你好,你不報(bào)銷給他的可以的。
老師,你好,我們公司是旅游觀光度假,餐飲住宿、會(huì)議服務(wù)的公司,現(xiàn)在有個(gè)人來(lái)我們公司做團(tuán)建住宿,個(gè)人付錢到公戶,因?yàn)樗玫焦緢?bào)銷,我們可以給他公司開票嗎。 問(wèn)了稅務(wù)局,稅務(wù)局說(shuō)是要三流合一,但是平時(shí)像我們個(gè)人出去吃飯,自己付的錢,要發(fā)票時(shí)也是直接開公司的發(fā)票,他們也不三流合一呀。
老師我們開了個(gè)培訓(xùn)學(xué)校,就是承接事業(yè)單位的培訓(xùn),我們又把這個(gè)業(yè)務(wù)外包給旅游公司,旅游公司只給我們開旅游費(fèi)的發(fā)票,可以嗎,至于其他什么住宿費(fèi),機(jī)票,餐費(fèi),車費(fèi)等等由旅游公司做賬,這個(gè)是合計(jì)的嗎
老師,你好!這個(gè)月老板開了很多旅行社和住宿的發(fā)票,其實(shí)就是他們自己家出去旅游開的,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)我可不可以直接就不做進(jìn)賬?
老師,員工出差報(bào)銷飛機(jī)票,是通過(guò)旅行社訂票的,發(fā)票開具金額2500,做賬時(shí)只要這個(gè)旅行社的發(fā)票就可以了嗎?還需要機(jī)票嗎?如果要計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,是不是要機(jī)票,那這個(gè)旅行社的發(fā)票入賬金額多少呢
老師,我有個(gè)問(wèn)題需要請(qǐng)教,我們旅游公司領(lǐng)隊(duì)帶隊(duì)產(chǎn)生的費(fèi)用,比如給客戶買水果,自己的路費(fèi),公司直接報(bào)銷可以直接做成本,就不用開發(fā)票了吧
請(qǐng)問(wèn)營(yíng)業(yè)執(zhí)照是分支機(jī)構(gòu)意思是不獨(dú)立核算嗎?需要和總機(jī)構(gòu)匯總納稅?
老師,我們公司是建筑企業(yè),買月餅,368元一盒6個(gè),共花了2萬(wàn)2,然后這個(gè),既不是送員工也不是送客戶,就是甲方要求的,讓我們倒手又賣給供應(yīng)商,老板也沒(méi)有告知我這個(gè)是干啥用的,如果我做進(jìn)去福利費(fèi)合理嗎
上個(gè)月開的專票,對(duì)方用不起,也沒(méi)支付錢。因?yàn)榭缭搅耍烷_了紅字發(fā)票,還要重新金額相等的普票。8月份用專票做賬,9月份的紅票沖上個(gè)月專票的收入,增值稅銷項(xiàng)做負(fù)數(shù),然后9月重新開的普票(收到錢了)直接做賬,對(duì)不對(duì)
老師問(wèn)一下,公司銷戶,之前計(jì)提的法定盈余公積,這個(gè)賬務(wù)怎么處理?分錄怎么寫?
我們銷售給客戶的產(chǎn)品發(fā)票已開,客戶說(shuō)部分質(zhì)量有問(wèn)題,索賠款開了3萬(wàn)多的收據(jù)給我們?nèi)胭~,我們要求開發(fā)票不要收據(jù),對(duì)方說(shuō)收據(jù)可以入賬的,做營(yíng)業(yè)外支出,問(wèn)這符合正常操作嗎
金額都一致,需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
老師,一般納稅人,出售2021年購(gòu)進(jìn)的固定資可以享受3%減按2%嗎
開“不征稅”發(fā)票,必須是先收到預(yù)付款,才能開“不征稅”發(fā)票嗎?
個(gè)體工商戶的稅務(wù)怎么申報(bào)
個(gè)稅怎么申報(bào)的有流程嗎?
不走公司賬
那就可以的,可以不用做的
如果像租金公司這樣的話,就得算是職工福利合并報(bào)入個(gè)稅,對(duì)嗎?
對(duì)的是的,是這么做的。