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老師,別的單位以我們單位名義和其他單位簽的購銷合同產(chǎn)生的利潤要扣除什么稅種后返還給他們?如果當(dāng)月掛靠的單位分得的利潤還沒給我們開成本票,我們是不是要暫估成本?

2024-08-19 19:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-08-19 19:43

你好,同學(xué),一般雙方商量,按照比例發(fā)出

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快賬用戶3174 追問 2024-08-19 19:54

我的意思是除了管理費用之外,要扣除的是不是增值稅,附加稅,還有所得稅,如果當(dāng)月給他們返的利潤,對方把成本票沒給我們是不是要暫估

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齊紅老師 解答 2024-08-19 20:46

是的,增值稅,附加稅,所得稅要考慮的

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你好,同學(xué),一般雙方商量,按照比例發(fā)出
2024-08-19
您好 異地要預(yù)繳0.2% 然后對方企業(yè)是不是要控制所得稅稅負率 強制要交2.5%
2024-07-30
同學(xué)你好 他們給你提供研發(fā)服務(wù)嗎
2021-05-31
你好!這個實際上應(yīng)該他們給你們開商品銷售發(fā)票,意思是他們實際給你們的產(chǎn)品的成本比一開始的協(xié)議高
2021-05-31
你好,同學(xué)。掛靠的處理,是相當(dāng)于資質(zhì)方從甲方拿工程,然后由資質(zhì)方拿給掛靠人做。 那么相當(dāng)于掛靠人要開票給資質(zhì)方結(jié)賬,以成本的形式走賬出來 的。
2020-12-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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