你好!這個服務行業(yè)本身的進項確實比較少 老師也沒有特別好的辦法。,不是你一家的問題 一般就是房租,水電,然后辦公費用,固定資產等項目的進項
你好,我們公司著手修建一個飼料場,委派一個工程技術服務公司進行場地測繪服務,對方開具了一張增值稅普通發(fā)票,服務名稱是,“*研發(fā)和技術服務*測繪服務”,請問根據(jù)這張發(fā)票給對方付款的記賬分錄如何寫呢?
4.長正技術咨詢公司為增值稅一般納稅人,2020年6月發(fā)生以下經濟業(yè)務。(注意,技術咨詢類公司為現(xiàn)代服務業(yè),增值稅稅率為6%,保留兩位小數(shù)。)(1)為天信公司(小規(guī)模納稅人)提供產品研發(fā)服務并提供培訓服務,取得研發(fā)服務收入30萬元(含稅),培訓服務收入10萬元(含稅),發(fā)生業(yè)務支出8萬元。40÷m106=(2)為成宇公司提供技術項目論證服務,取得不含稅收入120萬元,開具增值稅專用發(fā)票。(3)向湘悅公司轉讓一項專利技術取得技術轉讓收入240萬元,技術咨詢收入60萬元,已履行相關備案手續(xù);另轉讓與專利技術配套使用的設備一臺并取得技術服務費,開具增值稅專用發(fā)票,設備金額50萬元,技術服務費20萬元,上述價款均不含稅。(4)購進電腦及辦公用品,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為100萬元,支付運費,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為1萬元。要求:(1)計算該公司本月允許抵扣的進項稅額。(2)計算該公司本月的銷項稅額。(3)計算該公司本月應納增值稅額。(4)作出相關的會計處理。
4.長正技術咨詢公司為增值稅一般納稅人,2020年6月發(fā)生以下經濟業(yè)務。(注意,技術咨詢類公司為現(xiàn)代服務業(yè),增值稅稅率為6%,保留兩位小數(shù)。)(1)為天信公司(小規(guī)模納稅人)提供產品研發(fā)服務并提供培訓服務,取得研發(fā)服務收入30萬元(含稅),培訓服務收入10萬元(含稅),發(fā)生業(yè)務支出8萬元(2)為成宇公司提供技術項目論證服務,取得不含稅收入120萬元,開具增值稅專用發(fā)票。(3)向湘悅公司轉讓一項專利技術取得技術轉讓收入240萬元,技術咨詢收入60萬元,已履行相關備案手續(xù);另轉讓與專利技術配套使用的設備一臺并取得技術服務費,開具增值稅專用發(fā)票,設備金額50萬元,技術服務費20萬元,上述價款均不含稅。(4)購進電腦及辦公用品,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為100萬元,支付運費,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為1萬元。要求:(1)計算該公司本月允許抵扣的進項稅額。(2)計算該公司本月的銷項稅額。(3)計算該公司本月應納增值稅額。(4)作出相關的會計處理。
公司去年有一筆業(yè)務,一百多萬,技術服務的,由于發(fā)票額度不夠沒及時申請,去年只開了11萬,但是進項去年回來的,也是技術服務費,發(fā)票就一張,金額100萬,請問這個進項如何入賬呢?是做待攤按比例結轉嗎?
染整加工廠,稅率是13%,增值稅稅負太高了。為了減少稅負,可以做一部勞務加工,小部分技術服務6%,這樣去開票嗎?把廠里的技術部門人員做成是有資質的技術服務公司勞務派遣來廠里長期上班。這樣可行嗎?
@董孝彬老師我想問一下一個員工的工資是1萬多為了避免少交個人所得稅,可以分攤給他媳婦身上,做工資的時候給他媳婦也給做上工資,是必須是單位的員工才能分攤是不,還有本人的銀行卡凍結了可以使用別人的銀行卡發(fā)工資不
流水賬記了2-6月,7月份才下的營業(yè)執(zhí)照,怎么開賬
主營建筑服務:外購材料13%、提供服務13% 但很多企業(yè)都是在一個合同,內容是承包XX項目,全部都按9% 來開,材料進項是13%,這樣操作合規(guī)嗎?
問題1:機械租賃:若出租方同時提供設備與操作人員,屬于“建筑服務”,適用?9%?的稅率;問題2:機械租賃:只提供設備服務,適用?13%?的稅率;?
第二題中,公允價值變動賬務處理為什么不考慮減值的30,減值已經實際發(fā)生屬于第三階段減值呀
老師,云南省股東轉讓股權,注冊資本100萬,以6萬元轉讓認繳的百分之10股權,企業(yè)實繳資本38萬,未分配利潤有18萬,需要繳納多少個人所得稅
紅色對號地方 折舊額相同就不用額外考慮折舊抵稅額嗎
請問我們公司是做貿易的,然后別人給我們公司開了運輸發(fā)票,我們可以開運輸發(fā)票給別人嗎?
老師你好。我想問一下公司1-5月份給法人轉工資,老板不懂。亂轉,但現(xiàn)在不想交稅,我可以讓他把錢退回來嗎
稅務局網上風險推送,企業(yè)財務費用對應的發(fā)票不足,經自查確屬銀行未開具發(fā)票,請問在自查期,與銀行溝通及時補開發(fā)票,是否可以避免此次因財務費用發(fā)票未開導致的補繳所得稅款的情況?這樣操作請問是否有相關的稅務政策依據(jù)?