您好,是這樣的,為實(shí)現(xiàn)內(nèi)部交易,他是單獨(dú)抵消的,算凈利潤(rùn)的時(shí)候,這個(gè)不做
你好老師,我現(xiàn)做美術(shù)教育機(jī)構(gòu)的內(nèi)賬,是新手,可以請(qǐng)教一下做賬流程嗎?
老師我們下面有一個(gè)個(gè)體戶,每季度的個(gè)稅交了的,那個(gè)體戶的老板要給他報(bào)工資薪金所得嗎
法人王老板向朋友公司借材料1噸, 因朋友欠王老板的錢,所以想這個(gè)材料就不還了從欠款里抵扣, 那么這個(gè)抵扣的費(fèi)用應(yīng)該按含稅價(jià)還是不含稅價(jià)啊? 這個(gè)材料是自己生產(chǎn)的
你好 我想問下23年的匯算清繳還可以修改么?24年的年報(bào)已經(jīng)申報(bào)
老師:您好,咨詢您一下殘保金的人數(shù),是怎么算的。是12個(gè)月的總?cè)藬?shù),除以12個(gè)月嗎?有的人員一年只是工作了2-3個(gè)月的,殘保金該怎么算。
老師我得等過完7月份,要7月份電子稅務(wù)局里面進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額 ,才能在電子稅務(wù)局里面操作出口9377元金額 退稅率=征稅率13% ,我算出來 免抵退稅額是 1219.01元,老板著急要我退稅,我回復(fù)得過完7月份看發(fā)票金額 增值稅金額 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)才能退稅,若增值稅大于0 走免抵稅也行吧?免抵稅啥時(shí)候申報(bào)怎么操作呢?如何回復(fù)老板呢?
法人王老板向朋友公司借材料1噸, 因朋友欠王老板的錢,所以想這個(gè)材料就不還了從欠款里抵扣, 那么這個(gè)抵扣的費(fèi)用應(yīng)該按含稅價(jià)還是不含稅價(jià)???
老師,公戶轉(zhuǎn)給個(gè)人用于支付貨款,我備注寫貨款,對(duì)嗎
工地上干活的人之前沒有給他申報(bào)工資,8月初預(yù)計(jì)一次性付他2萬(wàn),我直接給他申報(bào)2萬(wàn)工資,那樣的話他要交稅嗎?每月5000是累計(jì)扣除的吧
老師好,請(qǐng)問廠房免租期內(nèi),還需要計(jì)提房租嗎?
那這里內(nèi)部交易要調(diào)整凈利潤(rùn)是怎么一回事呢?
這個(gè)是評(píng)估增值,然后內(nèi)部損益的話,是要單獨(dú)抵消,做題目的時(shí)候,單獨(dú)抵消的
是不是在評(píng)估增值的時(shí)候如果對(duì)方作為存貨,當(dāng)年沒賣完或者作為固定資產(chǎn)的時(shí)候這個(gè)就會(huì)影響到凈利潤(rùn)。而如果是在當(dāng)年的某一個(gè)點(diǎn)有順流或者逆流交易就不需要調(diào)整凈利潤(rùn)而要做單獨(dú)的抵消?
是的,就是這個(gè)意思的,所以你會(huì)看到題目有時(shí)候考慮了,有時(shí)候沒有
明白了,如果題目中只是單純的說有評(píng)估增值,那么凈利潤(rùn)需要考慮的就是評(píng)估增值的后續(xù)變動(dòng)(不考慮所得稅),即如果為無(wú)形資產(chǎn)或者固定資產(chǎn)的后續(xù)變動(dòng);如果說評(píng)估增值且有我上面所說的情況,凈利潤(rùn)要考慮內(nèi)部交易的變動(dòng)?
嗯對(duì)理解的是沒錯(cuò)的哈
但是我還有一點(diǎn)疑問,如果只是單純的評(píng)估增值,合并報(bào)表需要調(diào)整資本。那屬于內(nèi)部交易的,就不需要調(diào)整資本公積了?因?yàn)樗鳛榇尕浕蛘吖潭ㄙY產(chǎn)了
對(duì),如果是內(nèi)部交易,不調(diào)整資本公積