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專票上月已抵扣,本月發(fā)票沖紅,重開怎么做會(huì)計(jì)分錄啊?就開票名稱變了,什么都沒變。

2024-08-27 14:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-08-27 14:27

借:原材料等 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 -負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù)

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快賬用戶1480 追問 2024-08-27 14:38

6月收到專票進(jìn)項(xiàng)抵扣,7月稅務(wù)核查不能抵扣,對(duì)方就把發(fā)票沖紅,我們補(bǔ)交了稅款,8月對(duì)方重新開專票,我們進(jìn)項(xiàng)做留抵了,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做???準(zhǔn)備一次性做到8月里面

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齊紅老師 解答 2024-08-27 14:43

先做前邊那筆紅沖的分錄,取得發(fā)票后正常做賬

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借:原材料等 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 -負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù)
2024-08-27
你好 被對(duì)方紅沖的時(shí)候,借:應(yīng)付賬款等科目,貸:庫存商品等科目,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 重新取得專用發(fā)票的時(shí)候,借:庫存商品等科目,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:應(yīng)付賬款等科目
2024-08-01
是你收到的,還是開出去的?
2024-12-11
你好,對(duì)你單位沒有影響的,他這個(gè)第一份就應(yīng)該轉(zhuǎn)出
2022-07-07
對(duì)方紅沖發(fā)票,我方已認(rèn)證,我方會(huì)開具紅字發(fā)票信息表,視同上次抵扣的貨物退貨,所以你會(huì)做一個(gè)退貨的憑證,再做一個(gè)正常采購入庫的憑證。
2020-09-24
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