不是只報(bào)新員工工資。所有在職員工都需要申報(bào)。記得核實(shí)社保和個(gè)稅政策哦。
老師,我公司一員工7月份新入職,7月31日就離職了,干了不到一個(gè)月,沒(méi)有申報(bào)他7月份的工資,這名員工的工資怎么申報(bào)?
老師,我想咨詢一下員工個(gè)稅申報(bào)的問(wèn)題,員工7月1日入職,公司8月份發(fā)7月份工資,等9月份申報(bào)8月份個(gè)稅時(shí),7月份新入職員工是有10000元的扣減嘛(5000元*2個(gè)月)
老師,我們是新成立公司。7月份做的稅務(wù)登記,現(xiàn)在8月份要申報(bào)7月個(gè)稅。假如其他員工都是7月份入職,8月份發(fā)工資。那么這些員工個(gè)稅是不是在9月份申報(bào)?
老師,再教一個(gè)問(wèn)題,個(gè)稅里面,我9月新增的人實(shí)際上是8月份入職的,只是我今天才填加上去,是不是不用報(bào)8月份的工資收入呀?我怎么刷新都不出來(lái)新人的那幾個(gè)人 我新增3個(gè),總共是11人,但是去填寫(xiě)工資里面只有上個(gè)月的8人 可是8月份我也是在當(dāng)月這么新增的,就可以報(bào)7月份的工資
請(qǐng)教老師,個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng),比如7月份新入職的員工,9月份一起發(fā)的 7月和8月兩個(gè)月的工資,現(xiàn)在10月份申報(bào)9月份的個(gè)稅,員工入職時(shí)間選的是7月份,那申報(bào)該員工9月份個(gè)稅的時(shí)候,是扣除一個(gè)5000還是2個(gè)5000?
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可修復(fù)產(chǎn)品和不可修復(fù)產(chǎn)品,都用廢品損失科目過(guò)度,最終結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,為什么可修復(fù)產(chǎn)品計(jì)入產(chǎn)品成本,不可修復(fù)產(chǎn)品不計(jì)入產(chǎn)品成本,
老師,一般納稅個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得二季度報(bào)稅,系統(tǒng)自動(dòng)是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費(fèi)用是填1-2季度累計(jì)總數(shù),還是單獨(dú)填二季度的數(shù)?
老師,個(gè)人5月去稅局代開(kāi)勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個(gè)稅,但是公司一直還沒(méi)有支付勞務(wù)費(fèi)給個(gè)人,個(gè)稅申報(bào)是收到代開(kāi)的當(dāng)月申報(bào),還是支付費(fèi)用之后再申報(bào)個(gè)稅呢 如果公司分幾個(gè)月支付,那要怎樣申報(bào)呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)計(jì)提的是10000,實(shí)際上是15000,因?yàn)槲覀円恢睕](méi)有付款,對(duì)方也沒(méi)有給開(kāi)票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開(kāi)的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會(huì),沒(méi)月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
小規(guī)模納稅人,開(kāi)具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷(xiāo)售額未達(dá)到30萬(wàn),此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會(huì)計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個(gè)題。選項(xiàng)C和選,選項(xiàng)D
本來(lái)需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說(shuō)一個(gè)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷(xiāo)售收入是100萬(wàn),他的應(yīng)增值稅就是100萬(wàn)乘2.5上下浮動(dòng)對(duì)嗎
在職與員工就只有剛?cè)肼毜膯T工啊,還有就是法人了。
在職員工包括法人和新入職員工,都要申報(bào)。別忘了核實(shí)政策細(xì)節(jié)。
政策細(xì)節(jié)去哪里核實(shí)
法人0申報(bào),員工按收入申報(bào)可以嗎,法人沒(méi)發(fā)工資
在中國(guó),法人和員工都需按政策申報(bào)。法人即便沒(méi)發(fā)工資,也需要申報(bào)。具體規(guī)則可咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)局或查看官方文件。
在中國(guó),無(wú)論是法人還是員工,都需要按照相關(guān)法規(guī)進(jìn)行稅務(wù)申報(bào)。對(duì)于法人的稅務(wù)申報(bào),主要涉及企業(yè)所得稅、增值稅等。如果法人沒(méi)有發(fā)放工資,則通常無(wú)需為員工個(gè)人所得稅進(jìn)行申報(bào),但需要進(jìn)行企業(yè)所得稅的申報(bào)。 員工的稅務(wù)申報(bào)主要是個(gè)人所得稅,這涉及到員工的薪資、獎(jiǎng)金、福利等收入。即使員工當(dāng)月沒(méi)有實(shí)際收到工資,公司仍需根據(jù)預(yù)估或預(yù)計(jì)的工資水平進(jìn)行個(gè)人所得稅的預(yù)扣預(yù)繳申報(bào)。 關(guān)于具體政策細(xì)節(jié),建議直接咨詢當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)局或者財(cái)務(wù)顧問(wèn),以獲取最準(zhǔn)確的信息。此外,國(guó)家稅務(wù)總局官方網(wǎng)站也提供了相關(guān)的政策指南和解讀,可以作為參考。務(wù)必確保遵守所有相關(guān)的稅務(wù)規(guī)定,避免因誤解或疏忽而導(dǎo)致的法律風(fēng)險(xiǎn)。
法人沒(méi)工資,則通常無(wú)需為員工個(gè)人所得稅進(jìn)行申報(bào)?這個(gè)怎么理解,現(xiàn)在的情況是法人沒(méi)工資,員工有工資呢? 企業(yè)所得稅不是到年底才申報(bào)嗎
法人沒(méi)工資,仍需申報(bào)企業(yè)所得稅。員工有工資,得扣個(gè)稅并申報(bào)。企業(yè)所得稅年尾申報(bào)。