員工提供勞務(wù),通常由公司支付報酬,員工個人無需開具增值稅發(fā)票。公司支付勞務(wù)費(fèi)時,直接根據(jù)合同約定處理即可。
您好我們公司是一般增值稅納稅人,本月發(fā)生勞務(wù)報酬工資可以公司名義去稅局代開勞務(wù)費(fèi)的發(fā)票嗎?開了發(fā)票是不是就可以做睡前扣除?
公司和員工簽訂了勞務(wù)合同,那每個月給員工發(fā)放得勞務(wù)所得就變成了“勞務(wù)報酬”,那需要員工每個月開發(fā)票回來嗎?如果不開是不是就不能稅前抵扣?
與員工簽訂勞務(wù)合同,是不就不能按個稅交納,應(yīng)按照勞務(wù)報酬,公司不交個稅,讓員工去稅務(wù)代開勞務(wù)報酬發(fā)票,按照4000-800這個乘以20%,員工自己在稅務(wù)代開發(fā)票時交稅
老師,我想請問一下,公司有勞務(wù)派遣員工,像這種情況,勞務(wù)派遣員工的工資也是做進(jìn)工資表里嗎?我之前還以為,既然是勞務(wù)派遣人員,那么應(yīng)該直接是由公司一筆支付勞務(wù)派遣人員的工資給到勞務(wù)派遣公司啊,勞務(wù)派遣公司給我們公司開具發(fā)票,我們公司憑著發(fā)票來入成本。勞務(wù)派遣員工的工資和個稅都應(yīng)該由勞務(wù)派遣公司來負(fù)責(zé)發(fā)放和申報啊,難道不是嗎?
公司員工給別的公司提供勞務(wù),對方公司以自己公司員工名義打工資過來,怎么處理?是員工自己以個人名義代開勞務(wù)發(fā)票給對方公司嗎
一般納稅人進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅抵扣時賬務(wù)怎么處理,會計分錄怎么做呢
企業(yè)購入一批原材料并驗(yàn)收入庫,材料款5000,對方代墊運(yùn)費(fèi)500,不考慮增值稅,款項(xiàng)未付。分錄怎么寫
企業(yè)購入一批原材料并驗(yàn)收入庫,材料款5000,對方代墊運(yùn)費(fèi)500,不考慮增值稅,款項(xiàng)未付。分錄怎么寫
老師,請問勞務(wù)建筑分包公司需要在自然人電子稅務(wù)局里面填寫申報表嗎?是A表.B表還是C表?
老師,我更正借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)交稅費(fèi)的時候摘要應(yīng)該怎么寫? 這個調(diào)整了之后還是正常結(jié)轉(zhuǎn)不影響其他是吧? 然后前幾年是其他人做的賬也沒有寫應(yīng)交稅費(fèi)。我就不用去一起調(diào)整了?主要也不曉得他具體什么情況啊。
會計估計變更采用未來適用法。未來適用是什么意思
老師好,預(yù)交稅款異常是怎么回事呢?應(yīng)該怎么填呢
老師,如果農(nóng)民工不匯算清繳對財務(wù)人員,企業(yè),他個人來說,有哪些風(fēng)險,特別是財務(wù)人員有什么影響沒有
老師,工資個稅,前幾個月申報都不超5000,六月所屬期申報了5800元,是不是累計數(shù)不超過都不用預(yù)繳?
一般納稅人酒店,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,籌備期沒有收入,進(jìn)項(xiàng)稅都是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅稅,這個月報表已經(jīng)申報完成了。還有哪些需要操作的地方嗎?應(yīng)該進(jìn)項(xiàng)稅不用進(jìn)行勾選認(rèn)證的操作吧?