你好,這建議用后面的就行了
老師:你好!公司建造廠房,作為我們建設(shè)單位的工程管理人員發(fā)生的管理工資獎(jiǎng)金及辦公費(fèi),汽車油費(fèi)等,還有管理基建工地購(gòu)置的臨時(shí)管理用房可否進(jìn)入基建支出-在建工程?也就是可否把費(fèi)用資本化?
我想請(qǐng)問(wèn)民辦幼兒園購(gòu)入固定資產(chǎn)的時(shí)候分錄就是正常的 借:固定資產(chǎn) ????貸:銀行存款 但是現(xiàn)在要求需要 同時(shí)做 借:?jiǎn)挝还芾碣M(fèi)用—資本性支出—(辦公設(shè)備購(gòu)置或?qū)S迷O(shè)備購(gòu)置等) ???????????貸:累計(jì)盈余?
老師您好,我是民辦學(xué)校,請(qǐng)問(wèn)收入上級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼應(yīng)該如何入賬呢? 同事收到得補(bǔ)貼可用于校園建設(shè),購(gòu)買設(shè)備,發(fā)放老師工資。請(qǐng)問(wèn)如購(gòu)買設(shè)備,是固定資產(chǎn)話,我需要入固資每月折舊嗎?還是直接入財(cái)政補(bǔ)助支出呢?
老師,您好!請(qǐng)問(wèn)一般納稅人公司處置銷售固定資產(chǎn)(有形設(shè)備),售價(jià)比購(gòu)進(jìn)價(jià)低,本公司要交什么稅?稅率是多少?另外對(duì)方購(gòu)進(jìn)本臺(tái)設(shè)備還能否進(jìn)行抵扣?再者雙方要辦理什么手續(xù)?
1)年末有關(guān)財(cái)政性資金收支科目的本年發(fā)生額:“財(cái)政撥款預(yù)算收入”科目114 900 元,其中,人員經(jīng)費(fèi) 52 800元,日常公用經(jīng)費(fèi) 43 350元,項(xiàng)目支出(辦公設(shè)備購(gòu)置)18 750 元;事業(yè)支出(財(cái)政撥款支出)113 850元,其中,人員經(jīng)費(fèi) 51 300元,日常公用終費(fèi) 43 950元,項(xiàng)目支出(辦公設(shè)備購(gòu)置)18 600 元。經(jīng)查,“項(xiàng)目支出——辦公設(shè)備購(gòu)置”的專項(xiàng)購(gòu)留任務(wù)已經(jīng)完成。 (2)年末有關(guān)事業(yè)活動(dòng)過(guò)程中非財(cái)政專項(xiàng)資金收支科目的本年發(fā)生額:上級(jí)補(bǔ)助預(yù)算收入(甲項(xiàng)目)50 000 元,其他預(yù)算收入(甲項(xiàng)目)25 500元;“事業(yè)支出——非財(cái)政專項(xiàng)資金支出”科目(甲項(xiàng)目)55 500元。年末結(jié)轉(zhuǎn)將有關(guān)非財(cái)政專項(xiàng)資會(huì)收支科目的本年發(fā)生額轉(zhuǎn)入“非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)”科目。該項(xiàng)目沒(méi)有年初余額,相應(yīng)項(xiàng)目尚未完成,需要在次年繼續(xù)按原定預(yù)算目標(biāo)進(jìn)行。
在2023年3月購(gòu)買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過(guò)發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒(méi)有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問(wèn)如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問(wèn)老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
老師好,想問(wèn)個(gè)實(shí)踐的問(wèn)題,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個(gè)方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個(gè)方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營(yíng)管理模式下哪種比較好,如果測(cè)試稅負(fù)率的話,怎么著手去測(cè)試?
那如果是法院收的訴訟費(fèi)或手續(xù)費(fèi)入什么科目
你好!這個(gè)一般計(jì)入管理費(fèi)用-其他支出