你好!是的。購銷合同是萬分之三。 現(xiàn)在減半

請問對于購銷合同是按銷項金額和進(jìn)項金額的萬分之三繳納印花稅嗎?
實際工作中 印花稅以購銷合同的萬分之三交稅,其中的購是指已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票嗎
老師,購銷合同印花稅計稅依據(jù)是不是開票的不含稅總金額的萬分之三
印花稅的申報問題,購銷合同部分,我按當(dāng)月開出發(fā)票和收進(jìn)來發(fā)票,合計的未稅金額之和,申報印花稅可不可以
老師,購銷合同的印花稅取數(shù)數(shù)據(jù),是采加購的合計,乘以萬分之三嗎
老師,我們有一個公司要注銷了,另一個公司欠他300多萬怎么弄啊
老師,我公司有一個員工有證掛靠在別人公司,別的公司在幫他交社保,我公司該怎么申報個稅
老師,銀行結(jié)匯時回單上有個匯率與結(jié)匯人民幣金額與實際收到的結(jié)匯金額不一致,什么什么原因
本月計提的應(yīng)付職工薪酬,下個月公司從工資里扣的遲到費,入什么科目?
老師,外貿(mào)企業(yè)首單是EXW出口,什么時候可退稅,退稅都需要哪些單證,我們現(xiàn)在外貿(mào)企業(yè)注冊地與我們一家生產(chǎn)企業(yè)是同一個注冊的,出口的產(chǎn)品是從我們生產(chǎn)企業(yè)直接走貨的,在退稅環(huán)節(jié)需要注意哪些事項。
老師:問個問題,A的廠房讓B白用,雙方未簽合同,廠房電費B負(fù)擔(dān),應(yīng)該電業(yè)局直接給B開發(fā)票,B付電費給電業(yè)局,還是電業(yè)局給A開發(fā)票,A付電費給電業(yè)局,然后A再給B開電費發(fā)票,B將電費付給A,謝謝!
你好老師個體戶經(jīng)營期限是多少年
退貨1706件,倉庫返工后1614,那么損耗92件,貨款未收,怎么做 借主營業(yè)務(wù)收入-1706 貸應(yīng)收賬款 借營業(yè)外支出 貸庫存商品92 這樣做對嗎?感覺怪怪的
老師您好 出口的業(yè)務(wù)必須開發(fā)票嗎
我們購入時取得的是普通發(fā)票,無法抵扣進(jìn)項,現(xiàn)在出售,能不能按照簡易計稅辦法開票繳納增值稅
我的那樣算法對嗎,當(dāng)月抵扣進(jìn)項的和當(dāng)月銷項發(fā)票未稅金額兩者合計再乘以萬分之三?減半是萬分之1.5?
你好!可以的。沒問題了