你好,你說(shuō)的是增值稅嗎,這些稅都要計(jì)提的,不管是簡(jiǎn)易的還是一般的
月末,需要交增值稅,除了計(jì)提附加稅,增值稅需要計(jì)提嗎?怎么寫(xiě)分錄
那老師除了不是簡(jiǎn)易計(jì)稅的不計(jì)提 其他的增值稅需要計(jì)提嗎 麻煩寫(xiě)下分錄需要計(jì)提嗎?
老師除了不是簡(jiǎn)易計(jì)稅的不計(jì)提 其他的增值稅需要計(jì)提嗎 麻煩寫(xiě)下分錄需要計(jì)提嗎?
老師請(qǐng)假個(gè)問(wèn)題 除了不是簡(jiǎn)易計(jì)稅的不計(jì)提 其他的增值稅需要計(jì)提嗎 麻煩寫(xiě)下分錄需要計(jì)提嗎?
老師:異地預(yù)交的增值稅和附加稅需不需要做計(jì)提,麻煩說(shuō)一下分錄
老師,請(qǐng)問(wèn)報(bào)銷(xiāo)伙食費(fèi),明細(xì)表提供的是每周的肉,蔬菜明細(xì)。發(fā)票直接開(kāi)食品可以嗎?
個(gè)人工資交個(gè)稅稅率是多少
有限合伙企業(yè)稅務(wù)局給核定的稅目有企業(yè)所得稅對(duì)嗎
老師計(jì)提社保只計(jì)提單位部分的嗎
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市購(gòu)買(mǎi)的水果蔬菜損耗怎么計(jì)算出來(lái)
你好老師小規(guī)模納稅人固定資產(chǎn)已折舊完現(xiàn)在已經(jīng)報(bào)廢會(huì)計(jì)分錄怎么做 購(gòu)冰柜3200元累計(jì)折舊1200元凈資產(chǎn)是800元
未分配期末余額=未分配的期初數(shù)+利潤(rùn)表里的凈利潤(rùn)對(duì)嗎
一家汽車(chē)4S店,在銷(xiāo)售車(chē)時(shí)幾乎都會(huì)贈(zèng)送汽車(chē)精品,我都可以視同銷(xiāo)售嗎,賬務(wù)怎么處理老師
老師 某公司以其自產(chǎn)電子產(chǎn)品390臺(tái)作為福利發(fā)給員工 該產(chǎn)品每臺(tái)生產(chǎn)成本為1200元 每臺(tái)市場(chǎng)售價(jià)1500 公司有職工300名 車(chē)間管理人員20名 行政管理人員40名 銷(xiāo)售人員30名 計(jì)提 借生產(chǎn)成本 508500 制造費(fèi)用33900 管理費(fèi)用67800 銷(xiāo)售費(fèi)用50850 貸應(yīng)付職工薪酬—非貨幣性福利661050 我不明白這些數(shù)是怎么計(jì)算出來(lái)的
超豪華小汽車(chē)零售加征交的消費(fèi)稅率是10%固定的嗎還是?
這個(gè)就是你們確認(rèn)收入和收到成本票做的相關(guān)分錄,把這個(gè)增值稅寫(xiě)出來(lái),簡(jiǎn)易的進(jìn)項(xiàng)不用寫(xiě),銷(xiāo)項(xiàng)要寫(xiě)
不是簡(jiǎn)易計(jì)稅不計(jì)提 嗎 正常做賬 交稅的時(shí)候沖紅
增值稅怎么計(jì)提嗎
開(kāi)的是三個(gè)點(diǎn),按發(fā)票上面的三個(gè)點(diǎn)來(lái)計(jì)提就可以了
怎么計(jì)提 寫(xiě)下分錄
比如確認(rèn)收入
借:應(yīng)收賬款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易稅
這個(gè)開(kāi)了發(fā)票就要做賬撒 分錄就要這樣寫(xiě) 繳納的時(shí)候就是借 簡(jiǎn)易計(jì)稅 貸銀行存款
是的,是的,就是你說(shuō)的這樣的
那增值稅的呢 增值稅的我不懂怎么計(jì)提 怎么繳納分錄 麻煩寫(xiě)下
這個(gè)就是增值稅的分錄呀
借:應(yīng)收賬款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易稅
-這個(gè)就是增值稅
那13%和6呢 你那個(gè)不是簡(jiǎn)易計(jì)稅的嗎
借:應(yīng)收賬款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅費(fèi)(銷(xiāo)項(xiàng))
科目不一樣而已,其他都是一樣的
我就是不知道科目咋
一般計(jì)稅是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)),收到就是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值閣(進(jìn)項(xiàng))