你好!這個(gè)服務(wù)行業(yè)本身的進(jìn)項(xiàng)確實(shí)比較少 老師也沒有特別好的辦法。,不是你一家的問題 一般就是房租,水電,然后辦公費(fèi)用,固定資產(chǎn)等項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)
你好,我們公司著手修建一個(gè)飼料場(chǎng),委派一個(gè)工程技術(shù)服務(wù)公司進(jìn)行場(chǎng)地測(cè)繪服務(wù),對(duì)方開具了一張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票,服務(wù)名稱是,“*研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*測(cè)繪服務(wù)”,請(qǐng)問根據(jù)這張發(fā)票給對(duì)方付款的記賬分錄如何寫呢?
4.長(zhǎng)正技術(shù)咨詢公司為增值稅一般納稅人,2020年6月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。(注意,技術(shù)咨詢類公司為現(xiàn)代服務(wù)業(yè),增值稅稅率為6%,保留兩位小數(shù)。)(1)為天信公司(小規(guī)模納稅人)提供產(chǎn)品研發(fā)服務(wù)并提供培訓(xùn)服務(wù),取得研發(fā)服務(wù)收入30萬元(含稅),培訓(xùn)服務(wù)收入10萬元(含稅),發(fā)生業(yè)務(wù)支出8萬元。40÷m106=(2)為成宇公司提供技術(shù)項(xiàng)目論證服務(wù),取得不含稅收入120萬元,開具增值稅專用發(fā)票。(3)向湘悅公司轉(zhuǎn)讓一項(xiàng)專利技術(shù)取得技術(shù)轉(zhuǎn)讓收入240萬元,技術(shù)咨詢收入60萬元,已履行相關(guān)備案手續(xù);另轉(zhuǎn)讓與專利技術(shù)配套使用的設(shè)備一臺(tái)并取得技術(shù)服務(wù)費(fèi),開具增值稅專用發(fā)票,設(shè)備金額50萬元,技術(shù)服務(wù)費(fèi)20萬元,上述價(jià)款均不含稅。(4)購進(jìn)電腦及辦公用品,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為100萬元,支付運(yùn)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為1萬元。要求:(1)計(jì)算該公司本月允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。(2)計(jì)算該公司本月的銷項(xiàng)稅額。(3)計(jì)算該公司本月應(yīng)納增值稅額。(4)作出相關(guān)的會(huì)計(jì)處理。
4.長(zhǎng)正技術(shù)咨詢公司為增值稅一般納稅人,2020年6月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。(注意,技術(shù)咨詢類公司為現(xiàn)代服務(wù)業(yè),增值稅稅率為6%,保留兩位小數(shù)。)(1)為天信公司(小規(guī)模納稅人)提供產(chǎn)品研發(fā)服務(wù)并提供培訓(xùn)服務(wù),取得研發(fā)服務(wù)收入30萬元(含稅),培訓(xùn)服務(wù)收入10萬元(含稅),發(fā)生業(yè)務(wù)支出8萬元(2)為成宇公司提供技術(shù)項(xiàng)目論證服務(wù),取得不含稅收入120萬元,開具增值稅專用發(fā)票。(3)向湘悅公司轉(zhuǎn)讓一項(xiàng)專利技術(shù)取得技術(shù)轉(zhuǎn)讓收入240萬元,技術(shù)咨詢收入60萬元,已履行相關(guān)備案手續(xù);另轉(zhuǎn)讓與專利技術(shù)配套使用的設(shè)備一臺(tái)并取得技術(shù)服務(wù)費(fèi),開具增值稅專用發(fā)票,設(shè)備金額50萬元,技術(shù)服務(wù)費(fèi)20萬元,上述價(jià)款均不含稅。(4)購進(jìn)電腦及辦公用品,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為100萬元,支付運(yùn)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為1萬元。要求:(1)計(jì)算該公司本月允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。(2)計(jì)算該公司本月的銷項(xiàng)稅額。(3)計(jì)算該公司本月應(yīng)納增值稅額。(4)作出相關(guān)的會(huì)計(jì)處理。
公司去年有一筆業(yè)務(wù),一百多萬,技術(shù)服務(wù)的,由于發(fā)票額度不夠沒及時(shí)申請(qǐng),去年只開了11萬,但是進(jìn)項(xiàng)去年回來的,也是技術(shù)服務(wù)費(fèi),發(fā)票就一張,金額100萬,請(qǐng)問這個(gè)進(jìn)項(xiàng)如何入賬呢?是做待攤按比例結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
染整加工廠,稅率是13%,增值稅稅負(fù)太高了。為了減少稅負(fù),可以做一部勞務(wù)加工,小部分技術(shù)服務(wù)6%,這樣去開票嗎?把廠里的技術(shù)部門人員做成是有資質(zhì)的技術(shù)服務(wù)公司勞務(wù)派遣來廠里長(zhǎng)期上班。這樣可行嗎?
老師,建筑工地找的臨時(shí)工人怎么給他們申報(bào)個(gè)稅?直接申報(bào)工資薪金還是申報(bào)勞動(dòng)報(bào)酬?這些臨時(shí)工人需要繳納社保嗎?還需要簽訂什么合同之類的嗎
老師,我們是汽車修理廠,給客戶換配件,修理車,開票項(xiàng)目名稱應(yīng)該選啥,勞務(wù)?還是這個(gè)汽車運(yùn)輸設(shè)備
到期股票價(jià)格大于執(zhí)行價(jià)格,買入期權(quán)方到期價(jià)值三25-20=5(元),買入期權(quán)方凈損益= 5- 2= 3(元):賣出期權(quán)方到期價(jià)值=-(25- 20) =-5(元),賣出期權(quán)方凈損益=- 5+ 2=- 3(元)。老師,您好,這是什么意思?
出口企業(yè),申報(bào)出口有兩單代理出口貨物證明,一個(gè)是7月的,一個(gè)是8月的,我在填寫明細(xì)表的時(shí)候,是按7月代理號(hào)后面+01,8月代理號(hào)后面+02,還是說7月代理號(hào)后+01,8月代理號(hào)后+01
增值稅稅負(fù)怎么算?毛利率×13%?還是交納的增值稅/不含稅銷售收入
老師,你好,我們有這個(gè)買一個(gè)情況,付給運(yùn)滿滿運(yùn)輸費(fèi),但是對(duì)方開票名稱是“運(yùn)滿滿”公司開票的,付款要求付到“電商管家平臺(tái)交易資金”這樣不就不一致了嘛,有啥風(fēng)險(xiǎn),或者怎么處理合適
固定資產(chǎn)入財(cái)務(wù)賬用的科目是什么啊貸方用什么科目啊
老師,公司在京東下單買的電視機(jī),京東平臺(tái)給公司開票,金額8000元 走不了對(duì)公,錢是老板個(gè)人卡在京東平臺(tái)付的,這個(gè)發(fā)票可以用嗎?可以抵成本和進(jìn)項(xiàng)嗎?
老師,分公司開發(fā)票,錢到總公司了,是不是需要報(bào)無票收入
現(xiàn)在做賬報(bào)稅不需要采集個(gè)人信息就能報(bào)稅吧