你好,都是按財(cái)產(chǎn)租賃所得
老師好,想咨詢一下,我公司與非本公司的員工簽訂租車協(xié)議,是屬于私車公用?還是租車協(xié)議?需要申報(bào)個(gè)稅嗎?
請(qǐng)問(wèn)我公司用員工的車輛,簽訂了租車協(xié)議,每月公司給這個(gè)員工支付2萬(wàn)元,這個(gè)員工每月也去稅局代開發(fā)票給到公司,那公司還有義務(wù)給這個(gè)員工申報(bào)個(gè)稅嗎?還需要申報(bào)什么稅嗎?
把車租給公司 個(gè)稅是按什么來(lái)申報(bào)財(cái)產(chǎn)租賃所得
員工給公司開具了租車發(fā)票,申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候應(yīng)該在什么時(shí)候申報(bào)
公司租員工的車,員工開票按租賃費(fèi)還是勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)個(gè)稅
老師還有一個(gè)問(wèn)題農(nóng)民合作社二次分紅剩余盈余需要繳納個(gè)人所得稅,那個(gè)稅由合作社自行申報(bào)交稅嗎
小規(guī)模交增值稅是1%交嗎?如果一個(gè)季度我們開票金額是20萬(wàn),是不是應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入?如果開票金額是35萬(wàn),應(yīng)交增值稅就不轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入了?
你好,老師。我們是通訊行業(yè)的經(jīng)銷商。廠家那邊有個(gè)業(yè)務(wù)辦業(yè)務(wù)送話費(fèi)的活動(dòng)。話費(fèi)是我們先墊付給客戶那邊充值進(jìn)去,這個(gè)就產(chǎn)生了成本。但是廠家開增值稅電子普通發(fā)票項(xiàng)目有預(yù)付卡。我這邊這個(gè)發(fā)票能稅前扣除嗎?
小規(guī)模交增值稅是按1 %交是嗎?
怎么申報(bào),1-6月工資5000元社保也是按照基數(shù)繳納 ,7月往后6000但是現(xiàn)在還是按5000申報(bào)社?;鶖?shù)繳納的,這個(gè)需要怎么調(diào)整,怎么在電子稅務(wù)局申報(bào)
老師請(qǐng)問(wèn)一下我們公司準(zhǔn)備實(shí)收資本實(shí)繳,但是老板沒有這么多錢,只有過(guò)橋,那這個(gè)后邊掛那么大的往來(lái),有沒有什么辦法可以處理呀,還是我想問(wèn)一下老師,會(huì)計(jì)能解決成本問(wèn)題,能解決企業(yè)缺發(fā)票的問(wèn)題嗎,我們老板說(shuō)的,你是會(huì)計(jì),你是專業(yè)的,你來(lái)想辦法,搞得我都無(wú)語(yǔ)了
老師!教育費(fèi)附加 地方教育費(fèi)附加 有起征點(diǎn)嗎?多少金額以下免稅嗎?
老師這么晚打擾了農(nóng)民專業(yè)合作社年底應(yīng)付盈余及應(yīng)付剩余盈余分配發(fā)放后,需要交個(gè)人所得稅嗎
老師,在2025年發(fā)現(xiàn)了一張2022年的原材料發(fā)票20多萬(wàn)未入賬,現(xiàn)在入進(jìn)去可以嗎
老師 教育費(fèi)附加 地方教育費(fèi)附加 有起征點(diǎn)嗎?是多少以下免收嗎?
員工開票跟實(shí)收6500,直接按6500申報(bào)個(gè)稅嗎,還是需要踢掉需要交的增值稅跟附加稅
不用剔除,直接全額申報(bào)