換算為不含稅收入申報

老師,報未開票收入的話,按照我們收到的金額是含稅的金額還是不含稅的金額來申報啊
小規(guī)模納稅人提前開具發(fā)票,還沒有收到貨款,季度申報中的營業(yè)收入是按開票金額申報還是實際收款金額申報?
賣廢品的未開票收入的報稅金額是我們實際收到的金額嗎?還是把實際收到的金額除以1.13
增值稅申報未開具發(fā)票收入里面銷售額填寫不含稅的還是含稅實際收到的
老師,我水利基金申報,應稅項目,是按照不含稅收入的金額申報嗎?就是開票系統(tǒng)導出的實際開具發(fā)票的金額,報?
小規(guī)模納稅人采用小企業(yè)會計準則下,上季度收入發(fā)票金額多開了,這季度沖掉改成正確的金額,財稅該如何處理
一般納稅人公司1688平臺的銷售額一季度只有7萬元,是不是免征增值稅呢
老師,碰上說話沖強勢的人,怎么辦
老師一般納稅人制造業(yè),出口免稅商品,免稅商品對應的進項稅額可以全額抵扣嗎?對應的賬務處理怎么做呢?
老師,7-9月所得稅彌補了虧損,那還需做賬嗎
老師公司有一些通行費發(fā)票,然后不想入賬也不想抵扣,在稅務局上勾選不抵扣原因怎么寫
綜合題,購買發(fā)票,填好金額,這屬于虛開增值稅專用發(fā)票嗎?
第三季度利潤總額10萬,交了5000元企業(yè)所得稅,第四季度利潤總額5萬,所得稅會退嗎?
老師 出口企業(yè)備案的時候 這個統(tǒng)計經(jīng)濟區(qū)域選擇有講究嗎 是否可以隨意選擇
申請人對稅務機關(guān)作出逾期不繳納罰款加處罰款的決定不服的,應當先繳納罰款和加處罰款,再申請行政復議,這段話對嗎?
目前稅收優(yōu)惠政策里,有沒有對銷售已使用的固定資產(chǎn)減征增值稅呢
一般納稅人沒有抵扣過進項的,出售時按3%減按2%,小規(guī)模直接開1%
抵扣過了,13稅率,使用了3年.現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓,這種在申報時有減征嗎
不能享受優(yōu)惠了,直接就是13%
那就是減免稅申報表不用填報了是嗎?
直接就是按13%計算交稅
現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓,比賬面價值(原價-折舊)低,有沒有進項需要轉(zhuǎn)出的
不需要轉(zhuǎn)出的,就是按銷售收入計算增值稅
好的老師
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。
工會經(jīng)費是按什么填報的呢老師
按計提的工資總額*2%
比如8月工資30萬,2%就是6千交嗎
是的,就是那樣子的哈