你好,這個(gè)是??顚S玫膯幔?/p>
請(qǐng)問下政府補(bǔ)助,是按照收付實(shí)現(xiàn)制,來(lái)繳納企業(yè)所得稅的嗎?我公司2021年收到一筆政府扶持資金,但是在2022年匯算清繳的時(shí)候,沒有計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入?請(qǐng)問應(yīng)該怎么處理呢?
老師,單位執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2022年12月政府給了一筆獎(jiǎng)勵(lì)資金5萬(wàn)元,我計(jì)入到了專項(xiàng)應(yīng)付款里,現(xiàn)在2023年我轉(zhuǎn)入到了營(yíng)業(yè)外收入里,分錄做的對(duì)嗎?這筆收入需要交稅嗎?交哪些稅?怎么調(diào)整2023年匯算清繳表
老師,我3月份入職的,剛好到年底在該公司收入也超過(guò)12萬(wàn),年底還發(fā)了獎(jiǎng)金。那我現(xiàn)在做個(gè)人匯算清繳的時(shí)間,發(fā)現(xiàn)涉及到獎(jiǎng)金單獨(dú)計(jì)算是可以退1000元,但綜合計(jì)算的話是還需要繳納1千8。那我是選擇哪一種匯算清繳都可以嗎?
我公司23年收到10萬(wàn)元政府部門的獎(jiǎng)勵(lì),但是匯算清繳的時(shí)候漏報(bào)了這10萬(wàn),現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理?需要繳納哪些稅款?
老師,17年掛賬應(yīng)付賬款,已付錢給對(duì)方195萬(wàn),對(duì)方一直沒開發(fā)票,21,22年還回貨款60萬(wàn)現(xiàn)金,對(duì)方公司注銷了,23年4月做壞賬處理13萬(wàn),走營(yíng)業(yè)外支出,23年匯算清繳時(shí)候,表格進(jìn)行調(diào)增處理,現(xiàn)在稅W局產(chǎn)生預(yù)警,疑點(diǎn)是為什么有逾期三年以上的應(yīng)收賬款損失? 問題一,我想問我們是否存在漏交稅和漏交利息的情況? 問題二,做壞賬處理和匯算清繳調(diào)增是否正確? 問題三,對(duì)稅局預(yù)警我們應(yīng)該怎么回應(yīng)?
老師你好,公司7月8月辦公室員工工資9月份一起用銀行存款發(fā)放的,我該怎么做做賬憑證?
老師請(qǐng)問 我們因?yàn)槭惶崆鞍l(fā)了工資 我怎么做賬呢入9月賬里還是10月份
請(qǐng)問我方公司掛靠對(duì)方建筑公司,對(duì)方建筑公司要我方開票,我方做勞的,應(yīng)該和掛靠的公司簽合同嗎?怎么簽?
老師,您好,我公司申請(qǐng)了多個(gè)軟著產(chǎn)品,后續(xù)準(zhǔn)備申請(qǐng)高新,應(yīng)該是明年的事情了,我想問下會(huì)計(jì)做賬當(dāng)成無(wú)形資產(chǎn)去攤銷的時(shí)間和攤銷年限及價(jià)值,以及后續(xù)作為無(wú)形資產(chǎn)完成實(shí)繳的流程
老師,請(qǐng)問一下,我們注冊(cè)公司,隨便找一個(gè)員工當(dāng)法人,對(duì)這個(gè)員工有啥影響嗎?
老師,有一筆貨款,我們公司已付了一半,然后對(duì)方公司注銷 了,還沒開發(fā)票給我們,現(xiàn)在新注冊(cè)了公司,也是原來(lái)那個(gè)公司,后面的尾款我們是付新公司的,但是票全部按新公司開出來(lái),我讓對(duì)方寫個(gè)補(bǔ)充說(shuō)明和寫現(xiàn)金 收據(jù)(以新公司名義),這樣可以嗎
老師,外貿(mào)業(yè)務(wù)開具發(fā)票,退稅率是0%,原先一直用普通發(fā)票開13%,八月份開始開錯(cuò)了開成了13%的增值稅專用發(fā)票。這個(gè)是否有關(guān)系?
現(xiàn)金流量表在哪里查,具體步驟錄入日期怎么填寫
老師好,公司是殯葬行業(yè),我想問一下殯葬服務(wù)里面有免稅的,紙棺是免稅項(xiàng)目么?
關(guān)于電子發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票需要打印兩份么,一份做賬,一份備查?有相關(guān)的文件規(guī)定么
也不是,就是我公司屬于基建期,建的比較快,給的獎(jiǎng)勵(lì)
那在主表里面填寫營(yíng)業(yè)外收入就可以的,其他的不要填寫。
那就是說(shuō)需要調(diào)增企業(yè)所得稅嗎?
對(duì)的,是的,需要交所得稅的。是賬上沒有做嗎?沒有做的話,在納稅調(diào)整明細(xì)表收入類其他里面填寫稅收金額。
賬上沒做,23年匯算的時(shí)候也沒報(bào),這個(gè)涉及不涉及滯納金?
需要補(bǔ)稅有滯納金。
除了所得稅,不涉及別的稅種了吧?
是的是的,不涉及到其他的。