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你好!我公司是一般納稅人,發(fā)現(xiàn)去年有一筆庫存商品領(lǐng)用和結(jié)轉(zhuǎn)分錄金額錯了。 購買時:借:庫存商品 8 應(yīng)交稅金 2 貸:銀行存款 10 領(lǐng)用時:借:其他業(yè)務(wù)成本 10 貸:庫存商品 10 結(jié)轉(zhuǎn)時:借:本年利潤 10 貸:其他業(yè)務(wù)成本 10 領(lǐng)用和結(jié)轉(zhuǎn)時按了價稅合計的金額入了,和購買時的庫存商品的金額不相等。進(jìn)項稅已經(jīng)抵扣了。如果想調(diào)整后面領(lǐng)用和結(jié)轉(zhuǎn)兩個分錄,怎樣調(diào)整呢?

2024-08-20 12:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-08-20 12:03

借庫存商品2 貸利潤分配未分配利潤2 調(diào)增2

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快賬用戶6754 追問 2024-08-20 12:06

進(jìn)項稅額已抵扣了,請問是調(diào)增還是調(diào)減,比較好?

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齊紅老師 解答 2024-08-20 12:07

你好,納稅調(diào)增增加利潤和增值稅沒有關(guān)系。你這個是結(jié)轉(zhuǎn)的成本不是嗎?成本結(jié)轉(zhuǎn)多了。

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快賬用戶6754 追問 2024-08-20 12:07

這筆是去年錄錯的?

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齊紅老師 解答 2024-08-20 12:08

對的是的,這個筆是去年做錯的。

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快賬用戶6754 追問 2024-08-20 12:08

是的,是成本結(jié)轉(zhuǎn)多了

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齊紅老師 解答 2024-08-20 12:09

你好 還有什么問題呀。

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快賬用戶6754 追問 2024-08-20 12:10

去年錄錯的,也是在利潤分配—未分配利潤調(diào)整是嗎?

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齊紅老師 解答 2024-08-20 12:10

哦,對的是的,小企業(yè)會計準(zhǔn)則的,是的。

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快賬用戶6754 追問 2024-08-20 12:12

好的,謝謝!

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齊紅老師 解答 2024-08-20 12:15

不用客氣,工作愉快

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2024-08-20
你好,不需要做紅字的主營業(yè)務(wù)成本
2021-01-15
同學(xué)你好 這個可以的
2021-03-18
是的,是這樣賬務(wù)處理的???????
2022-09-29
?你好;? 是的。 視同銷售; 是這樣做的??
2022-09-29
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