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匯算清繳期間,將自產(chǎn)產(chǎn)品移至國外展覽用于市場 推廣視同銷售:會計處理沒有按照視同銷售處理,未交增值稅,請問匯算清繳期間,增值稅怎么處理

2024-08-29 16:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-08-29 16:38

你好,這個產(chǎn)品收不回來了嗎?

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齊紅老師 解答 2024-08-29 16:38

如果是的話,修改增值稅的申報表, 所得稅然后納稅調(diào)整明細表,收入類填寫處置的不含稅金額, 105090填寫處置的虧損金額。

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快賬用戶4044 追問 2024-08-29 16:45

請問修改哪個月增值稅申報表,

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快賬用戶4044 追問 2024-08-29 16:48

105090填寫處置的虧損金額填在哪行?

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齊紅老師 解答 2024-08-29 16:49

幾月份兒移出去的。修改所屬期幾月份

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齊紅老師 解答 2024-08-29 16:50

固定資產(chǎn)損失 第八行

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快賬用戶4044 追問 2024-08-29 16:52

這里自產(chǎn)產(chǎn)品時存貨,還需要填虧嗎

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齊紅老師 解答 2024-08-29 16:57

那不是固定資產(chǎn) 是存貨的話, 你只填寫視同銷售明細表就可以的。在這里面有收入和成本。

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你好,這個產(chǎn)品收不回來了嗎?
2024-08-29
您好,企業(yè)所得稅視同銷售是納稅調(diào)增
2022-08-25
你好,按照120確認收入的
2021-12-20
借銷售費用 貸庫存商品 應交稅費 你自己申報增值稅銷售額就可以了
2023-11-23
同學你好 少做的銷售費用可以納稅調(diào)整明細表調(diào)減
2021-05-18
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