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老師,下午好!公司現(xiàn)在要求我做內(nèi)賬,我們公司現(xiàn)支付供應商貨款100元,但是實際本月商品只到貨60元,還余40元沒有到貨?我這個怎么做賬務處理!謝謝!

2024-08-23 17:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-08-23 17:24

借預付賬款貸銀行存款100 借庫存商品貸預付賬款60

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快賬用戶3395 追問 2024-08-23 17:27

我可以把預付賬款統(tǒng)一改為“應付賬款”嗎?就在應付賬款借方表示?我不準備啟用預付賬款!

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齊紅老師 解答 2024-08-23 17:30

可以的,可以修改的。

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借預付賬款貸銀行存款100 借庫存商品貸預付賬款60
2024-08-23
你好,同學,原材料按照收到的實際入賬就可以
2024-06-28
那發(fā)票他們是怎么給你開的
2024-05-28
同學你好,墊付貨款的時候做會計分錄:借:其他應收款—供應商 貸:銀行存款,支付貨款的時候:借:銀行存款 其他應收款—供應商 貸:應付賬款—供貨商
2023-03-26
同學您好,很高興為您服務。
2023-03-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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