你好!你這個建議你就當今年的收入 是要分開記錄。

老師,我去年的小規(guī)模公司開具的一張發(fā)票,當時的成本是估價入庫的,今年3月份取得了估價的成本發(fā)票,今年的7月份客戶又退回了我開出去的銷售發(fā)票,我需要沖銷去年的估價入庫的分錄?
老師,請問2020年7月份由小規(guī)模轉為一般納稅人,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)7月份之前有一些銷售了貨物但未開發(fā)票的,如果現(xiàn)在補開發(fā)票,是要按照13點收嗎?謝謝
老師,你好,我司2020年12月份銷售了120萬,2021年1月銷售了50萬,客戶因為沒錢支付,一直不讓我們開發(fā)票,到今年2021年7月份才開了150萬的發(fā)票,150萬的款8月份收到,現(xiàn)在客戶要求我們補做跟發(fā)票數(shù)量一致的送貨單,請問送貨單日期是寫去年的日期,還是寫今年開票的日期
去年申報了未開票收入,賬務處理也做了,今年補開發(fā)票,去年增值稅申報表收入和賬上利潤表本月營業(yè)收入是對得上的,今年我補開,分錄是先沖銷,在做一筆開票的分錄,但是我的增值稅申報表本月銷售額和我的賬上利潤表本月收入對不上,申報表本月收入小于利潤表本月營業(yè)收入,
老師好,我公司是小規(guī)模納稅人,今年1月至6月的銷售收入,一直沒有開具發(fā)票,但是每個月都做了收入的,,借:應收帳款,貸:主營業(yè)務收入,8月份開具了銷售發(fā)票,(6個月的銷售收入發(fā)票),我想咨詢的是,這發(fā)票我怎么處理呢?需要做分錄嗎?
老師,發(fā)現(xiàn)將5月份的應收賬款100元,借:銀行存款500元,借:應收賬款100元,貸:其他業(yè)務收入594.06元,應交稅費5.94元。在6月份收到了這筆100元,但是因為單子上沒有注明忘記了這100元的應收賬款,登記到了借:銀行存款1000,貸:其他業(yè)務收入990.1元,應交稅費9.9元?,F(xiàn)在這應收賬款100元應該怎么調賬合適?
老師,你看我們這公司買的設備吧,有8月份買的,有9月份買的,現(xiàn)在還都掛在預付賬款那里,我統(tǒng)一都在10月份把它計入固定資產借,固定資產貸,預付賬款,這樣行嗎?
請樸老師回答,老師我問的是總賬明細賬月結年結和日記賬月結年結畫線有什么區(qū)別嗎
您好,老師!當月的利潤不能太大,太大的話就需要做暫估,這句話怎么理解?
生產制造行業(yè)開具發(fā)票,有產品和安裝調試費,合同簽的兩個項目,發(fā)票可以分開開票稅率開成13和6嗎
銀行手續(xù)費一個季度一百多塊,一般是不是都不開專票了
員工加油開的是增值稅發(fā)票,公司是小規(guī)模,在稅務局能查到,不能下載能給員工報銷嗎?
廣西社保和醫(yī)保都是在電子稅務局交的嗎?還是分開交分別在哪里交
老師,以前有幾筆應收確認收入,但實際沒有收到那么多,以后也不會收到,這要怎么處理呢
個體工商戶法人車輛過戶,需要申報增值稅嗎?