你好,你不報(bào)銷(xiāo)給他的可以的。

老師,你好,我們公司是旅游觀光度假,餐飲住宿、會(huì)議服務(wù)的公司,現(xiàn)在有個(gè)人來(lái)我們公司做團(tuán)建住宿,個(gè)人付錢(qián)到公戶(hù),因?yàn)樗玫焦緢?bào)銷(xiāo),我們可以給他公司開(kāi)票嗎。 問(wèn)了稅務(wù)局,稅務(wù)局說(shuō)是要三流合一,但是平時(shí)像我們個(gè)人出去吃飯,自己付的錢(qián),要發(fā)票時(shí)也是直接開(kāi)公司的發(fā)票,他們也不三流合一呀。
老師我們開(kāi)了個(gè)培訓(xùn)學(xué)校,就是承接事業(yè)單位的培訓(xùn),我們又把這個(gè)業(yè)務(wù)外包給旅游公司,旅游公司只給我們開(kāi)旅游費(fèi)的發(fā)票,可以嗎,至于其他什么住宿費(fèi),機(jī)票,餐費(fèi),車(chē)費(fèi)等等由旅游公司做賬,這個(gè)是合計(jì)的嗎
老師,你好!這個(gè)月老板開(kāi)了很多旅行社和住宿的發(fā)票,其實(shí)就是他們自己家出去旅游開(kāi)的,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)我可不可以直接就不做進(jìn)賬?
老師,員工出差報(bào)銷(xiāo)飛機(jī)票,是通過(guò)旅行社訂票的,發(fā)票開(kāi)具金額2500,做賬時(shí)只要這個(gè)旅行社的發(fā)票就可以了嗎?還需要機(jī)票嗎?如果要計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,是不是要機(jī)票,那這個(gè)旅行社的發(fā)票入賬金額多少呢
老師,我有個(gè)問(wèn)題需要請(qǐng)教,我們旅游公司領(lǐng)隊(duì)帶隊(duì)產(chǎn)生的費(fèi)用,比如給客戶(hù)買(mǎi)水果,自己的路費(fèi),公司直接報(bào)銷(xiāo)可以直接做成本,就不用開(kāi)發(fā)票了吧
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開(kāi)票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專(zhuān)項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專(zhuān)項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車(chē)費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬(wàn)元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷(xiāo)存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問(wèn)所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫(xiě)的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒(méi)有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?


不走公司賬
那就可以的,可以不用做的
如果像租金公司這樣的話(huà),就得算是職工福利合并報(bào)入個(gè)稅,對(duì)嗎?
對(duì)的是的,是這么做的。