(gè)人名義掛靠我公司,用我們建筑企業(yè)資質(zhì)干活,我們已經(jīng)給他干活的發(fā)包方大甲方開具完×××萬(wàn)發(fā)票了在4年前,然后工程款回來(lái)后我們也轉(zhuǎn)給他了,但是這個(gè)人沒去稅務(wù)局代開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票給我們。正常他得到工程款應(yīng)該去稅務(wù)局代開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票給我們?nèi)胭~的,如果我們?nèi)ザ悇?wù)局舉報(bào)他收到工程款但是沒交稅(勞務(wù)費(fèi)發(fā)票稅金和個(gè)人所得稅),稅務(wù)局對(duì)這種情況會(huì)怎么處罰?我們是否能通過(guò)舉報(bào)而得到相應(yīng)的勞務(wù)稅發(fā)票?
老師,我們是房地產(chǎn)企業(yè),有工人在我們工地臨時(shí)做工,需要他去稅局代開發(fā)票,我們才給他結(jié)算工錢,他開回來(lái)的發(fā)票是:建筑服務(wù)*勞務(wù)費(fèi),沒有備注欄,這種情況我們需要給他申報(bào)個(gè)稅嗎?
收購(gòu)小麥的一式四聯(lián)碼單張綱寫成了張綱,我跟業(yè)務(wù)員講寫錯(cuò),他講直接在財(cái)務(wù)留用黃聯(lián)手改可以嗎
老師,可不可以將多臺(tái)生產(chǎn)沒備,進(jìn)行固定資產(chǎn)一次性扣除?
收購(gòu)小麥的一式四聯(lián)碼單張綱寫成了張綱,我跟業(yè)務(wù)員講寫錯(cuò),他講直接在財(cái)務(wù)留用黃聯(lián)手改可以嗎
老師去年十月份入庫(kù)了也付款了,沒有做過(guò)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的分錄,老師要是現(xiàn)在補(bǔ)去年進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的分錄怎么補(bǔ)呢?
你好老師,企業(yè)收到科技局研發(fā)項(xiàng)目款,??顚S?,我企業(yè)用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,全部分錄怎么做?
老師,餐飲行業(yè),用銀行存款預(yù)付款方式購(gòu)買桌椅板凳,第一次預(yù)付10000元,第二次預(yù)付20000元,然后收到桌椅板凳,并領(lǐng)用,這幾筆怎么做分錄呢?
老師成本法轉(zhuǎn)權(quán)益法,講課老師說(shuō)出售40%就是出售三分之二,沒懂,怎么理解
老師,進(jìn)項(xiàng)票抵扣了增值稅后還能拿來(lái)做企業(yè)所得稅的費(fèi)用扣除嗎
老師好,賬面庫(kù)存>實(shí)際庫(kù)存 這是哪些原因?qū)е碌?/p>
答案這句話怎么理解?
打錯(cuò)了,是境內(nèi)人員的勞務(wù)人員開來(lái)的勞務(wù)發(fā)票,不是老外
境內(nèi)勞務(wù)人員開具的發(fā)票,如果涉及應(yīng)稅項(xiàng)目,你公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)發(fā)票內(nèi)容和稅法規(guī)定,計(jì)算并申報(bào)相關(guān)稅費(fèi)。確保發(fā)票真實(shí)合規(guī),及時(shí)履行納稅義務(wù)。
勞務(wù)人員自己去稅務(wù)局代開來(lái)的發(fā)票,備注欄顯示:代開企業(yè)稅號(hào):231024199305232028 代開企業(yè)名稱:某某個(gè)人 主管稅務(wù)機(jī)關(guān)國(guó)家稅務(wù)總局杭州市余杭區(qū)稅務(wù)局 請(qǐng)問(wèn),這張情況,我公司要給他申報(bào)勞務(wù)個(gè)稅嗎?
如果發(fā)票表明服務(wù)已提供且費(fèi)用合理,作為接收方的公司通常需要根據(jù)當(dāng)?shù)氐亩惙ㄒ?guī)定,為提供的勞務(wù)申報(bào)相應(yīng)的個(gè)人所得稅。具體操作建議查閱最新稅務(wù)政策或咨詢專業(yè)稅務(wù)顧問(wèn)。