你好,需要扣除你的增值稅的。按照不含稅的金額。
請問老師,小規(guī)模勞務(wù)派遣公司,差額征稅,就是這個(gè)增值稅附列資料里面,13欄,5%含稅收入,除了自己開的普票外,還要把在稅局代開的專票含稅收入填上去嗎?稅局代開的專票銷售額能不能不填這里,直接填到增值稅申報(bào)表的首頁?
老師我們小規(guī)模上季度提前確認(rèn)收入報(bào)稅,不含稅金額是53萬,這個(gè)季度開票839萬(含上季度提前確認(rèn)收入的53萬),另外有53萬是3%的專票,這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候系統(tǒng)比對異常數(shù)據(jù),這個(gè)怎么填報(bào)合適一點(diǎn)呀
老師:申報(bào)時(shí)出來這個(gè)是什么意思?我們這季度含稅是83000元,按照不含稅收入82178.22元填入小規(guī)模增值稅報(bào)表10行內(nèi),跳出這個(gè),是哪些數(shù)據(jù)不對,請教
老師好,小規(guī)模納稅人申報(bào)未開票收入,怎么填?如果填上收入,下月開票,得把本次的收入減去,就和稅盤上數(shù)字不一致了,可以在申報(bào)表上不填收入,直接在稅款計(jì)算欄本期預(yù)繳稅額上填個(gè)負(fù)數(shù)嗎?這樣也繳稅了,下季度開票時(shí),再在本期預(yù)繳稅額填寫個(gè)正數(shù),這樣稅額沖減了,也不會(huì)多繳稅,收入也一致了,可以這樣操作嗎?
你好老師請問小規(guī)模季度無票收入100000,申報(bào)表上怎么填報(bào),直接填這個(gè)數(shù),還是扣點(diǎn)稅點(diǎn),自己估算出不含稅收入金額填入?
公司沒有收入,有實(shí)收資本,有銀行存款,未分配利潤是負(fù)數(shù),公司注銷的話,實(shí)收資本怎么處理
補(bǔ)員工的工傷補(bǔ)償款要報(bào)個(gè)稅嗎
原材料借方余額+原材料期初余額不等于倉庫賬的期初余額+當(dāng)期入庫余額怎么辦?又找不到原因
老師:請問,勞務(wù)派遣行業(yè)簡易計(jì)稅一般納稅人5%差額計(jì)稅,收取的服務(wù)費(fèi)無論是開增值稅普票還是開增值稅專票都要繳納增值稅是嗎?
請問酒店為住戶購買的一年期的人身保險(xiǎn)該怎么記賬?
老師你好,請教個(gè)事情:需要對注冊在廣州這個(gè)人力資源公司在異地辦一個(gè)分公司,僅僅為了繳納當(dāng)?shù)貑T工的社保用的,請問會(huì)計(jì)核算上分公司、總公司怎么核算報(bào)稅?
老師好!麻煩給發(fā)一份平時(shí)移交單子的表格
你好,公司付給國外公司的咨詢服務(wù)費(fèi),不涉及到報(bào)關(guān)吧?該如何繳稅?
您好老師,我想咨詢一下我公司有個(gè)辦公場地想租出去,但是我們公司營業(yè)范圍里面沒有租賃這一范圍,我想問問我們能不能開租賃發(fā)票,到時(shí)候會(huì)不會(huì)有問題
您好~想咨詢下,公司為一般納稅人,收到員工提交的報(bào)銷申請,為第三方平臺(tái)代理訂購的機(jī)票,代理費(fèi),退票費(fèi),這種普通發(fā)票,可以計(jì)算抵扣嗎?還是必須換開成專票,才能進(jìn)項(xiàng)抵扣?
填寫到第10欄里面的。