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請問老師填寫內(nèi)部往來金額,比如是通過其他應收款和其他應付款做賬的,那這個金額怎么取數(shù)? 余額相加還是相減?

2024-09-04 15:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-09-04 15:19

內(nèi)部往來金額,比如其他應收款和應付款,取數(shù)時要相加。余額反映了整體資金流動情況。

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內(nèi)部往來金額,比如其他應收款和應付款,取數(shù)時要相加。余額反映了整體資金流動情況。
2024-09-04
你好同學,可以的,沒有問題
2023-07-12
學員你好,同一人的其他應收款跟其他應付款金額相抵后其他應付款還有余額說明企業(yè)仍舊欠付,可以結(jié)轉(zhuǎn)到下個月
2022-03-09
你好,第一個疑萬,這個是貸方余額的嗎?如果是的話,其他應付款借方余額這個3000放到其他應收款里面去。
2024-08-21
如果在資產(chǎn)負債表內(nèi)表示應付賬款的余額,不應該將內(nèi)部往來的負數(shù)余額與應付賬款的正數(shù)余額相加。因為內(nèi)部往來是一個內(nèi)部科目,用于核算單位內(nèi)部各部門之間的往來款項,而應付賬款則是用于核算單位與外部供應商之間的往來款項。兩者在性質(zhì)上是不同的,因此不能簡單相加。資產(chǎn)負債表中的應付賬款應只反映單位與外部供應商之間的應付未付款項,即60000元。 填寫債務明細表時,內(nèi)部往來通常應以其實際金額填列,無論是正數(shù)還是負數(shù)。這是因為債務明細表旨在詳細反映單位的債務情況,包括內(nèi)部債務和外部債務。內(nèi)部往來作為單位內(nèi)部的債務關系,應當在明細表中得到體現(xiàn)。 ?資產(chǎn)負債表往來科目是負數(shù)的直接重分類成正數(shù)
2024-04-23
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