這種情況需要在9月報(bào)稅時(shí)進(jìn)行調(diào)整,將紅沖的專票信息上報(bào),抵消原進(jìn)項(xiàng),確保賬目準(zhǔn)確無誤。
老師,我9月份申一般納稅人,但是8月有個(gè)發(fā)票是1%開的,9月份做負(fù)數(shù)了,但是9月報(bào)稅把負(fù)數(shù)忘了沒有填上電子稅務(wù)局,這下怎么辦
老師我們8月份小規(guī)模開出一張發(fā)票,9月升成一般納稅人,但是9月把8月份一張小規(guī)模發(fā)票做負(fù)數(shù)了,報(bào)稅去稅務(wù)局不能報(bào),有什么辦法解決嗎,9月份按一般納稅人報(bào)的稅,
一般納稅人8月份開了專票 沒有進(jìn)項(xiàng)票進(jìn)來 9月紅沖8月開的專票 那么8月要交稅嗎
老師,一般納稅人,如果8月份開了銷項(xiàng)票,9月份申報(bào)納稅,進(jìn)項(xiàng)票最遲什么時(shí)候勾選認(rèn)證?
老師,8月份開票3000噸,9月份已經(jīng)認(rèn)證申報(bào),又在9月份紅沖掉188噸且開具正確的發(fā)票了,并且9月份申報(bào)時(shí)沒有申報(bào)這188噸的稅,等于是8月提前交過了對吧? 現(xiàn)在10月份發(fā)現(xiàn)8月份那一批全部開錯(cuò)了,需要全部紅沖再開,那應(yīng)該紅沖3000噸還是3000-188噸?
A公司是一般納稅人,因政策的變更,目前A公司所在地劃分為保稅區(qū),因A公司的財(cái)務(wù)核算問題,目前是做不了三賬分離,也不能做退稅,這種情況下應(yīng)該怎么處理?目前海關(guān)有一個(gè)一般納稅人試點(diǎn)辦理
分公司成立后銀行開戶了,稅務(wù)登記還沒有做,現(xiàn)在要注銷掉,請問需要什么手續(xù)
老師,我們公司的工程項(xiàng)目,將勞務(wù)分包給另一個(gè)公司,這個(gè)的話,我需要對方除了簽訂合同,開具發(fā)票,還需要做些什么才合規(guī)
老師建筑公司可以這么開嗎
查詢開票稅目大類是在哪里查?
如果我的其他應(yīng)付款都有2到300萬,要付股東錢,不用負(fù)了,我轉(zhuǎn)營業(yè)外,會(huì)不會(huì)金額太大
您好~咨詢下,騰訊會(huì)議會(huì)員費(fèi),員工用于報(bào)銷,目前無發(fā)票,僅有收據(jù),可以入賬嗎?
老師,應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅的科目余額調(diào)賬,調(diào)哪里去比較合適?
老師 甲公司在廣州 乙公司是甲公司的代理商; 乙公司在深圳, 甲公司有個(gè)員工想買深圳的社保,工資也可以走乙公司發(fā),但是實(shí)際做的事是甲公司的,請問勞動(dòng)合同怎么做合理?
老師,因公司生產(chǎn)質(zhì)量原因,導(dǎo)致甲公司訂單號(hào)120損失1000元,為彌補(bǔ)甲公司損失,我們公司少收甲公司訂單號(hào)221貨款1000元,請問老師,這1000元款怎么做賬,會(huì)計(jì)分錄怎么做
這個(gè)月就先不抵扣,不做處理唄?
不行哦,不做處理不行。稅法規(guī)定要按時(shí)申報(bào)和抵扣。漏報(bào)或延遲抵扣可能影響企業(yè)信用,甚至產(chǎn)生罰款。建議及時(shí)處理,確保合規(guī)。