你好!是的,是要計入增值稅及附加了
公司的主營業(yè)務(wù)收入是產(chǎn)品,其他業(yè)務(wù)收入有產(chǎn)品配件,還有其它不相關(guān)的附加產(chǎn)品,附加產(chǎn)品買進賣出,經(jīng)營范圍沒有附加產(chǎn)品,那我們賣出開票給別人,需要增加經(jīng)營范圍嗎,經(jīng)常需要開
老師,我們是運輸公司,經(jīng)營范圍普通道路運輸 主營收入是普通道路運輸,營業(yè)執(zhí)照沒有租賃服務(wù),但是有租車收入 屬于其他業(yè)務(wù)收入嗎?這個租車收入交水利基金時候加到計稅依據(jù)里嗎?
老師 我們工廠進的原材料帶的有托盤,這個托盤我們沒什么用就當(dāng)廢棄物賣掉了 賣給個人不需要發(fā)票 收的現(xiàn)金 計入其他業(yè)務(wù)收入 還是營業(yè)外收入 是否需要繳納增值稅
您好老師 公司名稱是酒店管理有限公司,經(jīng)營范圍里沒有建筑類施工 建筑外包 ,但現(xiàn)在想以這家公司承接建筑類業(yè)務(wù),去增加經(jīng)營范圍,公司名稱不變可以嗎, 還有公司的辦公場地是租賃來的,但有閑置的想再轉(zhuǎn)租出去,這個稅率是多少呢 ?
老師,你好,比如我們公司有一些廢品收入,是計入營業(yè)外收入吧,然后也是需要填到增值稅申報表中的未開具發(fā)票收入里面嗎。也是要繳納增值稅的吧。
增值稅申報,我上個月全是待認(rèn)證進項稅,這個月申報的時候,增值稅申報表全填寫0嗎
公司資產(chǎn)總額是35452249.63 負債總額是12833996.57 所有者權(quán)益總額是22618253.06 ,實收資本是25000000,現(xiàn)在要股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要交多少個稅
老師:在淘寶上買的一些配件,開了普票可以稅前扣除吧
請問老師,我們有筆訂單,是國外客戶推薦的,需要給他支付傭金,那我們報關(guān)是按總的銷售額報關(guān)嗎?后面的賬務(wù)和稅務(wù)要怎么處理?
如果注冊分公司,統(tǒng)一由總公司發(fā)工資的不得行,社保關(guān)系在總公司
我們公司是購買鴨毛鵝毛加工成羽絨服企業(yè),但是目前在成本結(jié)轉(zhuǎn)環(huán)節(jié),都是按照毛利率反推的,這肯定不對。我想問怎么確定結(jié)轉(zhuǎn)多少原材料?因為毛加工成絨,會產(chǎn)生90絨,80絨,70絨,2廂,然后這些又能繼續(xù)提速90絨,80絨,就是一個環(huán)節(jié)套一個,然后可能最后又是放在一起的,這種原材料成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊
老師,你好,請問分公司轉(zhuǎn)賬給總公司,需要開發(fā)票嗎?是分公司轉(zhuǎn)的管理費
老師,您好!我司提供辦公場地給其他公司用來開直播,大概幾小時,開發(fā)票可以開“經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)”-場地服務(wù)嗎?因這個稅種是之前已核定過的,客戶著急開票。
給夜班的員工買的方便面記入福利費嗎
你好老師,我是新公司,注冊稅務(wù)登記一般納稅人,我選擇會計準(zhǔn)則選哪個?
那稅率是根據(jù)公司的稅率定的嗎
比如一般納稅人是9%賣廢品就按9%繳增值稅,簡易征收企業(yè)3%賣廢品就按3%征收?
你好!是的。就是正常的稅率。小規(guī)模1%,一般納稅人13%
好的,謝謝老師。再請問附加稅是多少啊
你好!一般是增值稅的6%。
老師再問我是建筑勞務(wù)公司一般納稅人,但是按簡易征收3%繳稅的,賣廢品還是按13%征收嗎
您好!是的。這個是不一樣的,各自按各自的稅率了
你的意思是,只要是一般納稅人不管是不是簡易征收,賣廢品都是按13%繳稅?
只要是小規(guī)模納稅人,賣廢品收入都是按1%繳稅?
你好!是的?;旧鲜沁@樣。 除非比如你一般納稅人的車,沒有抵扣過進項,就可以按3%
明白了,廢舊的車如果抵扣了進項,也是要按13%繳稅對吧
你好!是的,就是這樣也是13%
那老師,小規(guī)模納稅人賣廢舊車收入是按1%繳增值稅吧
你好!是的,是1%的稅率了
好的非常感謝老師
你好!不用客氣的了
老師,購新車要增值稅率是多少?要繳哪些稅
你好!這個購新車,是看銷售方的,一般納稅人13%,小規(guī)模1% 購買方需要印花稅和車輛購置稅
這樣看來賣車,不管新舊稅率都是一樣的,只是舊車有個進項不抵扣的條件稅率
你好!是的。就是這樣理解