內(nèi)部往來金額,比如其他應收款和應付款,取數(shù)時要相加。余額反映了整體資金流動情況。
老師,同一人的其他應收款跟其他應付款金額相抵后其他應付款還有余額怎么辦,是不是說仍有負債,這個金額可以結(jié)轉(zhuǎn)到下個月?
老師您看下報表上其他應收賬款上金額是455977.10元,但是取值公式是其他應收和其他應付的借方余額,但是我這明細上借方相加不等于報表數(shù)呀,我這139377.10加284524.07不等于報表數(shù),這個報表數(shù)到底是怎么取值的呀
您好老師,請問一下: 其他應收款-個稅 貸方余額, 其他應付款-個稅代繳 貸方余額, 其他應付款—租金,借方余額, 其他應付款—保險費,借方余額, 應交稅金 科目下的金額, 這幾個科目是以前的舊賬遺留下來一直在掛賬的,分不清原因了需要調(diào)平它,該怎樣調(diào)整呢?
老師問下,其他應收款負數(shù),應付賬款也是負數(shù),可以把其他應收款填寫到其他應付款里嗎?應付賬款填寫到應收賬款里。這個資產(chǎn)總計金額就比原來的打了,可以這樣做嗎?
你好,屬于政府會計制度這塊 其一:涉及內(nèi)部往來 內(nèi)部往來期末在借方余額為負數(shù)(-50000),請問在資產(chǎn)負債表里面提現(xiàn)在:應付賬款科目里面。那我應付賬款期末在貸方余額為正數(shù)(60000) 如果要表示在資產(chǎn)負債表里面,是不是應付賬款的余額為60000-(-50000)=11萬元 其二:如果填債務明細表里面,是不是內(nèi)部往來要填正數(shù),因為是沒有涉及其他應收款其他應付款預收預付科目在的
老師您好,經(jīng)濟訂貨拓展模型是?
我司的經(jīng)營范圍有農(nóng)副產(chǎn)品銷售,我能不能開水果類型的發(fā)票
你好老師,建筑公司的資源稅的稅率是多少?
25年稅法1 和24年題綱有什么變化嘛?
老師,我們公司是一般納稅人從養(yǎng)殖場購買雞蛋再銷售出去,對方給我們開的免稅普票,我們不能開免稅發(fā)票出去,那么我們的進項免稅可以抵扣嗎,應該怎么處理
請問一下 現(xiàn)在報稅是不是最基本的要求是達到稅負率,然后像庫存呀?其他應收應付的,這些指標 也會被比對?還是說有任務了才會被比對?
老師。購買購物卡。發(fā)票這些項目開具哪個入賬更好?
10萬房租,要交多少稅?
董老師 在線嗎?有問題想咨詢~
老師,整理亂賬時,發(fā)現(xiàn)有幾個客戶是多年前的業(yè)務,一直沒開票,掛賬中,現(xiàn)在如何處理比較合適,謝謝老師