10月份材料商給公司開的進項發(fā)票,不可以抵扣9月份的增值稅稅款
老師,A項目5月份撥款,到9月份抵扣A項目的材料專票稅額,或是3月份就把到9月份才撥款的B項目材料專票稅額抵扣了,給可以這樣呀?
如果9月份進項票不夠,要10月份對方才給我們開票,那收到10月份開出的進項票可以算在9月份抵扣嗎?
9月份之前取得的進項發(fā)票,10月份報稅前認證,可以抵扣9月份的銷項嗎?
9月份的進項發(fā)票,10月認證,可以抵扣9月份的稅嗎?
9月份收到10月的進項稅發(fā)票在9月份可以正常抵扣嗎?
老師想問下,增值稅報表更正申報了,更改之前的表是不是就沒意義,不用保存了?
老師 上個月銷項42萬 進項有58萬 留底稅太多 可以勾選一部分嗎?我要怎么算勾選多少合適呢
個體戶貨款可以轉(zhuǎn)到老板微信嗎?
請問建筑分公司要注銷,但是賬上還有利潤幾十萬,這個利潤要怎么合理的處理,不交那個個稅呢
供應(yīng)商拒不付貨款,祈求該準備哪些材料
老師問一下100萬專票怎么換算普票呢?謝謝
有好幾份進項發(fā)票還沒有做抵扣一直庫存著,公司準備不干了要注銷了,剩余的進項稅額怎么才可以轉(zhuǎn)為留底稅申請退稅?
老板幫員工繳納個稅,不用員工繳納,請問放什么科目,分錄是
老師您好,外管證如何核銷
老師,我們打算下個月申請退稅,是不是今天必須出口勾選了
好的,謝謝老師!