你好!這個(gè)你們計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
請(qǐng)問合作社支付一年以內(nèi)的土地流轉(zhuǎn)費(fèi)計(jì)入什么科目
老師我們合作社租村民的地給他們付錢土地流轉(zhuǎn)款應(yīng)該計(jì)入哪個(gè)科目我的帳套里沒有無形資產(chǎn)和長(zhǎng)期待攤費(fèi)用科目
老師,我們要開土地流轉(zhuǎn)費(fèi)的發(fā)票,請(qǐng)問駙碼付什么,我們是小規(guī)模合作社
老師,本月我們農(nóng)業(yè)合作社支付了100萬土地租賃費(fèi),記入什么科目,需要待攤嗎?
老師 我們是合作社 現(xiàn)在支付給個(gè)人的土地流轉(zhuǎn)費(fèi)計(jì)入什么科目
大陸生產(chǎn)的蘋果手機(jī)需要交關(guān)稅嗎
老師您好!問下一個(gè)建筑工程324萬,材料成本大學(xué)67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放啊!
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會(huì)計(jì)周期自然日7/1到7/31日來核算,導(dǎo)所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導(dǎo)7月1/到7/31日的明細(xì)表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費(fèi)847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費(fèi),對(duì)于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個(gè)采購周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計(jì)入6月材料成本或委外加工費(fèi)成本。老師是這意思嗎?
今明考中級(jí)會(huì)計(jì)嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準(zhǔn)備備考2026的注會(huì),想買點(diǎn)資料開始聽課了,但是這個(gè)資料怎么都無法打開,請(qǐng)盡快處理
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
請(qǐng)問個(gè)人開過來的普票,陽山水蜜桃5000元,稅務(wù)局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
請(qǐng)你:這道題,按答案給列式子算,我算的怎么和答案不一樣100-29=71*100=7100*50=355000*2=710000/4=177500-9600=167900
那對(duì)方公司名稱怎么掛
你好!你不用掛啊,直接貸方是計(jì)入現(xiàn)金或者銀行存款
不計(jì)入專項(xiàng)應(yīng)付款
你好!是的。這個(gè)不用計(jì)入專項(xiàng)應(yīng)付款。除非你們本身有收到這筆錢
相當(dāng)于我們有幾個(gè)合作社 然后由總的合作社拿轉(zhuǎn)錢給我們 然后我們打款給個(gè)人的流轉(zhuǎn)費(fèi)
這個(gè)怎么做具體的分錄
你好!是這樣,你先確認(rèn),你們是單獨(dú)核算,還是作為分公司不單獨(dú)核算
單獨(dú)核算的
你好!你如果單獨(dú)核算的,那就只能當(dāng)借款,然后你拿著借來的錢,去收了土地
科目怎么做能具體說說嗎
您好!借銀行存款,貸其他應(yīng)付款 然后借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-土地流轉(zhuǎn)費(fèi),貸銀行存款
不單獨(dú)核算的科目呢 能說說嗎
合作社的沒有其他應(yīng)付款這個(gè)科目 只有專項(xiàng)應(yīng)付款
你好!不單獨(dú)核算,就總公司做借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-土地流轉(zhuǎn)費(fèi),貸銀行存款
我現(xiàn)在只做分公司的哦
款由分公司轉(zhuǎn)出去
您好!分公司就是按上面的做就行。 借銀行存款,貸其他應(yīng)付款 然后借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-土地流轉(zhuǎn)費(fèi),貸銀行存款
你好!如果分公司不單獨(dú)核算,就不用做分錄了
總公司統(tǒng)一做就行
成員分公呢
成員分紅呢
如何做分錄
你好!這個(gè)借利潤分配-未分配利潤,貸應(yīng)付利潤 然后借應(yīng)付利潤,貸銀行存款
我是合作社建立帳 沒有這個(gè)科目
你好!你是沒有哪個(gè)科目