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不確認(rèn)收入,但視同銷售繳納增值稅,怎么做分錄

2024-08-26 14:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-08-26 14:01

你好!這個比如借銷售費(fèi)用,貸庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

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快賬用戶3428 追問 2024-08-26 14:04

物業(yè)的,贈送一年的物業(yè)費(fèi),這個呢?

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齊紅老師 解答 2024-08-26 14:05

你好!這個你直接打折更好

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你好!這個比如借銷售費(fèi)用,貸庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2024-08-26
同學(xué)你好 由于沒有對外,只是企業(yè)資產(chǎn)內(nèi)部的轉(zhuǎn)換,所以不確認(rèn)收入,也不繳納增值稅。 比如對外或者給員工發(fā)福利,同時確認(rèn)。 比如捐贈,不確認(rèn)收入,但繳納增值稅。
2022-09-01
你好,建議還是要做銷售收入。
2022-11-13
你好 是的 是一樣交稅的??
2023-03-13
如果是產(chǎn)品的13%銷售貨物未開具發(fā)票一欄里面。
2023-03-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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