借:銀行存款
貸:營業(yè)外收入
支付客戶貨款時(shí)取了整數(shù),少付了實(shí)際貨款幾十元,屬于對方給我現(xiàn)金折扣的收入嗎?分錄怎么寫
這一筆分錄我一下子轉(zhuǎn)不過彎來了,客戶欠總貨款是616351元然后產(chǎn)品打折76228元再給客戶提成62009元,我應(yīng)該怎么樣做
老師,客戶多打了90元貨款,現(xiàn)在從公戶退給他了,分錄怎么做
你好老師, 客戶打過來了貨款不夠支付商品的價(jià)格, 比如 客戶給我打了10元,他要了15元的貨,還差5元,怎么做會計(jì)分錄 沒有預(yù)付賬款,只有應(yīng)收賬款
收到客戶貨款, 但是他對付了0.47元,現(xiàn)在要退回去怎么做賬? 之前做的賬金額是對的金額, 就是客戶多付了0.47元
私車公用,車輛費(fèi)報(bào)銷,只需要做一個(gè)私車公用的協(xié)議就行了么?
老師麻煩一下現(xiàn)在全部員工需要交保險(xiǎn)不交怎么處理
老師,建筑勞務(wù)公司開出的勞務(wù)發(fā)票怎樣做會計(jì)分錄?
老師就是我現(xiàn)在有個(gè)問題,我知道成本是100元,老板的意思是想毛利率在20%,那我的銷售單價(jià)是125元,但是我不曉得20%能不能賺錢,這個(gè)只是算的材料的毛利,并沒有加制造費(fèi)用,銷售費(fèi)用,管理費(fèi)用,財(cái)務(wù)費(fèi)用,我這邊1-6月制造費(fèi)用合計(jì)是1225637.09,銷售費(fèi)用合計(jì)是234021.07,管理費(fèi)用合計(jì)是577133.66元,財(cái)務(wù)費(fèi)用合計(jì)是111552.42元,我要按照什么公式才能吧這個(gè)費(fèi)用加在這次報(bào)價(jià)里面去啦?1-6月總的銷售收入是9266506.91元,總成本是7404977.41元,請問老師怎么算?
請問下, 建筑工程項(xiàng)目 實(shí)際是勞務(wù)費(fèi), 但是給我們開的是工程服務(wù) 是不是要退出去重新給我們開
老師,一般納稅人,如果進(jìn)項(xiàng)100,銷項(xiàng)70,當(dāng)期我可以把100都勾了,留下30,到下個(gè)月繼續(xù)抵扣不?分錄怎么寫?
老師,數(shù)電的紙質(zhì)發(fā)票是要對方打印下來給到我們原件嗎,我們邊沒法下載
老師,您好!為何我做的結(jié)轉(zhuǎn)損益后本年利潤上是一個(gè)負(fù)數(shù)80376
老師,請問以無形資產(chǎn)投資子公司需要繳納什么稅
請問,個(gè)人代開發(fā)票交稅,怎么算稅費(fèi)?建筑勞務(wù)
借:銀行存款31890 貸:應(yīng)收賬款31889.58 營業(yè)外收入0.42 對嗎
是的, 是的,就是這樣做的
那如果客戶欠3700.42元,只付了3700元,分錄怎么做
這個(gè)計(jì)入營業(yè)外支出就可以了
借:銀行存款3700 營業(yè)外支出0.42 貸:應(yīng)收貨款3700.42 對嗎
是的, 是的, 就是這樣的
二級明細(xì)應(yīng)該寫什么
營業(yè)外支出-其他就可以了