同學你好 這個我們答疑老師沒有權限看 你得在實操哪里問實操客服哦
老師,有個問題幫忙解答下,我們以前用保會通,取數(shù)可能有問題,科目余額營業(yè)外收入和報表數(shù)相差4000元,但在軟件里試算是平衡的,現(xiàn)在我們換了用友,營業(yè)外收入差著4000,也找不到原因,現(xiàn)在想給賬調平要怎么做?
我要把用友賬套倒在金蝶軟件上,初始化數(shù)據(jù)填的都是用友最后一期的余額表數(shù)據(jù),可是顯示試算不平衡,這個怎么能看出來是那的問題出錯了
老師我錄入固定資產的時候原值的借方沒有數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)在年初余額導致后期不平衡問題出現(xiàn)在哪里呢怎么吧年初余額的數(shù)據(jù)改到借方呢
請問金蝶建賬按照科目余額表錄入初始數(shù)據(jù)后,試算平衡了,累計發(fā)生額與余額表一致,可是期初余額怎么不一致呢?逐一檢查也沒有錯誤,問題出在哪里呢?
老師:請問金蝶建賬按照科目余額表錄入初始數(shù)據(jù)后,試算平衡了,累計發(fā)生額與余額表一致,可是期初余額怎么不一致呢?逐一檢查也沒有錯誤,圖一是之前的科目余額表,圖二是我根據(jù)圖一建賬錄入數(shù)據(jù)后得到的表,是哪里出問題了?
報銷差旅費為什么是填現(xiàn)金流量表里收到其他,感覺是支付,流出?
老師。我公司準備自營出口。海關公司已經弄過。就是我現(xiàn)在要先做什么?是稅務備案嗎
異地預交稅款是按照含稅還是不含稅
@樸老師,去年暫估的成本,今年匯算清繳沒有收到發(fā)票,要沖銷暫估,我們稅務上要納稅調整,賬務上是不是要:借方:應付賬款——暫估,貸方:利潤分配——以前年度損益調整。
電子發(fā)票(鐵路電子客票),就是坐高鐵的票可以勾選抵扣嗎
集體福利個人消費進項不能抵扣,為什么集體福利個人消費又視同銷售?
老師,我們整個廠區(qū)及辦公區(qū)等地購買監(jiān)控設備,簽訂的是視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設合同,開的發(fā)票是:*信息技術服務*視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設,請問這一項支出計入固定資產嗎?
公司小程序認證,財付通支付科技給公司公戶轉了一分錢,請問這個怎么入賬呢?
老師請問一下,銀行付款了,但是發(fā)票沒開,這種這個應付賬款掛賬怎么調整,謝謝!
一般納稅人能收取3%的普票嗎
實操客服在哪里找?
實操練習那里有個耳機圖案