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老師,我們24年7月份買了3輛冷藏車,我作了固定資產(chǎn),8月份就過戶給了別人了,這個賬我應(yīng)該怎么處理?

2024-09-09 16:28
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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你好!你不如做庫存商品
2024-09-09
你好!你白給了甲方了嗎
2024-09-09
清理殘值 借:固定資產(chǎn)清理? ?原值-折舊 ????? 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 變賣開票???????? 借:銀行存款 收款金額 貸:固定資產(chǎn)清理? 申報增值稅的收入 ? ? ? 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項(如果你們公司是一般納稅人購入時已經(jīng)抵扣進項按13%;如果未抵扣進項按3%開票,減按2%申報,只能開普票。如果是小規(guī)模按1% 把固定資產(chǎn)清理科目結(jié)轉(zhuǎn)余額平 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入
2025-07-23
你好 從8月開始折舊的 因為實際你7月已經(jīng)取得了電腦了
2020-09-04
你好同學(xué)是要記入固定資產(chǎn)清理
2022-05-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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