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老師您好,6月開了95w的票,記了應(yīng)收賬款。7月開了100w的票,8月到賬195w,請問這要怎么記賬。已經(jīng)記了6月的95w,貸:應(yīng)收賬款 借:銀行存款。是不是需要把95沖銷掉,剩下的100算在營業(yè)收入里?具體要怎么記呢,謝謝

2024-08-26 11:35
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-08-26 11:37

6借應(yīng)收賬款95 貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi) 七月借應(yīng)收賬款100貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi), 八月借銀行存款,貸應(yīng)收賬款195

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6借應(yīng)收賬款95 貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi) 七月借應(yīng)收賬款100貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi), 八月借銀行存款,貸應(yīng)收賬款195
2024-08-26
借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款
2024-08-26
你好,你6月怎么做的分錄
2024-08-26
您好,不認(rèn)證的進(jìn)項稅額可以這么做。借管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項稅額 貸銀行存款
2024-05-30
發(fā)票開具錯誤,還會重新開具正確發(fā)票嗎?如果重開的發(fā)票和原開錯的發(fā)票金額上是一樣的,那賬務(wù)上不用做特殊處理
2020-09-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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