你好,紅沖上月多計(jì)提工資的分錄就可以,本月工資正常計(jì)提。
2月份計(jì)提工資分錄如下 : 借:管理費(fèi)用 4萬(wàn) 銷售費(fèi)用 5萬(wàn) 貸: 應(yīng)付職工薪酬 9萬(wàn) 但是在3月實(shí)際只發(fā)了8萬(wàn),那這個(gè)多計(jì)提的那部分怎么沖減? 3月份我發(fā)工資了,我怎么做這個(gè)分錄
請(qǐng)問老師,我這個(gè)月工資計(jì)提多了,可以下個(gè)月做賬把計(jì)提多的部分減掉作為下個(gè)月工資的計(jì)提金額嗎?
老師。上個(gè)月多計(jì)提的工資這個(gè)月怎么做分錄
上年度多計(jì)提工資2萬(wàn),今年已經(jīng)匯算清繳納稅調(diào)增2萬(wàn),多計(jì)提的2萬(wàn)怎么做會(huì)計(jì)分錄?
上月工資多計(jì)提了2萬(wàn)多元,這個(gè)月做賬把做計(jì)提的工資部分2萬(wàn)多怎么做分錄轉(zhuǎn)出來?
稅務(wù)師和注會(huì)難度相差多大
財(cái)管的3此模考,這個(gè)題目是不是少了一個(gè)年限啊
老師,債務(wù)擔(dān)保發(fā)生時(shí),借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:預(yù)計(jì)負(fù)債 當(dāng)期應(yīng)該納稅調(diào)增,納稅調(diào)增做賬務(wù)處理是計(jì)入遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
會(huì)計(jì)怎么和出納對(duì)賬?月末
老師,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系對(duì)不上,當(dāng)年有做過以前年度損益調(diào)整,但未分配利潤(rùn)的期末數(shù)-期初數(shù)不等于以前年度損益的本年金額,是什么原因造成的嗎
老師可以講一下實(shí)物的這個(gè)題嗎?謝謝
請(qǐng)問老師6000和2000哪里來的,不是先沖減股權(quán)投資賬面價(jià)值4000,再?zèng)_減應(yīng)收賬款3000,然后剩余8000備查賬簿登記嗎
2025年北京社保繳費(fèi)基數(shù)最低是多少
街道委托勞務(wù)公司修鄉(xiāng)村公路,一開始 材料款做的代收代付,發(fā)票又是開給勞務(wù)公司,這個(gè)有沒有問題? 街道撥付給勞務(wù)公司材料款,勞務(wù)公司沒開票給街道,這樣行的通嗎? 現(xiàn)在街道要求勞務(wù)公司 材料款也要開票給街道,前面的賬怎么調(diào),調(diào)了補(bǔ)交稅 可以嗎?
老師,債務(wù)擔(dān)保在計(jì)提時(shí),借:營(yíng)業(yè)外支出20,貸,預(yù)計(jì)負(fù)債20,這時(shí)應(yīng)納稅所得額是要調(diào)增的,假設(shè)會(huì)計(jì)利潤(rùn)100,借:所得稅費(fèi)用25,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅30這個(gè)怎么做呢,實(shí)際發(fā)生時(shí)確認(rèn)這個(gè)損失該咋做
工資里面包含生產(chǎn)人員的工資,結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本的人工費(fèi)是不是也要轉(zhuǎn)出來?還有研發(fā)人員的工資?紅沖具體分錄怎么寫
哪個(gè)部門多計(jì)提,就對(duì)應(yīng)沖銷該部門的費(fèi)用。 借:生產(chǎn)成本(紅字) 研發(fā)支出(紅字) 貸:應(yīng)付職工薪酬(紅字)
去年也遇到一次工資計(jì)提錯(cuò)誤的情況,當(dāng)時(shí)我做的紅沖,就是把計(jì)提錯(cuò)的月份工資用負(fù)數(shù)沖紅,然后再重新計(jì)提一次正確的工資,到今年我才發(fā)現(xiàn)一個(gè)問題,去年7月調(diào)整后余額表從8月份開始,也就是今年的期初數(shù):直接人工有一個(gè)負(fù)數(shù)金額,工資有一個(gè)負(fù)數(shù)金額,我到現(xiàn)在都不知道是哪個(gè)地方做錯(cuò)了?辛苦老師幫我分析一下原因,看是哪里的賬務(wù)處理分錄寫錯(cuò)了
如果是把錯(cuò)的分錄全部紅沖,再按正確的計(jì)提,應(yīng)該是不會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)。同學(xué)方便的話可以把這兩個(gè)科目的明細(xì)賬截圖發(fā)過來看一下。
我自查了一下,多計(jì)提的工資我是按老師說的全部沖紅,再按正確的計(jì)提的。自從做了沖紅分錄后次月余額表中期初生產(chǎn)成本—人工費(fèi)和工資都是負(fù)數(shù),我剛看了一下明細(xì)賬,不知道是不是當(dāng)時(shí)做完工產(chǎn)品入庫(kù)的時(shí)候是不是把當(dāng)月重新計(jì)提的人工費(fèi)做進(jìn)去了,辛苦您幫我分析看一下
同學(xué),我看了一下你的圖片,感覺問題出在7月完工入庫(kù)憑證上。你可以檢查一下完工入庫(kù)計(jì)算表,看下直接人工數(shù)是不是多轉(zhuǎn)了。
完工產(chǎn)品入庫(kù)是多結(jié)轉(zhuǎn)了,把當(dāng)月重新計(jì)提的5~6月份工資里面的生產(chǎn)人員的人工費(fèi)多算了,請(qǐng)問這種情況需要調(diào)賬嗎?如果是要把結(jié)轉(zhuǎn)多的生產(chǎn)成本—人工費(fèi)負(fù)數(shù)調(diào)成正數(shù)應(yīng)該怎么調(diào)整?具體賬務(wù)處理分錄請(qǐng)老師指導(dǎo)告知一下,感謝!
如果產(chǎn)品未出售, 借:生產(chǎn)成本 貸:庫(kù)存商品 如果產(chǎn)品已出售 借:庫(kù)存商品 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 借:生產(chǎn)成本 貸:庫(kù)存商品
我查出原因了,之前多計(jì)提的生產(chǎn)人員工資當(dāng)月做了完工產(chǎn)品入庫(kù),現(xiàn)在是不是要做一個(gè)多結(jié)轉(zhuǎn)的人工費(fèi)分錄?可以和現(xiàn)在這個(gè)月完工產(chǎn)品入庫(kù)時(shí)直接減去之前多結(jié)轉(zhuǎn)的部分?還是單獨(dú)做一筆分錄?單獨(dú)做的這筆摘要欄怎么寫合適?謝謝老師指導(dǎo)講解一下
(1)需要沖銷多結(jié)轉(zhuǎn)的人工費(fèi)分錄 (2)金額不大,可以和現(xiàn)在的一起做 (3)如果單獨(dú)做,摘要可以寫:調(diào)整x年x月x號(hào)完工入庫(kù)產(chǎn)品成本
沖銷多結(jié)轉(zhuǎn)的人工費(fèi),辛苦老師指導(dǎo)一下這筆業(yè)務(wù)的具體分錄怎么寫?
借:生產(chǎn)成本 貸;庫(kù)存商品