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老師,23年開具一張成本發(fā)票,24年紅沖,不再重新開具,怎么做賬?

2024-08-21 15:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-08-21 15:59

您好,借 應(yīng)付賬款? 貸 以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務(wù)成本,這樣做的

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快賬用戶7939 追問 2024-08-21 16:00

23年的企業(yè)所得稅年報是否需要更正申報!

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齊紅老師 解答 2024-08-21 16:02

對,這個年報是需要更正的

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快賬用戶7939 追問 2024-08-21 16:08

老師,只做這一筆嗎?借 應(yīng)付賬款 貸 以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務(wù)成本,這樣做的 不用做紅字的憑證嗎

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齊紅老師 解答 2024-08-21 16:09

嗯對,就這一筆,就相當(dāng)于把之前去年的沖銷了

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快賬用戶7939 追問 2024-08-21 16:21

老師,借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤分配-未分配利潤,這一筆做嗎?

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齊紅老師 解答 2024-08-21 16:22

這個的話,是年底在做,現(xiàn)在不做這個的

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您好,借 應(yīng)付賬款? 貸 以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務(wù)成本,這樣做的
2024-08-21
您好,把前面的做負數(shù)分錄,再正做數(shù)分錄
2024-10-23
是可以重新沖紅開票的呀
2024-01-03
新年好 先根據(jù)紅沖的發(fā)票做之前入賬的相反分錄,然后根據(jù)重新開藍字發(fā)票再做相應(yīng)分錄就是了
2024-02-19
同學(xué)你好,紅沖的那個會跟新開的差額抵2024的
2024-02-02
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